PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
     Integracija PANTHEON sa WebShopovima
    [Expand]Izdavanje
    [Expand]Prijem
    [Expand]JCD/Intrastat/Akciza
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturisanje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Poređenje prihoda i rashoda
    [Collapse]Obračun izdatih računa
     [Collapse]Obračun računa i razlike u cijeni
       Izpis TXT datotek za potrebe ZDavP
      [Expand]Obračun izdatih računa
      [Expand]Obračun razlike u cijeni
      Posebne uplatnice
     [Expand]Pregled PDV-SL-2 obraz.
     [Expand]Trgovačke evidencije
     [Expand]Izvještaji o ambalaži i otpadnoj ambalaži
     [Expand]ZEUS Prodaja
      Kako uporabimo predlogu
     [Expand]Obrada Centar
    [Expand]Akcizna skladišta
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Grupni ispis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
   [Expand]Službena objašnjenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Riječnik izraza
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Primjer korištenja PANTHEON Granula u fiktivnom preduzeću
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
  [Expand]Arhiva
[Collapse]Korisničke stranice
  Test 2
  Test 3
  Test 5
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-MK
  TEST3_Kreiranje novog dokumenta 1000003410-SL
  TEST2_Uređivanje kontaktnih podataka 1000003415-SL
  Test
 [Collapse]Test za CG
   Test podređeni 1
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-BA
  TEST_Kreiranje novog zaposlenika 1000003067-SR
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067_EU_ORIG
 [Collapse]Pantheon hosting
  [Expand]Hosting robot
  [Expand]DEMO hosting
  Porez ( cookies )
 [Collapse]Prijava na korisničke stranice
   Registracija za Pantheon korisnike
   Glavna stranica
   Prva posjeta korisničkom sajtu
  Novosti
  Uvod u Wiki
  Upute za stranicu izbornika
 [Collapse]Potpora
  [Expand]Tehnička podrška
   Podrška na daljinu za Host korisnike
  [Expand]Daljinska podrška
  Kako upotrebljavam i dopunjujem wiki ?
 [Collapse]Pomoć
   Pantheon Hosting
   Uporedba verzija pantheona
  [Expand]Dokumentacija
   Vsa navodila
   Video uputstva
   Video novosti
   Pitaj druge korisnike
   Postanite PANTHEON svetovalec
   Sve vijesti
   Svi događaji
   Pregled opomb i planova
   Plan
 [Collapse]Informacije
   Obavijesti
  [Expand]Nastavitev deviznih tečajev
 [Collapse]Moji podaci
   Ugovor o osvježavanju
   Podaci o kompaniji
  [Expand]Pooblaščene osobe
   Dovoljenja
   Lični podaci
   Kontaktni podatci
   Osveževalna pogodba
 [Collapse]Forum
   Spremljanje foruma
 [Collapse]Video
   Instruktivni videozapisi
   Video Ažuriranja
  Portal za razvijače
  Tržnica
 [Collapse]Wiki uputstva
  [Expand]Uvod u wiki
  [Expand]Pretraga po Wikiju
  [Expand]Uređenje Wiki-a
   Pripenjanje dokumentov

Load Time: 421,8756 ms
"
  852 | 1100 | 86137 | Review
Label

Obračun izdatih računa

010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Obračun izdatih računa

Obračun izdatih računa omogućava ispise raznovrsnih pregleda izdatih računa po prodajnim cijenama iz dokumenata izdavanja.

Neki ispisi daju vrijednost izdate robe bez uključenog PDV! Isto tako neki sumarni ispisi uzimaju vrijednosti sa uključenim mogućim parskim izravnavanjima (HronološkiDnevnik faktura), a drugi zbir nezaokruženih vrijednosti pozicija.

Obračun izdatih računa dobijemo iz grupe Obračun izdatih računa/razlike u cijeni tako, da izaberemo jedan od ispisa iz poglavlja "Obračun izdatih računa"

Iz osnovnog panela izaberemo kriterije za obračun:

Sadržaj

  1. Vrsta ispisa
  2. Kriteriji
  3. Vrste dokumenata
  4. Vrste artikala

1. Vrsta ispisa

Detaljno   Obračun izdatih računa - detaljno:

​Dnevnik:

Hronološki:

Po državama:

  • Obračun izdatih računa - po državama kupaca

Po prevozniku:

  • Obračun izdatih računa - po prevozniku

 

Sumarno

Po dobavljaču i šifri:

