PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Web Light
   [Expand]Općenito o aplikaciji PANTHEON Web Light
   [Expand]Kontrolna tabla
   [Expand]Narudžbe/Ponude
   [Collapse]Roba
    [Expand]Izdati račun
    [Collapse]Maloprodaja POS
     [Collapse]Novi račun - POS
      [Expand]Traka naredbi - POS račun
       Osnovni podaci - POS račun
      [Expand]Pozicije - POS račun
       Zaglavlje - POS račun
       Veze - POS faktura
       Vrijednost - POS račun
       Istek digitalnog certifikata
      [Collapse]Čarobnjak na POS-u
        Avansi na POS-u
        Knjiga računa sa prethodno numerisanim brojevima
        Fiskaliziraj nefiskalizirani račun – POS
      Lista izdatih računa - POS
      Zaključak blagajne
    [Expand]Nabava
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Ispisi
    [Expand]Inventura
    [Expand]Prijenos između skladišta
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Dokumenti i zadaci
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Postavke
   [Expand]Prozori upozorenja
   [Expand]Prijavite se na PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Uvod u PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 1000,0149 ms
"
  1000002228 | 221853 | 428771 | Localized
Label

Avansna plaćanja na POS dokumentima

Avansna plaćanja funkcija u Čarobnjaku u izdatim POS fakturama omogućava povezivanje avansne fakture sa fakturom.

Klikom na Avansna plaćanjaotvara se prozor sa svim otvorenim avansnim plaćanjima. Sadrži listu sa kolonama i neke podatke u traci vrijednosti (podnožje).

U ovom prozoru možete pronaći sva još uvijek otvorena avansna plaćanja i listu avansnih plaćanja povezanih sa izdatom fakturom. U panelu za odabir i povezivanje avansnih plaćanja sa fakturom prikazuju se samo ona avansna plaćanja koja su kreirana u istoj valuti kao i primljena faktura koju pravite i koja su kreirana prije datuma izdate fakture.

Prozor se može podijeliti na dva dijela:

  1. Lista avansnih plaćanja sa kolonama
  2. Podnožje liste avansnih plaćanja

1. Lista avansnih plaćanja sa kolonama

Izaberi

Označite polje ako želite povezati dokument za primljeno avansno plaćanje sa izdatom fakturom. Možete izabrati jedno ili više avansnih plaćanja. Ako je vrijednost dokumenta avansnog plaćanja veća od vrijednosti izdate fakture, program će povezati samo odgovarajući dio vrijednosti i poreza sa primljenom fakturom, dok će ostatak vrijednosti biti ponuđen za povezivanje sa sljedećom izdatom fakturom.

Dokument

Interni broj dokumenta primljenog avansnog plaćanja, koji je:

još nije povezan (djelimično ili u potpunosti) sa primljenim fakturama (ako je polje Izaberi neoznačeno);

djelimično ili u potpunosti povezan sa trenutno izabranom primljenom fakturom (ako je polje Izaberi označeno).

Dokument 1

Broj prvog povezanog dokumenta na dokumentu primljenog avansnog plaćanja. Na primjer, može biti broj preliminarne fakture itd.

Dokument 2

Broj drugog povezanog dokumenta na dokumentu primljenog avansnog plaćanja.

Koristi Doc1/Doc2

Ako označite ovu kućicu, dokument će biti upisan na izdatu fakturu.

Koristi datum PDV-a za doc.1

Ako označite ovu kućicu, datum će biti upisan na izdatu fakturu.

Datum

Datum dokumenta za primljeno avansno plaćanje.

Plaćeno

Iznos izdatog dokumenta avansnog plaćanja, još nije povezan sa izdatim fakturama. Dakle, to može biti cijela vrijednost dokumenta avansnog plaćanja ili samo preostala vrijednost.

Plaćeni PDV

Vrijednost PDV-a iz izdatog dokumenta avansnog plaćanja, još nije povezana sa izdatom fakturom.

Izabrano

Vrijednost izdatog avansnog plaćanja, izabrana za povezivanje sa izdatom fakturom. Može biti niža ili viša od date vrijednosti avansnog plaćanja. Biće niža kada je preostala neplaćena vrijednost izdate fakture niža od vrijednosti primljenog avansa. Vrijednost se također može ručno korigovati; u tom slučaju, vrijednost obračunatog PDV-a u sljedećem polju će biti preračunata.

Osnova za PDV

Osnova korištena za obračun PDV-a.

PDV

Vrijednost PDV-a izabrana za povezivanje sa izdatom fakturom. Može biti niža ili ista kao vrijednost primljenog avansnog plaćanja. Ova vrijednost se također može ručno unijeti, ali u tom slučaju vrijednost u prethodnom polju se NE osvježava.

Iznos avansnog plaćanja

Vrijednost otvorenog avansnog plaćanja.

Valuta

Primarna valuta.

 

2. Podnožje liste avansnih plaćanja

U donjem dijelu prozora možete pronaći ukupnu vrijednost i Potvrdi dugme.

PDV

Ukupna vrijednost PDV-a (avansnih) uplata koje je izvršio kupac.

Plaćanje

Ukupna vrijednost (avansnih) uplata koje je izvršio kupac.

Otkaži Zatvara obrazac.

Potvrda

Nakon što izaberete dokument avansnog plaćanja koji će biti povezan sa izdatom fakturom i kliknete na Potvrda dugme, program provjerava eventualno otvorena avansna plaćanja za ove subjekte i prikazuje IRIS poruku: IRIS 5781 – Završeno kreiranje negativnih avansnih faktura.

 

U pregledu povezanih dokumenata u prozoru POS fakture možete vidjeti ove dokumente i dvoklikom na broj dokumenta otvoriti ih.

 

UPOZORENJE

Ako tip dokumenta za negativno avansno plaćanje nije postavljen u PANTHEON-u u Tip dokumenta za Avansno plaćanje, program prikazuje iskačuću informativnu poruku: Postavite tip dokumenta. U tom slučaju prvo morate postaviti tip dokumenta za negativno avansno plaćanje. Podešavanja se mogu promijeniti u PANTHEON-u u Registru tipova dokumenata u tabu Roba | Prijem | Roba | Napredne postavke.

 

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!