PANTHEON™ Help

 Toc
 Ndihma PANTHEON - Mirë se vini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Rregullimet
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Expand]Çështja
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
    [Expand]Faturimi i përsëritur
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo të taksave
    [Expand]Shkallë Materialesh
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/Daljeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Pranuara
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stokun
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbim
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Granula e Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Granula Inventura e Aseteve Fikse
  [Expand]Granula Inventari i Depove
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumente dhe Detyra
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1406.2725 ms
"
  838 | 1083 | 455741 | AI translated
Label

Movimentet e Materialeve

   
      

KËRKESË

Një veçori e rëndësishme e këtij llogaritjeje është se të gjitha lëvizjet e mallrave vlerësohen duke përdorur çmimin e vlerësimit.

Llogaritja e lëvizjeve të materialeve është një raport i nivelit të ulët për të gjitha lëvizjet me artikuj në Mallrat modulin.

Tabela e përmbajtjes

  1. Lloji i Raportit
  2. Kriteret
  3. Llojet e Dokumenteve
  4. Llojet e Artikujve

1. Lloji i Raportit

Pasi të zgjidhet kjo mundësi, do të shfaqet një formular ku mund të zgjidhni kriteret për raportin:

Detajuar

Detajuar sipas Lëvizjeve

  • Detajuar 

  • Detajuar me Çmimin e Shitjes

  • Detajuar me Lëshuesin dhe Marrësin

Pas Vendit

  • Detajuar sipas Qytetit të Klientit/Furnizuesit

  • Detajuar sipas Qytetit të Palës së Tretë

Pas Subjekteve

  • Pas Subjekteve 

Pas Departamenteve

  • Pas Departamenteve 

  • Pas Departamenteve sipas Hierarkisë

  • Pas Departamenteve sipas Hierarkisë - Shuma e Fëmijëve

Pas Qendrave të Kostos

  • Pas Qendrave të Kostos 

Pasqyrë e Shitjeve me Konsignacion

  • Formular KR-1

  • Formular KR-1 - Jan 1, 2010

Raporti i Shitjeve me Konsignacion të Përditshëm 

  • Formular KRI

Raporti i Shitjeve me Konsignacion të Përditshëm - Sipër Pagesave

  • Formular KR-1

Përmbledhje

Pas Furnizuesve Primarë

  • Pas Furnizuesve Primarë dhe Artikujve 

Pas Kategorive

  • Pas Kategorive

Pas ID-ve të Artikujve

  • Pas ID-ve të Artikujve 

Pas ID-ve të Artikujve me Stok Fillestar dhe Mbyllës

  • Pas Artikujve me Stok Fillestar dhe Mbyllës me Paketim

  • Pas ID-ve të Artikujve me Stok Fillestar dhe Mbyllës

  • Pas Magazina dhe Artikujve me Stok Fillestar dhe Mbyllës

  • Pas Subjekteve dhe Artikujve me Stok Fillestar dhe Mbyllës

Pas Magazina

  • Pas Magazina dhe ID

Pas Subjekteve

  • Pas Subjekteve dhe Artikujve 

Pas Llojeve të Artikujve

  • Movimentet e Materialeve sipas Llojeve të Artikujve  

Pas Llojeve të Artikujve

  • Pas Llojeve të Artikujve 

Pas Llojeve të Dokumenteve

  • Pas Llojeve të Dokumenteve 

2. Kriteret

Artikulli ID e artikullit, për të cilin po shqyrtoni lëvizjet e materialeve.
Nëse e lini fushën bosh, atëherë programi merr parasysh të gjithë artikujt. Në fushë mund të futni gjithashtu një ID të pjesshme dhe ta pajisni me shenjën %.
Emri Zgjidhni një ose më shumë emra artikujsh siç janë futur në linjat e dokumentit, nëse dëshironi të kufizoni raportin në një emër artikulli të vetëm, ose disa përzgjedhje të emrave të artikujve. Emri i një artikulli që shfaqet në dokumente nuk është domosdoshmërisht i njëjtë me emrin e listuar në regjistrin e Artikujve
ID e Jashtme Zgjidhni një ID të jashtme nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID të jashtme të vetme siç është futur në Regjistrin e Artikujve .
Kategoritë Primare Zgjidhni kategorizimin e artikullit sipas të cilit dëshironi të kufizoni raportin.
Kategoritë Sekondare Zgjidhni kategorizimin sekondar, sipas të cilit dëshironi të kufizoni raportin.
Magazina Magazina, për të cilën dëshironi pasqyrën e lëvizjeve të materialeve.