Sumarno po identu:

Po kupcu/ primaocu/ artiklu

Po kupcima:

  • Obračun izdatih računa - po kupcima
  • Obračun izdatih računa - po kupcima padajuće
  • Obračun izdatih računa - po primaocima
  • Obračun izdatih računa - po primaocima padajuće

​Po referentima:

  • Obračun izdatih računa - po referentima

​​Po šifri i kolonama:

  • Obračun izdatih računa - sumarno po artiklu i kolonama
  • Obračun izdatih računa - pregled po artiklima

​Po odjelu:

  • Obračun izdatih računa - po odjelima

​Po nositelju troška

  • Obračun izdatih računa - po nostieljima troškova

​Po načinima plaćanja:

  • Obračun izdatih računa - Rekapitulacija prodaje

 

​Po načinima plaćanja i tarifnim brojevima:

  • ​Obračun izdatih računa - Rekapitulacija prodaje

​Po artiklu i kolonama:

  • Obračun izdatih računa - sumarno po artiklima i kolonama
  • Obračun izdatih računa - pregled po artiklu

​Po klasifikaciji:

  • Obračun izdatih računa - po klasifikacijama
  • Obračun izdatih računa - po klasifikacijama i hijerarhiji
  • Obračun izdatih računa - po klasifikacijama i hijerarhiji - suma podređenih​

Po  carinskim tarifama i artiklima:

Akcize
  • Obračun izdatih računa - akcize detaljno
  • Obračun izdatih računa - akcize detaljno po pozicijama
  • Obračun izdatih računa - akcize sumarno
Avansi

Obračun:

  • Otvoreni
    • Otvoreni avansi - detaljno
  • Zatvoreni
    • Zatvoreni avansi - detaljno
Dozvoljeni kalo

Dozvoljeni kalo:

  • Dozvoljeni kalo

 

2. Kriteriji

U panelu Kriteriji definišemo uslove pod kojim želimo da ograničimo izvještaj (ispis). Podjeljen je na više cjelina:

  • Kriteriji
  • Proizvoljna polja - artikli
  • Proizvoljna polja - subjekti
  • Proizvoljna polja - Nositelji troškova 

2.1 Kriteriji

Datum otpremnice (do- do) ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu otpremnice
Datum PDV (do- do) Ispis možemo ograničiti na datum PDV-a sa fakture.
Datum računa (od- do) ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu izdavanja računa
Dani u sedmici  izbor dana u sedmici
Sedmice u godini  izbor sedmice u godini ili svih sedmica u godini
Dospijeće (od - do)  ispis možemo ograničiti po datumu dospijeća izdate fakture
Šifra

Ispis možemo ograničiti na jednu ili više šifri artikla, za koju pregledamo izdate račune.
Za to polje i sva dalja polja za unos ograničavajućih kriterija svakako važi, da program koristi sve zapise, ako polje ostavimo prazno. U polju možemo upisati i djelimičnu šifru i dodamo joj znak % (pogledajte Znakovi sa posebnim značenjem).

Naziv

izaberemo jedan ili više naziva artikala, kako su uneseni u pozicijama dokumenta, ukoliko želimo ograničiti ispis na jedan ili više naziva artikala.  Naziv artikla koji se prikazuje na dokumentu nije nužno jednak nazivu iz šifranta artikala (pogledajte i Pozicije izdavanja )!

UPOZORENJE

Polje šifra i Naziv nisu povezani, što znači da se prilikom nepažljivog unosa oba kriterija i jedan i drugi uzimaju u obzir prilikom ispisa. Podaci o nazivu se povlače iz pozicija dokumenta, gdje se može desiti da imamo različite nazive za iste šifre. Zbog toga se može desiti da ispis po šifri i po nazivu imaju odstupanja.

 

Dobavljačeva šifra ispis možemo ograničiti i po dobavljačevoj šifri artikla, unesenoj u Šifrantu artikala.
Status artikli, koji će biti prikazani na obračunu u odnosu na  status.
  • Svi - svi artikli, bez obzira na status. Za ispis svih artikala bez obzira na status, potrebno je polje ostaviti prazno.
  • Aktivni - svi aktivni artikli iz šifarnika
  • Neaktivni - samo neaktivni artikli
Primarna klasifikacija obračun izdatih računa možemo ograničiti i sa klasifikacijom artikla te tako obračunamo samo račune, čije pozicije su artikli određene klasifikacije
Sek. klasifikacija ispis možemo ograničiti i sa sekundarnom klasifikacijom artikla
Kupac pregled ograničimo samo na izabrane kupce iz glave dokumenta
Tip kupca ako želimo utvrđivati, koliko smo u periodu prodali u određen tržišni segment, onda obračun ograničimo na određeni tip kupca
Država - Regija

ako želimo da ustanovimo koliko smo prodali u određenom periodu na određenom tržišnom segmentu, onda obračun ograničimo na državu ili regiju, sa kojom je promet bio ostvaren.

