PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web Light
   [Expand]Paneli i Kontrollit
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallra
    [Expand]Lëshimi i faturës
    [Expand]DM
    [Collapse]Pranimi
     [Expand]Avans
     [Collapse]Document
       Linje komande - Faturë e pranuar
       Të përgjithshme - Faturë e pranuar
       Dokumentet - Fatura e pranuar
       Rreshtat e artikujve - Fatura e pranuar
       Lidhjet - Fatura e pranuar
       Fund - Vlera totale e faturës së pranuar
       Lista e faturave të pranuara
      [Expand]Magjistarët në faturat e pranuara
       Pranimi - ARKIV
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Raportet
    [Expand]Inventari
    [Expand]Transfer ndërmjet magazinave
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Dokumentet dhe detyrat
   [Expand]Regjistrat
   [Expand]Cilësimet
   [Expand]Mesazhe paralajmëruese/pop-up
   [Expand]Hyni në PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1036,3398 ms
"
  1000001513 | 221176 | 419147 | AI translated
Label

Të dhënat e përgjithshme në faturën e pranuar

 Përgjithshme në këtë skedë, gjenden të gjitha fushat kyçe për krijimin dhe menaxhimin e një fature të pranuar, duke përfshirë detajet e furnitorit, datat (fatura, dorëzimi, TVSH, afati), mënyrën e pagesës, monedhën, depo, dokumentet e lidhura, llojin e dorëzimit, departamentin, statusin, personin përgjegjës, zyrtarin dhe informacionin e referencës.

RËNDËSISHME

Kur krijoni një faturë të re gjithashtu rreshtat e artikujve shtohen në fund të skedës Përgjithshme .

 

Furnitor Personi që shet mallra ose shërbime. Në këtë fushë, mund të kërkoni furnitorët sipas numrit të tyre të NIPT-it dhe/ose emrit. 
Subjekt Një subjekt shtesë, në mënyrë të paracaktuar i njëjtë me personin e parë, sepse programi i fut automatikisht të dhënat këtu. Mund ta ndryshoni këtë fushë dhe të përdorni kombinime Furnitor/Transportues.
Statusi

Zgjidhni statusin nga menuja rënëse e marrë nga regjistri i Statuseve.

Ka dy statusë të paracaktuar:

  • Jo i aprovuar – Dokumenti ende nuk është aprovuar nga personi përgjegjës.
  • I aprovuar – Dokumenti është aprovuar nga personi përgjegjës. Nëse dokumenti është aprovuar dhe dëshironi të ndryshoni të dhënat, programi jep një paralajmërim: "Dokumenti është tashmë i konfirmuar. Të vazhdohet gjithsesi?"

Nëse PAW përdor bazën e të dhënave LX ose LT, është i disponueshëm statusi i tretë: Postuar. Kjo mundëson që dokumentet (faturat etj.) të regjistrohen si artikuj të hapur (formularët IOP) dhe në Detyrimet dhe të ardhurat.

Depo Zgjidhni depon në të cilën dëshironi të pranoni mallrat. Fusha tregon depon e paracaktuar nga Regjistri i llojeve të dokumenteve, e paracaktuar në bazën e të dhënave. Nëse depoja nuk është futur, programi do të japë një paralajmërim: Depoja duhet të specifikohet.
Mënyra e pagesës Zgjidhni mënyrën e pagesës nga menuja rënëse. Regjistri Mënyrat e pagesës është i paracaktuar në bazën e të dhënave. Në PANTHEON Web Light, nuk mund të shtoni ose ndryshoni mënyrat ekzistuese të pagesës. Mund t’i shtoni ose ndryshoni vetëm me licencat PANTHEON LT, LX, SE, ME dhe MF.

Pranuar

Data e pranimit të mallrave ose shërbimeve. Në kartelën e stokut, kjo shfaqet si Data e pranimit.

Fatura e pranuar

Data e pranimit të faturës. Kjo është një nga të dhënat e detyrueshme në Faturat e TVSH-së të pranuara.

TVSH

Data e TVSH-së. Programi përdor këtë datë në regjistrat e TVSH-së për të përcaktuar se cilit periudhë tatimore i përket dokumenti.

Data e afatit

Në mënyrë të paracaktuar, baza për llogaritjen e datës së afatit është data e pranimit të faturës. Data e afatit është data e dokumentit + numri i ditëve për pagesë. Këto dy të dhëna janë të ndërlidhura: nëse ndryshoni datën e afatit, numri i ditëve për pagesë do të ndryshojë automatikisht (dhe anasjelltas).