Klienti/Furnizuesi Kufizoni pasqyrën vetëm për klientët ose furnizuesit e zgjedhur
Kodi Postal Kodi Postal i furnizuesit, numri nga dokumenti
Prsn3 Zgjidhni Prns 3 nëse dëshironi të kufizoni raportin. Partia e tretë e paracaktuar për këtë lloj dokumenti.
Kodi Postal Kodi Postal Prns 3, numri nga dokumenti
Departamentet Departamenti i kompanisë, për të cilin dëshironi pasqyrën e lëvizjeve të materialeve.
Departamentet Lëshues  
Qendra e Kostos. Shfaqja mund të kufizohet vetëm në shkaktarët e kostos nga linjat e marrjes dhe lëshimeve
Qendra e Kostos Lëshuese.  
Dërgimi  
Personi përgjegjës. Personi përgjegjës për dokumentin. Në varësi të cilësimeve që keni futur, programi do të fusë ose përdoruesin e regjistruar në program ose personin përgjegjës të futur në regjistrin e subjekteve të klientit.
Furnizuesi Primar Llogaritja mund të shfaqet sipas të dhënave për furnizuesin primar nga regjistri i artikujve.
Dobavnica nga Zgjidhni një datë të dobavnica nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter
Dobavnica deri Zgjidhni një datë të dobavnica nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter.
Ditët në Javë Zgjidhni një Ditë në Javë nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter.
TVSH nga Zgjidhni një datë TVSH nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter.
TVSH deri Zgjidhni një datë TVSH nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter.
Java në Vit Zgjidhni një javë në Vit nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter.
Fatura nga Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 2 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur.
Fatura deri Zgjidhni një datë lëshimi të faturës nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. 
Dokumenti i Lidhur 1  Zgjidhni një dokument të lidhur nëse dëshironi të kufizoni raportin në një dokumenti i lidhur 1 (formulari i porosisë, për shembull).
Dokumenti i Lidhur 1 nga Zgjidhni një datë nga për dokumentin e lidhur 1 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur.
Dokumenti i Lidhur 1 deri Zgjidhni një datë deri për dokumentin e lidhur 1 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur.
Dokumenti i Lidhur 2  Zgjidhni një dokument të lidhur nëse dëshironi të kufizoni raportin në një dokumenti i lidhur 2 (formulari i porosisë, për shembull).
Dokumenti i Lidhur 2 nga Zgjidhni një datë nga për dokumentin e lidhur 2 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur.
Dokumenti i Lidhur 2 deri Zgjidhni një datë deri për dokumentin e lidhur 2 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur.
Statuset e Dokumenteve Zgjidhni një status nëse dëshironi të kufizoni raportin në dokumente me një status:
  • Të gjitha/Fusha bosh - të gjitha dokumentet, pavarësisht nga statusi i tyre. Nëse kjo fushë lëshohet bosh, të gjitha statuset e dokumenteve do të përfshihen në raport.
  • Konfirmuar - vetëm dokumentet që janë konfirmuar do të përfshihen në raport
  • Jo të miratuara - vetëm dokumentet që nuk janë miratuar do të përfshihen në raport
Shkarkuesi Zgjidhni një shkarkues nga dokumentet e lëshimit nëse dëshironi të kufizoni raportin në një shkarkues të vetëm.
Tarifa Doganore Zgjidhni tarifat doganore që janë përdorur në dokumentet.

Prefiksi

Zgjidhni Shenjë për të zgjedhur vlerat Pozitive, Negative ose Të Gjitha (të dyja) të pozicioneve të dokumenteve (anForPay) që do të shfaqen në raport.

Kjo buton do të gjenerojë një raport të faturave të lëshuara duke përdorur kriteret e zgjedhura.
Shfaq Analiza Ad-Hoc

 

2.1 Fushat e Personalizuara - Artikuj

Fushat e Personalizuara - Artikuj Zgjidhni një hyrje në fushën e personalizuar të një artikulli nëse dëshironi të kufizoni raportin në një hyrje të vetme në një fushë të personalizuar në regjistrin e Artikujve.

2.2 Fushat e Personalizuara - Subjekte

Fushat e Personalizuara - Subjekte Zgjidhni një hyrje nga fusha e personalizuar të një subjekti nëse dëshironi të kufizoni raportin në një hyrje të vetme në një fushë të personalizuar në regjistrin e Subjekteve.

