Llogaria e Të Ardhurave |
Tipet e Dokumenteve cilësimet. Kjo llogari mund të ndryshohet nëse është e nevojshme. Nëse zgjidhni Posto Faturat e Pranuara në Llogarinë e Pagesave nga Metodat e Pagesës në Paneli i Administrimit, pagesat për furnitorët do të postohen në llogarinë e të ardhurave për metodën e pagesës të zgjedhur nga Metodat e Pagesës për dokumentin. Pagesat me këste postohen në të njëjtën mënyrë. |
Magazina e Destinacionit |
Zgjidhni magazinën ku do të pranohen mallrat (një magazinë e paracaktuar mund të zgjidhet në Regjistri i Tipave të Dokumenteve . Çmimet e vlerësimit do të varen nga magazina që futni këtu.
Nëse përdoret një llogaritje e veçantë e çmimit të shitjes për magazinën, zgjedhja e magazinës gjithashtu ndikon në futjen e të dhënave në çmimet e faturës së lëshuar.
|
Shënim |
Klikoni dy herë mbi ikonën në një linjë për të hapur një dritare ku mund të futni shënime për një linjë individuale. (Shih gjithashtu: Futja e shënimit ). Pasi të keni futur një shënim, klikoni butonin OK për të mbyllur dritaren (Shih gjithashtu: Futja e shënimit

|
). |
Linja Numri rendor i linjës, gjeneruar automatikisht nga programi. Për redaktimin e këtyre të dhënave shih Futja e linjave dheRinumërimi i linjave |
! |
Artikulli ID e artikullit të lëshuar. Shkruani ID-në ose zgjidhni atë nga lista e kërkimit. Në Parametrat e Programit
, zgjidhni cilat të dhëna do të shfaqë programi në listën e kërkimit kur kërkoni sipas ID-së. Nëse Lexo ID-të e Jashtme opsioni është zgjedhur në Parametrat e Programit, ID-ja e jashtme
e një artikulli mund të futet gjithashtu në këtë fushë. Pasi të konfirmohet një linjë, ID-ja juaj për artikullin do të shfaqet në fushë, sepse stoku gjithmonë gjurmohet duke përdorur ID-në tuaj për artikullin. Për të kërkuar një ID ose kod të një artikulli, mund të përdorni gjithashtu funksionin Gjej Artikull
. Klikoni dy herë mbi këtë fushë për të hapur regjistrin Artikujt
 |
Me zgjedhjen e parametrave "Shfaq vetëm artikujt që kanë tip të caktuar nga tipi i dokumentit" në Artikujt | Gjeneral zgjedhja e artikujve (me kërkim sipas kodit si dhe me kërkim sipas emrit) mund të kufizohet në ato me një tip artikulli të futur në regjistrin e llogarive të mallrave të faturës së lëshuar. |
|
Emri |
Emri i artikullit. Shkruani ID-në ose zgjidhni atë nga lista e kërkimit. Një artikull mund të gjendet dhe zgjidhet gjithashtu në fushën Emër - në këtë rast ID-ja e artikullit do të futet automatikisht. Në Parametrat e Programit , zgjidhni cilat të dhëna do të shfaqë programi në listën e kërkimit kur kërkoni sipas emrit.
Nëse Lejo Ndryshimin e Përshkrimit të Artikullit opsioni është zgjedhur në Tipet e Dokumenteve cilësimet, mund të ndryshoni gjithashtu emrin e artikullit në dokument duke shtuar një përshkrim të detajuar në linjë (për shembull: riparimi i makinerisë nga para-fatura 3456/00).
Nëse Lexo ID-të e Jashtme opsioni është zgjedhur në Parametrat e Programit, emri i jashtëm i një artikulli mund të futet gjithashtu në këtë fushë.
Për të kërkuar emrin e një artikulli, mund të përdorni gjithashtu funksionin Gjej Artikull .
Me një klikim të dyfishtë mbi këtë fushë hapni regjistrin e ID-ve të artikullit për këtë ID artikulli. Në këtë mënyrë mund të shtoni shpejt një ID të re artikulli, të shikoni të dhënat për artikullin e zgjedhur ose edhe t'i redaktoni ato.