Referenca

Fusha plotësohet automatikisht nëse futni numrin e një fature të pranuar te Dokumenti 1. Mund të futni edhe manualisht një referencë.

Monedha dhe kursi

Në mënyrë të paracaktuar, përdoret monedha nga Cilësimet e përgjithshme në PANTHEON. Nëse keni zgjedhur një monedhë të paracaktuar për furnitorin e zgjedhur në regjistrin Furnitorët (Subjektet), ajo monedhë do të aplikohet.

Është e nevojshme të zgjidhni monedhën para se të shtoni artikuj në rreshta.

Nëse ndryshoni monedhën në krye të një dokumenti tashmë të krijuar, programi jep një mesazh IRIS: Ndrysho monedhën në krye të dokumentit.

Kursi i këmbimit i aplikuar këtu është nga Banka e Sllovenisë, i shfaqur në një nga ditët e futura të zgjedhura në Cilësimet. Mund të futni ose ndryshoni manualisht kursin e këmbimit. Nëse ndryshoni kursin e këmbimit pasi të keni shtuar artikuj në rreshtat e dokumentit, shfaqet një mesazh IRIS: Ndrysho monedhën në krye të dokumentit.

Kur shtoni nga një dokument në tjetrin, është e nevojshme që një kurs këmbimi (më 1 janar) të jetë futur në bankën e përcaktuar si Banka Qendrore në Panelin e Administrimit në PANTHEON.

 

Dorëzo përmes

Lloji i paracaktuar i dorëzimit merret nga Subjektet (regjistri i Furnitorëve). Mund të zgjidhni edhe një dorëzim të përshtatshëm nga regjistri më vonë. 

Dokumenti 1 - Nr. i faturës

Këtu mund të futni të dhëna për numrin dhe datën e dokumentit të lidhur. Emri i kësaj fushe do të aplikohet automatikisht në fushën Referencë .

Kjo emër i fushës mund të ndryshohet në PANTHEON me licencat LT, LX, SE, ME dhe MF.

Nëse futja e një dokumenti të lidhur është shënuar si e detyrueshme në regjistrin e llojeve të dokumenteve në PANTHEON dhe përpiqeni të plotësoni një formular pa këtë të dhënë, programi do të japë një paralajmërim: Dokumenti i lidhur duhet të përcaktohet.

Dokumenti 2 - Fletëpaketimi

Mënyra e futjes është e njëjtë si për Porosi/Dokument i lidhur 1. Këto të dhëna mund të përdoren për të futur numrin dhe datën e fletëpaketimit të marrë nga furnitori.

Kjo emër i fushës mund të ndryshohet në PANTHEON me licencat LT, LX, SE, ME dhe MF.

Nëse futja e një dokumenti të lidhur është shënuar si e detyrueshme në regjistrin e llojeve të dokumenteve në PANTHEON dhe përpiqeni të plotësoni një formular pa këtë të dhënë, programi do të japë një paralajmërim: Dokumenti i lidhur duhet të përcaktohet.

 

Lloji i blerjes Lloji i blerjes fusha përcakton llojin e blerjes bazuar në statusin tatimor të furnitorit ose llojin e transaksionit dhe përcakton trajtimin e saktë tatimor të faturës.

Personi përgjegjës

Programi aplikon përdoruesin e kyçur në program, por personi përgjegjës mund të ndryshohet. Mund të jetë për shembull përfaqësuesi i shitjes që ka bërë marrëveshjen, dhe kjo mund të jetë baza për ndjekjen e transaksioneve nga punonjës të veçantë.

Zyrtari/Krijuar nga

Në mënyrë të paracaktuar, ky është përdoruesi i kyçur në program. Kjo e dhënë nuk mund të ndryshohet.

Lloji i dok.

Në fushën Lloji i dok., mund të zgjidhni mes llojeve të dokumenteve të përgatitura paraprakisht.

Në PANTHEON Web Light, ju nuk mund të shtoni ose ndryshoni llojet e dokumenteve të paracaktuara. Mund t’i shtoni dhe ndryshoni vetëm me licencat PANTHEON SE, ME dhe MF.

RËNDËSISHME

Autorizimet për Llojet e dokumenteve vendosen në PANTHEON. Lexoni më shumë rreth vendosjes së autorizimeve në këtë link.

Shënim Dritare për futjen e një shënimi në dokument.

 

 

 


 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!