2.3 Ad-Hoc

Është e nevojshme të zgjidhni një raport dhe pastaj të klikoni në butonin Ad-Hoc për të krijuar një analizë për raportin që keni zgjedhur.

Shiritin e Sipërm Ad-Hoc

Shiriti i sipërm i formularit Ad-Hoc përmban butona të ndryshëm që përdoren për të punuar me analizat Ad-Hoc.

Butoni Ad-Hoc

Çelësi Zgjidhni dokumentet specifike të çelësit për t'u shfaqur
Artikulli Zgjidhni artikullin specifik për t'u shfaqur
Emri Zgjidhni emrin specifik për t'u shfaqur
Njësi e Masës Zgjidhni dokumentet specifike Njësi e Masës për t'u shfaqur

 

 

Kjo rresht ju mundëson të përcaktoni se çfarë lloji grafiku dëshironi të shihni (kolonë, linjë, grafik me tortë...), mund të redaktoni gjithashtu pamjen (ngjyrën dhe sfondin), të eksportoni grafikën në formate të ndryshme të skedarëve ose të redaktoni grafikën tuaj në dizajnerin e grafikëve.

 

 

3. Llojet e Dokumenteve

Zgjedhja e detyrueshme e llojeve të dokumenteve, për të cilat dëshironi të krijoni llogaritjen. Programi do të ofrojë të gjitha llojet e dokumenteve të modulit të Mallrave (llojt e dokumenteve të regjistruara nuk janë në listë!). Zgjidhni ato duke i kontrolluar.

3.1 Llojet e Dokumenteve

Llojet e Dokumenteve Zgjidhni llojet e dokumenteve për të cilat dëshironi të raportoni faturat e lëshuara. Llojet e dokumenteve duhet të zgjidhen. (Llojet e dokumenteve të regjistruara nuk janë të disponueshme për t'u zgjedhur!)

 

3.2 Llojet e Dokumenteve - Vetëm Regjistrim

Llojet e Dokumenteve - Vetëm Regjistrim Shtoni përshkrimin....

 

4. Llojet e Artikujve

Llojet e Artikujve Zgjidhni llojet e artikujve për të cilat dëshironi të raportoni faturat e lëshuara. Llojet e artikujve duhet të zgjidhen. Për të zgjedhur një lloj artikulli, kontrolloni kutinë pranë llojit të dëshiruar.

Movimentet e Materialeve

Movimentet e Materialeve

Movimentet e Materialeve

010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Llogaritja e lëvizjeve të materialeve është një raport i nivelit të ulët për të gjitha lëvizjet me artikuj në Mallrat modulin.

 

 

000001.gif Një veçori e rëndësishme e këtij llogaritjeje është se të gjitha lëvizjet e mallrave vlerësohen duke përdorur çmimin e vlerësimit.

Pasi të zgjidhet kjo mundësi, do të shfaqet një formular ku mund të zgjidhni kriteret për raportin:

