PANTHEON™ Help

 Toc
 Ndihma PANTHEON - Mirë se vini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web Light
   [Expand]Paneli i kontrollit
   [Collapse]Porositë
    [Expand]Porosi e shitjes
    [Expand]Kalendar
     Lista e porosive të shitjeve
    [Collapse]Porositë e Blerjeve
      Linija e komandës - Porositë e blerjës
      Rreshtat e artikujve - Porositë e Blerjes
     [Expand]Të përgjithshme në porositë e blerjeve
      Footer – Porositë e Blerjeve
     [Expand]Magjistarët - Porositë e Blerjeve
     Lista e porosive të blerjeve
   [Expand]Mallra
   [Expand]Financa
   [Expand]Personeli
   [Expand]Dokumentet dhe detyrat
   [Expand]Regjistrat
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Mesazhe paralajmëruese/pop-up
   [Expand]Kyçu në PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Granula e Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Granula Inventura e Aseteve Fikse
  [Expand]Granula Inventari i Depove
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumente dhe Detyra
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1484.3698 ms
"
  1000001398 | 221067 | 457001 | AI translated
Label

Gjenerale në Porositë e Blerjes

Gjenerale tab, ne gjetëm të gjitha fushat kyçe për krijimin dhe menaxhimin e një Porositë e Blerjes, duke përfshirë detajet e furnizuesit dhe marrësit, datat (porosi, vlefshmëri, dorëzim, dokumente të lidhura), informacionin për pagesën dhe valutat, llojin e dorëzimit, departamentin, personin përgjegjës, zyrtarin dhe regjistrat referues.

 

Furnizuesi Personi nga i cili blini/porositni mallrat ose shërbimet. 
Marrësi Një subjekt shtesë, për default i njëjtë me personin e parë, sepse programi automatikisht fut të dhënat këtu. Ju gjithashtu mund ta ndryshoni këtë fushë dhe të përdorni kombinime Klient/Marrës. Adresa gjithashtu aplikohet nga regjistri i Subjekteve.
Depo Në përgjithësi, të dhënat rreth depo janë jo të detyrueshme dhe nuk keni nevojë t'i futni ato. Megjithatë, nëse dëshironi të transferoni të dhëna në një faturë të lëshuar ose një slip dërgimi, duhet të zgjidhni depo. Nëse jo, programi do të lëshojë një mesazh paralajmërues. Depo gjithashtu mund të vendoset në Regjistri i Llojeve të Dokumenteve si fushë e detyrueshme.
Statusi

Një etiketë rreth statusit të porosisë e cila ndikon në dy kategori: stoku i lirë dhe statusi i përfunduar.

Ka tre statuset e paracaktuara:

  • Krijuar – Përfaqëson informacionin nga furnizuesi ose një kërkesë për furnizuesin dhe nuk ndikon në stoku e lirë.
  • Konfirmuar – Përfaqëson një porosi të detyrueshme për të dy, klientin dhe furnizuesin, dhe llogaritet në stokun e lirë.
  • Përfunduar – Përdoret për porositë që nuk janë dërguar plotësisht; pjesa tjetër e sasisë së pa dërguar kthehet. Të tilla porosi nuk ndikon në stokun e lirë. Programi përdor këto të dhëna në Raportin e Porosive të Shitjes dhe kur shton porosi në një dokument.

Nëse është e nevojshme, ju gjithashtu mund të definoni statuset e reja shtesë.

Kur futni një porosi të re, statusi i paracaktuar do të jetë vlera më e ulët (për default: 1  Krijuar).

Data e porosisë Data e porosisë (data aktuale për default).
DitëtPërVlefshmëri Futni një numër ditësh ose datën e vlefshmërisë së porosisë. Të dhënat këtu janë të lidhura midis dy fushave. Nëse ndryshoni një vlerë (p.sh. numrin e ditëve), tjetra (p.sh. data) do të ndryshojë automatikisht përkatësisht.
Ditët për Pagesë Numri i ditëve në të cilat porosia e faturuar (p.sh. fatura do të lëshohet në bazë të porosisë) do të jetë e detyrueshme për pagesë. Për default, këto të dhëna aplikohen nga regjistri i Furnizuesve dhe gjithashtu mund të ndryshohen.
Data e Dorëzimit

Data për dorëzim e dhënë furnizuesit. Datat këtu për default gjithashtu transferohen në linjat e porosisë. Ju gjithashtu mund ta ndryshoni datën e dorëzimit në linjën e porosisë.

