PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   [Expand]Pogosta vprašanja o PA WL (FAQ)
   [Expand]Nadzorna plošča
   [Expand]Nabava
   [Expand]Naročila/Ponudbe
   [Expand]Maloprodaja POS
   [Expand]Veleprodaja in storitve
   [Expand]Prenos med skladišči
   [Expand]Inventura
   [Expand]Sprememba cene
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Collapse]Dokumenti in opravila
     Enostavno potrjevanje računa
    [Expand]Dokumenti
     Opravila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Poročila
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Nastavitve
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 953,1325 ms
"
  1000004892 | 224321 | 380692 | Review
Label

Enostavno potrjevanje računa

 

Enostavno potrjevanje računov je v PANTHEON Web Light omogočeno s pomočjo predpripravljenega eProcesa. Na samem eProcesu si v manjših podjetjih lahko nastavite potrjevalca računov, kateremu se bodo odprla opravila vnosa računa po tem ko ga bo, odgovorna oseba skenirala ali uvozila v dokumentacijo. 

NAMIG

Opis oz. definicijo poteka eProcesa Enostavno potrjevanje računov si preberite v poglavju TUKAJ.

 V tem poglavju vam prikazujemo uporabo eProcesa Enostavno potrjevanje računov.

OPIS PRIMERA

Odgovorna oseba želi s pomočjo eProcesa uvoziti račun v Dokumentacijo in pripraviti podatke za vnos računa. Najprej uvozi dokument v dokumentacijo tako da doda skenirano PDF prilogo in mu določi klasifikacijo, ki zažene eProces preko katerega nato uredi podatke za pripravo. Na eProcesu je nastavljeno, da je za opravilo vnosa računa odgovorna Adela Administracija, kar pomeni, da ona nato vnese nov račun v PAW. Sledi korakom:

  1. Prenos eProcesa preko Spletne storitve
  2. Dokumenti in opravila
  3. Vnos podatkov za pripravo
  4. Pregled opravila
  5. Vnos novega prejetega računa
  6. Zgodovina opravil

1. Prenos eProcesa preko Spletne storitve

Odgovorna oseba želi pri svojem delu uporabljati eProces Enostavno potrjevanje računov.

Pred samo uporabo mora predpripravljen eProces prenesti v šifrant preko Spletne storitve.

Podrobnejši postopek prenos eProcesov v PAW si preberite v poglavje Prenos eProcesa preko Spletne storitve v PAW.

 

Ko ima eProces prenesen nadaljuje.

2. Dokumenti in opravila

Postavi se na modul Dokumenti in opravila | Dokumenti.           

Prikaže se seznam vseh dokumentov.

V orodni vrstici klikne na gumb Nov dokument.

Začne z novim vnosom skeniranega prejetega računa.

V polju Vrsta dokumenta s spustnega seznama izbere želeno vrsto: SKN0 SKEN.

Nadaljuje z določitvijo klasifikacije dokumentu. V polju Klasifikacija izbere: 250 – Računi (prejeti, izdani, interni) in dokumentacija za njihovo izdelavo.

OPOZORILO

Klasifikacijskem načrtu moramo na izbrani klasifikaciji npr. v našem primeru 250 imeti v polju Poslovni proces, izbran eProces Enostavno potrjevanje računov. Če tega nimamo, se eProces v ozadju NE bo zagnal.

V polju Kupec/Plačnik izbere v našem primeru dobavitelja: Pošta SLO, d.o.o.

Nadaljuje z vnosom Osnovnih podatkov računa.

V polje Datum dok. (Datum dokumenta) prepiše datum kreiranje izdaje računa: 10.5.2023.

Izbere Datum zapadlosti: 18.5.2023.

In napiše v prazno polje opombo: Račun za poštne storitve maj 2023.

Sedaj bo z namizja dodala na račun PDF prilogo.

Na desni strani obrazca v zavihku Dokumenti, klikne na funkcionalnost Dodaj prilogo.

Odpre se okno raziskovalca, kjer najde mapo v kateri ima shranjen PDF račun.

Račun izbere in klikne na gumb Open.

NAMIG

Izberemo lahko enega ali več dokumentov hkrati.

Dokument se naloži v PAW in je na desni strani obrazca viden.

Ko je PDF dokument dodan v PAW se v ozadju zažene eProces Enostavno potrjevanje računov.

Nadaljuje z vnosom podatkov za pripravo.

3. Vnos podatkov za pripravo

Odgovorna oseba klikne na odprto opravilo Vnesite podatke za pripravo v razdelku Zgodovina opravil.

Odpre se prazno okno opravila Vnesite podatke za pripravo.

Odgovorna oseba vnese naslednje podatke:

  • V polju Vrsta dokumenta izbere vrsto dokumenta, katerega želi kreirati. V našem primeru izbere: 1200 Račun za stroške.
  • V polju Datum se samodejno napolni današnji datum. V našem primeru ga ne spreminja, pusti: 24.5.2023.
  • Določi subjekt od katerega je prejela račun v polju Subjekt: Pošta SLO, d.o.o.
  • V polju Skladišče s spustnega seznama izbere skladišče na katerega se račun navezuje. V našem primeru pusti izbran: KONTO STROŠKOV.
  • Izbere oddelek na katerega se račun navezuje. V polju Oddelek s spustnega seznama izbere: Administracija.
  • V polju Komentar zapiše komentar na dokument: Prosim preveri znesek.

Ko ima vse podatke vnesene klikne na gumb Nadaljuj.

S tem je odgovorna oseba zaključila svoje delo, opravilo za vnos računa se je kreiralo zadolženemu na eProcesu, kar vidimo v razdelku Zgodovina opravil.

Torej v našem primeru nadaljuje odgovorna oseba Adela Administracija.

4. Pregled opravila

Adela Administracija ob prijavi v PAW vidi v orodni vrstici, da ima 1 odprto opravilo.

Klikne na Povezava.

Odpre se obrazec za vnos novega prejetega računa. 

5. Nov prejeti račun

Adela prične z vnosom podatkov na vnos prejetega računa.

V pozicijah v polju Dodaj ident vpiše »pošta« in s seznama izbere ident: - STR_POŠTA.

V polju Količina vpiše: 1 in v polje Cena prepiše neto znesek prejetega računa. V našem primeru znesek: 325,26 EUR.

Klikne na gumb  (Dodaj pozicijo).

V razdelku Osnovni podatki vnese še manjkajoče osnovne podatke.

V polju Oddelek izbere: Administracija.

Račun prepiše številko računa s PDF: 2023-12 in datum računa 10.5.2023

Ko ima vse osnovne podatke vnesene, račun shrani s klikom na gumb Zaključi.

Samodejno se odpre zavihek Dokumenti.

6. Zgodovina opravil

Odpre se okno v dokumentaciji, kjer lahko vidimo, da so vsa opravila zaključena, kdo jih je zaključil in kdaj.

S tem se eProces zaključi, dokument pa je viden na seznamu dokumentov na zavihku Dokumenti.

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.