50181.png

Lloji i raportit Zgjidhni llojin e raportit që mund të shfaqet duke dyfishuar klikimin mbi emrin e llojit të raportit ose duke klikuar mbi ikonën e raportit. Mund të zgjidhni midis
  • Detajuar - shfaq çdo lëvizje materiale, e pajisur me numrin dhe datën e dokumentit, shumën, çmimin për vlerësim dhe vlerën e transaksionit. Kjo është arsyeja pse është e përshtatshme për kontrollet më të shkurtra, për një grup më të vogël artikujsh. Ky është gjithashtu raporti i vetëm i llogaritjes së lëvizjeve të materialeve, ku të gjitha shumat shfaqen gjithmonë me një numër pozitiv - hyrjet si dhe daljet. Kjo është arsyeja pse llogaritja e shumës së kësaj llogaritjeje NUK është ekuivalente me stokun aktual!! Raporti është gjithashtu i ngjashëm. 
  • Pas subjekteve - shfaq shumën dhe vlerën sipas çmimit të vlerësimit, të përmbledhura sipas klientëve dhe furnizuesve nga dokumentet e hyrjeve dhe daljeve të mallrave, ku subjektet janë renditur sipas rendit alfabetik.
  • Pas departamenteve - të dhënat janë përmbledhur sipas departamenteve nga linjat e dokumenteve, të përfshira në llogaritje.
  • Pas shkaktarëve të kostos - të dhënat janë përmbledhur sipas shkaktarëve të kostos nga linjat e dokumenteve, të përfshira në llogaritje.
  • Përmbledhje - Pas furnizuesve primarë - shfaq bilancin e rregulluar të lëvizjeve të materialeve me një artikull individual, të grupuar sipas furnizuesit primar nga regjistri i artikujve.
  • Përmbledhje - Pas kategorisë - të dhënat janë përmbledhur sipas kodit të klasifikimit primar të artikullit nga linjat e dokumenteve, të përfshira në llogaritje.
  • Përmbledhje - Pas ID - të dhënat në këtë llogaritje janë përmbledhur sipas ID të artikullit nga linjat e dokumenteve, të përfshira në llogaritje.
  • Përmbledhje - Pas kodit me gjendjen fillestare dhe përfundimtare - shumë e dobishme për pasqyrën e situatës së stokut për një periudhë të caktuar kohore, sepse tregon tabelën që shfaq gjendjen fillestare në ditën e fillimit të periudhës, shumën e të gjitha marrjeve të mallrave në periudhën e kohës, shumën e të gjitha daljeve të mallrave në periudhën e kohës dhe gjendjen e stokut në fund të periudhës së kohës. PËRMBUSHNI përdorimin e datës fillestare dhe përfundimtare të dobavnica për kriteret e kufizimit të periudhës. Një rezultat i ngjashëm kthehet nga raportet: 
  • Përmbledhje - Pas magazinave - shfaq shumën dhe vlerën sipas çmimit të vlerësimit, të përmbledhura sipas magazinës së marrjes (nga dokumentet e marrjes) ose magazinës së lëshimit (nga dokumentet e lëshimit të mallrave).
  • Përmbledhje - Pas subjekteve - bilanci i rregulluar i lëvizjeve të materialeve me një partner dhe artikull individual, të grupuar sipas furnizuesit nga dokumenti i marrjes ose klientit nga dokumenti i lëshimit.
  • Përmbledhje - Pas llojeve të artikujve - të dhënat janë përmbledhur sipas llojve të artikujve të artikujve nga linjat e dokumenteve, të futur në llogaritje.
  • Përmbledhje - Pas llojeve të artikujve - të dhënat janë përmbledhur sipas llojit të artikujve nga linjat e dokumenteve të përfshira në llogaritje. Movimentet e materialeve janë kështu të përmbledhura në nëntë lloje të mundshme llojra artikujsh (P, B, A, C, K, M, E, S, U).
  • Asistentët - në këtë pjesë të menusë, përfshihen raportet e përdoruesve, të cilat krijohen me ndihmën e SQL-I dhe zgjidhni shfaqjen në llogaritjen e lëvizjeve të materialeve për të
Llojet e dokumenteve Zgjedhja e detyrueshme e llojeve të dokumenteve, për të cilat dëshironi të krijoni llogaritjen. Programi do të ofrojë të gjitha llojet e dokumenteve të modulit të Mallrave (llojt e dokumenteve të regjistruara nuk janë në listë!). Zgjidhni ato duke i kontrolluar.
Llojet e artikujve Kontrolloni të gjitha llojet e artikujve për të cilat dëshironi të shfaqni raportin e lëvizjeve të materialeve.

Me parazgjedhje, artikujt e llojit S dhe U janë përjashtuar.