|
Sasia |
Sasia e pranuar. Vlera e paracaktuar është 0! |
UM |
Njesia e matjes së artikullit (vlera e paracaktuar nga Regjistri i Artikujve . |
Çmimi në valutë |
Çmimi i furnitorit në valutë (vlera e paracaktuar bazuar në Kostimi nga Regjistri i Artikujve ose çmimet e kontratave). Nëse çmimi shfaqet në valutë vendase, është i njëjtë me çmimin e blerjes (shih fushën tjetër). Të dhënat mund të futen gjithashtu manualisht. |
Çmimi i blerjes |
Çmimi i furnitorit në valutë vendase. Rillogaritja e çmimit në valutë (nga fusha e mëparshme) në çmimin e blerjes bëhet me kursin e këmbimit të Bankës së Sllovenisë në ditën e pranimit të mallrave. |
Zbritje% |
zbritja e linjës (vlera e paracaktuar bazuar në çmimet e kontratave). Të dhënat mund të futen manualisht ose duke vendosur zbritjen në kostimin. Zbritja mund të jetë deri në 100%, përndryshe shfaqet një mesazh |
TVSH |
norma e taksës. Vlera e paracaktuar plotësohet nga Regjistri i Artikujve ose Parametrat e Programit, dhe mund ta futni gjithashtu manualisht. |
Vlera |
Vlera e linjës = ((sasia*çmimi)-zbritja) + TVSH).
Të dhënat mund të futen gjithashtu manualisht: në këtë rast çmimi i furnitorit ndryshon në mënyrë që vlera e linjës të përputhet me formulën e treguar më sipër. |
Vlera pa TVSH |
Vlera e linjës pa TVSH= ((sasia*çmimi)-zbritja)
Këto të dhëna nuk mund të redaktohen manualisht. |
Llogaria e Kostos |
Llogaria për kostot. Llogaria e paracaktuar për kostot plotësohet nga Regjistri i Artikujve . Mund ta futni gjithashtu manualisht. Është e dobishme veçanërisht për përgatitjen paraprake për postimin automatik të llogarive të kostos kur nuk mund të përcaktoni se cilës llogari duhet të postohen kostot individuale në cilësimet e Tipave të Dokumenteve. Llogaria e futur këtu mund të përdoret gjithashtu për postimin e stokut. |
Departamenti |
Departamenti që i përket kësaj linje. Këto të dhëna janë të detyrueshme vetëm nëse keni futur cilësimet e nevojshme në cilësimet e Tipave të Dokumenteve (shih Departamenti DUHET të futet!). Programi do të gjejë një departament:
Me postimin automatik, të dhënat për departamentin në linjën e dokumentit përdoren në linjën e postimit të të ardhurave dhe taksave nëse janë futur këtu. Përdoren vetëm për postimin e të ardhurave nëse kjo funksion është zgjedhur në parametrat e programit (shih Parametrat | Financat |Gjeneral - Postimi sipas Departamenteve dhe/ose Qendrave të Kostos).
|
Kosto drv. |
ID-ja e qendrës së kostos. Një qendër kostoje e paracaktuar mund të futet në Regjistri i Artikujve , dhe mund të redaktohet manualisht këtu.
Të dhënat për qendrën e kostos në linjën e dokumentit do të transferohen nga linjat e shtuara në dokumentin që po krijoni duke përdorur funksionin shtimi .
Të dhënat për qendrën e kostos futen gjithashtu në linjën e porosisë nëse linja e porosisë lidhet më vonë me qendrën e kostos (shih kapitullin Drejtuesit e Kostos -
Faturat e Pranuara tab).
Nëse, në cilësimet e Tipave të Dokumenteve, keni përcaktuar që futja e një qendre kostoje është e detyrueshme dhe nuk futni një në linjë, programi do të shfaqë një gabim (shih Futja e drejtuesit të kostos është e detyrueshme!).
Me postimin automatik, të dhënat për drejtuesin e kostos në linjën e dokumentit përdoren në linjën për postimin e të ardhurave dhe taksave nëse janë futur këtu. Përdoren vetëm për postimin e të ardhurave nëse kjo opsion është zgjedhur në parametrat e programit (shih Parametrat | Financat |Gjeneral - Postimi sipas Departamenteve dhe/ose Qendrave të Kostos).
|
Çmimi i vlerësimit |
Çmimi i blerjes për copë sipas kostimit. Stoku në magazinën e pranimit do të ngarkohet me këtë çmim. Ky është çmimi për vlerësimin e artikullit në magazinën e pranimit. |
Origjina |
Vendi i origjinës së mallrave. Vlera e paracaktuar plotësohet nga Regjistri i Artikujve . Këto të dhëna përdoren për të krijuar një SAD .
|
Paketat |
Numri i paketave në një linjë. Zgjidhni një lloj llogaritjeje të paketave në Parametrat e Programit. Numri i paketave mund të rrumbullakoset nëse dëshironi.
Në parametrat e programit, mund të zgjidhni gjithashtu kontrolle shtesë për ndarjen e sasisë të shprehur në njësinë kryesore të matjes nga një njësi tjetër matjeje (futje e shumëfishtë).
|
Shuma TVSH |
Shuma TVSH nga linja e dokumentit. |