Primalac obračun možemo izraditi ne samo po kupcima (platiocima), nego i  po primaocima robe iz zaglavlja dokumenta
Tip primaoca isto tako utvrđujemo, u koji segment spadaju primaoci robe
Država

ispis obračuna možemo ograničiti na određene države u kojima smo imali prodaju. Informacije o državi kupca se nalaze u šifrantu subjekata. 

Regija ispis možemo ograničiti i po osnovu regije kupca
Dobavljač obračun možemo izraditi i po primarnom dobavljaču prodane robe
Tip dobavljača  obračun možemo ograničiti i po tipu dobavljača koji smo postavili u šifrantu subjekata
Skladište  obračun ograničimo na skladište izdavanja iz glave dokumenta , za koje želimo pregled izdatih računa
Odjel obračun možemo izraditi i po odjelu, unesenom u glavi dokumenta
Nositelj troška obračun možemo izraditi i po nositelju troška iz dokumenata
Vezni dok. 1 obračun možemo ograničiti na pojedini prvi vezani dokument (npr. narudžbu)
Datum (od-do) ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 1, koje da obračun koristi
Vezni dok. 2 isto tako možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu.
Datum (od-do) ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 2, koje da obračun koristi
Način prodaje izdate račune možemo obračunati odvojeno u odnosu na način prodaje, kako je označen u dokumentu . Tako možemo ispisati:
  • Svi - sve izdate račune bez obzira na način prodaje
  • Obveznik - izdati računi poreznim obveznicima
  • Izvoz - izdati računi za izvoz
  • Krajnji - izdati računi krajnjim kupcima
  • Vlastita potrošnja - izdati računi vlastite potrošnje 
 
Način plaćanja ograničimo obračun izdatih računa po načinu plaćanja iz izdate fakture
Način dostave ograničimo obračun izdatih računa po načinu isporuke iz izdate fakture
Odgovorna osoba ispis obračuna izdatih računa možemo ograničiti na odgovornu osobu iz dokumenta 
Tekst ispis obračuna izdatih računa možete ograničiti na ID teksta iz izlaznih dokumenata
Paritet Ispis obračuna izdatih računa možete ograničiti na paritet naznačen na izlaznom dokumentu
Mesto Ispis obračuna izdatih računa možete ograničiti na mjesto isporuke iz izlaznog dokumenta
Status dokumenta Označite status dokumenta ukoliko želite ispis ograničiti samo na određene statuse dokumenata:
  • Svi/prazno - svi dokumenti, bez obzira na status. Ukoliko je ovo polje praznu, svi dokumenti bez obzira na status će biti uključeni.
  • Potvrđeni -  samo potvrđeni dokumenti će biti uključeni u izvještaj
  • Nepotvrđeni- samo nepotvrđeni dokumenti će biti uključeni u izvještaj
Stopa PDV ispis možete ograničiti na poresku stopu unesenu na pozicije dokumenta.
Za valutu ispis možete ograničiti na poresku stopu unesenu na pozicije dokumenta.
Preračun u valutu označite šifru valute u kojoj želite prikazati informacije u izvještaju. Možete kreirati izlazni račun u bilo kojoj valuti za koju imate ažurirane informacije o kursnoj listi u šifrantu subjekata- Banke. Možete npr. pretvoriti sve izvještaje u datom periodu u EUR, bez obzira na valutu u kojoj je kreiran izlazni račun (pogledajte Obračun izdatih računa u stranoj valuti)
Banka za dev. dok.
Odaberite koju kursnu listu će program koristiti pri konvertovanju ino dokumenata.
  • Banka za cjenik – banka za cjenik označena u AK-Parametri programa će biti korištena
  • CBBIH – Kursna lista CBBIH označene u AK-Parametri programa će biti korištena
  • Kurs iz dokumenta - biće korišten kurs naznačen u zaglavlju dokumenta
UPOZORENJE

Ukoliko želite konvertovati račune u neku drugu valutu  (pogledaj Obračun razlike u cijeni- Preračun u valutu polje),  vrijednosti i cijene će biti pretvorene u željenu valutu koristeći tu odabranu kursnu listu (Banka pri dev.dok.)