Artikulli ID e artikullit, për të cilin po shqyrtoni lëvizjet e materialeve.
Nëse kjo fushë lëshohet bosh, programi do të përfshijë të gjithë artikujt. Kodi i pjesshëm mund të futet në fushë, e cila duhet të pajiset me shenjën %.
Emri raporti mund të kufizohet më tej sipas emrit të artikullit, siç është futur në linjën e dokumentit dhe nuk është domosdoshmërisht i njëjtë me emrin nga regjistri i artikujve (shih gjithashtu linjat e lëshimit)!
ID e Jashtme raporti mund të kufizohet sipas ID-së së furnizuesit të artikullit, të futur në Regjistrin e Artikujve.
Kategoria raporti mund të kufizohet me klasifikimin e artikullit. Të dhënat për kategorinë përfshihen në regjistrin e artikujve .
Klasifikimi Sekondar raporti mund të kufizohet në klasifikimin sekondar të artikullit. Gjithashtu të dhënat për klasifikimin sekondar përfshihen në regjistrin e artikujve.
Magazina raporti mund të kufizohet në një magazinë.
Klienti/Furnizuesi kufizoni pasqyrën në një klient ose furnizues individual nga dokumenti.
Partia e tretë pasqyrë mund të kufizohet në një palë të tretë individuale nga dokumentet (për shembull, marrësi i mallrave, agjenti i transportit dhe të ngjashme)  
Departamenti pasqyrë mund të kufizohet në një departament individual nga linjat e dokumenteve, për të cilin dëshironi të shihni pasqyrën e lëvizjeve të materialeve.
Shkaktari i Kostos pasqyrë mund të kufizohet në një shkaktar të kostos individual nga linjat e dokumenteve.
Departamenti Lëshues pasqyrë mund të kufizohet në një departament lëshues individual nga headeri i dokumentit të transferit ndërmagazina. Shih gjithashtu Transferi ndërmagazina.
Shkaktari i Kostos Lëshues pasqyrë mund të kufizohet në një shkaktar të kostos lëshues individual nga headeri i dokumentit të transferit ndërmagazina. Shih gjithashtu Transferi ndërmagazina.
Furnizuesi Primar pasqyrë mund të kufizohet në furnizuesin primar të artikullit. Të dhënat për furnizuesin primar janë futur në regjistrin e artikujve.
Shkarkuesi për kriteret e kufizimit gjithashtu mund të përdoret shkarkuesi që është shënuar në dokumentet.
Data nga (dobavnica) Data fillestare e dokumentit, e cila duhet të përfshihet në llogaritje. Për llogaritjen e lëvizjeve të materialeve, data e dobavnica është kriteri i vetëm i përshtatshëm për llogaritjen. Data e dobavnica është thelbësore (me lëshimet) ose data e fletës së marrjes (me blerjet).
Data deri (dobavnica) Data përfundimtare e dokumentit, që duhet të përfshihet në llogaritje. Për llogaritjen e lëvizjeve të materialeve, data e dobavnica është kriteri i vetëm i datës për llogaritjen. Data e dobavnica është thelbësore (me lëshimet) ose data e fletës së marrjes (me blerjet).
Data nga (fatura)  Data fillestare e lëshimit ose marrjes së faturës. Ky kriter përdoret vetëm për raportet e kontrollit.
Data deri (fatura)  Data përfundimtare e lëshimit ose marrjes së faturës. Ky kriter përdoret vetëm për raportet e kontrollit.
Dokumenti i Lidhur 1 llogaritja mund të kufizohet në një dokument të lidhur individual (për shembull, formulari i porosisë)
Data nga raporti mund të kufizohet sipas datës fillestare të dokumentit të lidhur 1, e cila duhet të merret parasysh nga llogaritja
Data deri raporti mund të kufizohet sipas datës përfundimtare të dokumentit të lidhur 1, e cila duhet të merret parasysh nga llogaritja
Dokumenti i Lidhur 2 llogaritja gjithashtu mund të kufizohet sipas dokumentit të dytë të lidhur.
Data nga raporti mund të kufizohet sipas datës fillestare të dokumentit të lidhur 2, e cila duhet të merret parasysh nga llogaritja
Data deri raporti mund të kufizohet sipas datës përfundimtare të dokumentit të lidhur 3, e cila duhet të merret parasysh nga llogaritja
016881.gif me dyfish klikim mbi emrin e raportit ose me klikimin mbi ikonën për printim në shiritin e detyrave shfaqni llogaritjen e lëvizjeve të materialeve sipas kritereve të zgjedhura.
000001.gif Për përshkrimin e përgjithshëm të funksioneve të shiritit të detyrave shihni Shiriti i Detyrave.
000001.gif Ashtu si në çdo dritare tjetër, vendosja e shablloneve mund të jetë e dobishme këtu. Për cilësimet e duhura të shablloneve në këtë formë shihni Cilësimet e Shablloneve.
000001.gif Për një përzgjedhje më të thjeshtë nga llojet e dokumenteve dhe llojet e artikujve, mund të përdoret shkurtesa nga menuja e klikimit të djathtë të mausit (shih Bazat - Hyrja e konfirmimit të shumëfishtë).
000001.gif Ashtu si me të gjitha filtrat e të dhënave, është gjithashtu rasti me llogaritjet, që fusha bosh përfshin të gjitha vlerat në llogaritje, ndërsa fusha e futur përfshin vetëm dokumentet dhe linjat që përputhen me të dhënat e futur!
Me përdorimin e karaktereve të egra, filtri mund të vendoset gjithashtu pak më gjerë (shih Bazat - Karakteret e egra).
000001.gif Është e mundur të kërkoni artikuj duke përdorur shenja speciale (%)

 

Zgjidhni Shenjë për të zgjedhur vlerat Pozitive, Negative ose Të Gjitha (të dyja) të pozicioneve të dokumenteve (anForPay) që do të shfaqen në raport


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!