Nëse afati i dorëzimit të paracaktuar ndryshohet në krye të dokumentit pas të paktën një linje porosie është futur, programi do t'ju japë një mundësi për të futur datën e ndryshuar të dorëzimit në linjat e dokumentit gjithashtu. Mesazhi i mëposhtëm do të shfaqet: “A dëshironi vërtet të ndryshoni datën e dorëzimit sipas linjës?

Nëse e konfirmoni këtë zgjedhje, data e dorëzimit në linjë do të ndryshohet.

Dërgo përmes Tipi i dorëzimit të paracaktuar nga regjistri i Klientëve aplikohet këtu. Ju gjithashtu mund të zgjidhni një tip dorëzimi të përshtatshëm nga regjistri më vonë.  
Valuta

Valuta e paracaktuar nga cilësimet PANTHEON shfaqet, por nëse një valutë e paracaktuar për këtë klient është zgjedhur në regjistrin e Subjekteve , kjo e fundit përdoret.

Është e detyrueshme të zgjidhni valutat para se të futni linjat.

Nëse valuta në krye të dokumentit korrigjohet më vonë në një dokument tashmë të krijuar, programi do të lëshojë një mesazh paralajmërues IRIS: Ndryshoni valutat në krye të dokumentit.

Norma e këmbimit të Bankës së Sllovenisëpërdoret, në të zgjedhur nga katër datat e futur në cilësime. Norma e këmbimit gjithashtu mund të futet ose ndryshohet manualisht. Nëse norma e këmbimit ndryshohet pas futjes së linjave të dokumentit, një mesazh IRIS do të shfaqet: Ndryshoni valutat në krye të dokumentit.

Kur shtoni linjat nga dokumenti në dokument, është e detyrueshme të futni normën e këmbimit (nga 1.1.2007) për atë bankë të vendosur si Banka e Sllovenisë në Panelin e Administratës në PANTHEON.

Departamenti Zgjedhja e departamentit mundëson që çështja t'i caktohet një departamenti të caktuar brenda kompanisë suaj. Nëse departamenti është tashmë i zgjedhur në cilësimet e Llojit të Dokumentit , ato të dhëna do të aplikohen në këtë fushë.
Fatura Paraprake Ju mund të futni të dhënat e faturës për dy dokumente të lidhura. Përdorimi më i zakonshëm për to është numri i dokumentit dhe data e kërkesës ose porosisë. Nëse dëshironi që këto të dhëna të jenë të detyrueshme, mund ta vendosni këtë në llojin e Dokumentit në PANTHEON.
Porosia Ju mund të futni të dhënat e porosisë për dy dokumente të lidhura. Përdorimi më i zakonshëm për to është numri i dokumentit dhe data e kërkesës ose porosisë. Nëse dëshironi që këto të dhëna të jenë të detyrueshme, mund ta vendosni këtë në llojin e Dokumentit në PANTHEON.
Shitje për Përcakton kushtin e shitjes së klientit (p.sh. regjistruar në TVSH).
Vlera transferohet nga të dhënat e klientit dhe ndikon në llogaritjen e taksave.
Personi përgjegjës Në varësi të cilësimeve, programi aplikon këtu përdoruesin e regjistruar në program, ose personin përgjegjës, të përcaktuar në regjistrin e Klientëve. Personi përgjegjës mund të ndryshohet.
Zyrtari  Për default, ky është përdoruesi i regjistruar në program. Këto të dhëna nuk mund të ndryshohen.
Tipi i dokumentit Tipi i dorëzimit të paracaktuar nga regjistri i subjekteve aplikohet automatikisht këtu.

 

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!