PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Guides for PANTHEON
  [Collapse]Guide for PANTHEON
   [Expand]Settings
   [Expand]Orders
   [Collapse]Goods
    [Expand]Mass Printing
     Integration PANTHEON with WebShops
    [Expand]Issue
    [Expand]Receiving
    [Expand]Single Administrative Document (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Price change
    [Expand]Inventory count
     Create Consignment Report
    [Expand]Recurrent Invoicing
    [Expand]Prepare cash discount
    [Collapse]Custom warehouses
     [Expand]Receiving
     [Expand]Issue from customs warehouse
     [Expand]Transit
     [Expand]Create customs declaration
     [Expand]Customs declaration - Supplementary SAD
     [Expand]Customs warehouse report
      Item card
     [Expand]Custom Warehouse Movements report
      Consignment Report
      Update Issue Documents
    [Expand]Stock
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Material Movements
    [Expand]Income/Expense Comparison
    [Expand]Invoices Issued Report
    [Expand]Invoices Received Report
    [Expand]Value-Added Tax
    [Expand]Overview of Material Movement
    [Expand]Summary Reports
    [Expand]Refresh Stock
   [Expand]Manufacturing
   [Expand]POS
   [Expand]Service
   [Expand]Financials
   [Expand]Personnel
   [Expand]Analytics
   [Expand]Desktop
   [Expand]Help
   [Expand]Messages and Warnings
   [Expand]Additional programs
   [Expand]Old products
  [Expand]Guide for PANTHEON Retail
  [Expand]Guide for PANTHEON Vet
  [Expand]Guide for PANTHEON Farming
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON
  [Expand]User Manual for PANTHEON
  [Expand]User Manual for PANTHEON Retail
  [Expand]User manual for PANTHEON Vet
  [Expand]User Manual for PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Guides for PANTHEON Web
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Light
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Legal
  [Expand]Old products Archive
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Web
  [Expand]Getting started PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Legal
  [Expand]Old products Archive
[Collapse]PANTHEON Granules
 [Collapse]Guides for PANTHEON Granules
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Granules
  [Expand]Getting started
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
  [Expand]Archive
[Expand]User Site

Load Time: 390.6757 ms
"
  802 | 1033 | 336213 | Updated
Label

Consignment Report

Consignment Report

Consignment Report

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Similar as with operating on domestic market you are receiving the goods that stay in ownership of the commisionary (see Receiving of goods to the consignment . type K) can also receive goods which are property of a foriegn subject - supplyer of goods - to the customs warehouse.

000001.gif For example of execution of the procedure with receiving of goods to the consignment see The course of consignment sales .

Obracun konsignacije je zelo podoben obracunu komisijske prodaje za domaci trg.

V okno za izdelavo obracuna konsignacije vnesemo omejitvene kriterije:

001829.gif

Datum izdaj iz CS od: zacetni datum izdaj iz carinskega skladišca, ki jih želimo zajeti v obracunu.
Datum izdaj iz CS do: koncni datum izdaj iz carinskega skladišca, ki jih želimo zajeti v obracunu.
Dobavitelj iz prevzemov v CS: izdelavo komisijske prijave lahko omejimo na posameznega dobavitelja iz dokumenta prevzema na carinsko skladišce . Ce to polje pustimo prazno, bo program kreiral toliko obracunov, kolikor je dobaviteljev konsignacijskega blaga v prevzemih.
Posl. dog. za prevzem na CS: vnesemo številke vrst dokumentov za prevzem na carinsko skladišce, iz katerih želimo crpati podatke za obracun konsignacije. Ce je takih vrst dokumentov vec, jih naštejemo tako, da jih locimo s podpicjem.
Posl. dog. za izdajo iz CS: vnesemo številke vrst dokumentov za izdajo na carinskega skladišca, iz katerih želimo crpati podatke za obracun konsignacije. Ce je takih vrst dokumentov vec, jih naštejemo tako, da jih locimo s podpicjem, npr.: 910; 930
Posl. dog. za zbirno izdajo: vnesemo vrsto dokumenta evidencne izdaje tipa zbirno, kjer naj se oblikujejo dokumenti za izpis obracuna konsignacije. Ce uporabimo preddefinirane nastavitve, je to vrsta dokumenta KO0 .
Datum kreiranja: datum konsignacijskega obracuna (privzeto tekoci datum)
Davek davcna tarifa, ki jo želimo uporabiti v evidencni fakturi.

Faktura za evidencno zbirno izdajo (privzeto: KO0) in zbirni prevzem konsignacije iz carinskega skladišca (privzeto: 150) ne nastopata v davcnih evidencah. Za davcno evidenco je namrec merodajen prevzem blaga iz carinskega skladišca (privzeto: 1S0).
Zato vnesemo davcno tarifo, kjer se DDV ne obracunava in ne upošteva (privzeto: NN), ki se v kreiranih prometih uporabi namesto davcne tarife, ki nastopa v izvirnem podatku (izdaji iz carinskega skladišca).

Ko vnesemo vse potrebne podatke, kliknemo gumb 000175.gif.

Program nam ponudi seznam pozicij dokumentov, kjer je bilo blago prevzeto v izbranih vrstah dokumentov, izdaja pa realizirana v izbranih vrstah dokumentov:

001830.gif

Dobavitelj naziv dobavitelja. Podatek program crpa iz dokumenta za prevzem v carinsko skladišce.
Val valuta, v kateri je bilo prevzeto in izdano blago. V carinskem skladišcu moramo namrec blago iz carinskega skladišca izdati v isti valuti, v kateri samo ga uskladišcili.
Dokument številka dokumenta za izdajo iz carinskega skladišca
Koda identa koda oz. šifra identa, izdanega iz konsignacije
Naziv naziv identa iz prejšnjega polja
EM merska enota
Kolicina izdana kolicina
Cena cena identa v tuji valuti
Ce katerokoli od ponujenih postavk želimo izkljuciti oz. ce je ne želimo prenesti v zbirno fakturo, jo lahko zbrišemo s pomocjo tipk 005059.gif005054.gif.

Postopek kreiranja obracuna konsignacije nadaljujemo s klikom na gumb 004806.gif.

Program nam javi, ko je operacija uspešno zakljucena (glej Operacija zakljucena!) in nam odpre kreirano zbirno fakturo:

001833.gif

Dokument uporabimo le zato, da podatke iz nje izpišemo v obliki obvestila konsignacijskem partnerju o kolicinah in vrednostih prodanega blaga.

Na osnovi našega obvestila o prodaji nam partner pošlje fakturo za placilo prodanega blaga. Vnesemo jo kot fakturo tipa zbirno, ki ne vpliva na zalogo, povecuje pa obveznosti do lastnika blaga. Za izdelavo zbirne fakture lahko uporabimo preddefinirano vrsto dokumenta 150. To fakturo izdelamo enostavno iz avtomatsko kreirane fakture zbirne izdaje s pomocjo funkcije za dodajanje prometov - glej zbirno izdajo.

Ta dokument nastopa v davcni evidenci, na njegovi osnovi pa tudi izdelamo nalog za placilo obveznosti do lastnika blaga.

005948.gif

 



 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!