  • Banka za cjenik (pogledajte  Parametri programa | Preduzeće| Gsnovni podaci)
  • CBBIH(pogledajte Parametri programa | Preduzeće | Osnovni podaci)
  • Kurs iz dokumenta

Datum za izračun protuvrijednosti će biti isti datum kao na izlaznom računu: datum i vrijednost kursa se preuzima na datum fakture. Korisnik može specificirati drugačiji datum u  Parametri programa | Roba.

 

Konto iz pozicije ispis možete ograničiti na pojedinačni konto iz Kontnog plana.
Koristi sekundarni tip subjekta Ukoliko je ovaj parametar označen, program podatke o subjektima prikuplja koristeći podataka o tipu kupca ounačenom u šifrantu subjekata. Ukoliko ovaj parametar nije označen, program prikuplja podatke samo o predefinisanom tipu subjekata defnisanim u šifrantu subjekata - Kupac.
Prefix Odaberite prefix da označite Pozitivne, Negativne ili Sve (obje) vrijednosti pozicija dokumenata (polje Za platiti- anForPay) da budu prikazani na izvještaju
Prevoznik Odaberite subjekat koji je prevoznik na fakturama izdavanja.
Ispisuje trenutno izabranu vrstu ispisa
Prikazuje Ad-Hoc analizu

2.2 Proizvoljna polja - artikli 

Proizvoljna polja - artikli  ispis obračuna možemo ograničiti na pojedini unos u proizvoljnim poljima artikla.

2.3 Proizvoljna polja - subjekti

Proizvoljna polja - subjekti izaberite polje po želji iz šifranta polja po želji .

2.4 Proizvoljna polja - nositelji troška

Proizvoljna polja - nositelji troška Ispis obračuna možemo ograničiti na pojedini unos u proizvoljnim poljima nositelja troškova

 

savjet

Sa opcijom  u poljima kriterija možemo odabrati više opcija u okviru jednog polja. Na primjer, više država, više regiona i sl.

3. Vrsta dokumenata

 

3.1. Vrste dokumenata

Vrste dokumenata Izaberite vrste dokumenata za koje želite da izradite izvještaj o izdatim računima. Neophodno je izabrati makar jednu vrstu dokumenta (evidencione vrste dokumenata nisu na raspolaganju).

3.2. Vrste dokumenata - evidenciono

Vrste dokumenata Na raspolaganju imate i odabir evidencionih vrsta dokumenata.

 

4. Vrste artikala

Vrste artikala obavezno izaberemo vrste artikala, za koje želimo ispisati izdate račune. Izabrane vrste artikala su označene kvačicom.

 

upozorenja
  • Za lakši izbor VD i vrsta artikala možemo koristiti i prečicu iz menija desnog klika mišem (pogledajte Osnove - Multipli potvrdni unos ).
  • Za opšti opis funkcije trake s naredbama pogledajte Traka s naredbama.
  • Kriterije za obračun moramo izabrati svaki puta, a možemo ih snimiti u prijedlog.
  • Ispisi vezani na maloprodaju POS koji se ispisuje kriterijem "način plaćanja" uzimaju cijeli iznos koji je bio zaveden na računu a ne onaj koji je naveden u blagajni.
    Primjer: Unesemo način plaćanja "1 - Gotovina" 100 KM, a iznos računa je bio 90 KM. Program nas postavi u novi red jer određujemo način plaćanja "2 - Povrat" i zavede -10 KM. Prilikom ispisa Obračuna izdatih računa program nam prilikom kriterija "način plaćanja" ispisuje u oba primjera (ako izabiramo "1 - gotovina" ili "2- povrat") iznos prodaje je 90 KM, odnosno ne odgovara zapisu koji imamo u blagajni.
  • Kao i kod svih filtriranja vrijedi takođe i kod obračuna, da prazno polje uključi u obračun sve vrijednosti, a upisano polje u obračun uključi samo dokumente i postavke, koji odgovaraju upisanom podatku!
    Korištenjem posebnih znakova možemo filter postaviti nešto šire (pogledajte Osnove - Znakovi sa posebnim značenjem).

 

POVEZANE TEME:

  Obračun izdatih računa

  Obračun razlike u cijeni

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!