PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
 Primjer Office 365
 Plan računa
[Collapse]Bilance
  Prenos bilance na druga poduzeća
  Uvoz/Izvoz bilanc
 Kako RLS funkcionira u praksi
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Pomoć
   [Collapse]Postavke
    [Expand]Redak s naredbama
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Dokumentacija-staro
    [Expand]POS
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Kalendar - Vrste zapisa
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Collapse]Program
     [Expand]Ispisi u PANTHEONU
     [Expand]Kartice povjerenja
     [Expand]Knjiga pošte
     [Expand]Ad-hoc analize
     [Expand]Kartice vjernosti
     [Collapse]Vrste dokumenata
       Zaglavlje
      [Expand]Narudžbe
      [Expand]Radni nalozi
       Napomene
      [Expand]Plan
      [Collapse]Roba
        Knjiženje na predefinirane VD
        Oznaka poslovne enote
        Revalorizacija zalihe
        Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
        Kopiranje konta
       [Expand]Prijem
       [Expand]Prijenos među skladištima
       [Collapse]Izdavanje
         Izdavanje vrste dokumenta
         Izdavanje vrste dokumenta
        [Expand]Postavke konta
         Statusi
        [Expand]Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca
        [Expand]Predefinirane vrste dokumenata
       [Expand]POS
        Servisni nalog
        Promjena cijene
        Inventura
        Periodično fakturiranje
        Intrastat
       [Expand]JCD
        PDV
        Revalorizacija zaliha
       Potpisnici
      [Expand]Carina
      [Expand]Novac
       Poslovna godina
      [Expand]Izvještaji - novac
      [Expand]Redak s naredbama
      [Expand]Blagajna
      [Expand]Trošarina
       Kompenzacije
       Osnovna sredstva/Sitan inventar
      [Expand]Platni nalozi
       Arhiva
      [Expand]Putni nalozi
      [Expand]Kamate
      [Expand]Plaće
       Planiranje
       Izmjenjen šifrant vrste dokumenata
       Autorizacije nad pojedinim tipovima vrsta dokumenata
       Postupak
       Vremenska razgraničenja
      [Expand]Krediti i leasing
      Tekstovi za dokumente
      Načini dostave
      Izvještaji nadzorne ploče
      Ad-hoc analiza
     [Expand]Izvještaji nadzorne ploče
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
     [Expand]Administratorska konzola
     [Expand]Zamijeni korisnika Ctrl - U
     [Expand]Elementi nadzorne ploče
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
    Riječnik pojmova
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Kor korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 Unaprijediti
 Baza podataka
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva
 Promjene koda
 Otklanjanje poteškoća
 ARES - RLS Kompatibilni Mod
 RLS Pitanja i Odgovori

Load Time: 500,0346 ms
"
  378 | 490 | 6525 | Review
Label

Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca

Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca

Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Za uspješan izbor i postavke kontrole limita potrebni su nam slijedeći podaci:

  1. Konta: vrijednost otvorenih stavaka program izračuna tako da zbroji otvorena stanja na kontima, navedenim u Parametri | Novac | Osnovni podaci, polje konto kupca
  2. Već iskorištena vrijednost limita: za način izračunavanja limita izaberemo jednu od četiri ponuđene mogućnosti u Parametri | Novac | Osnovni podaci (pogledajte i primjer Definiranje vrijednosti otvorenih stavki).
  3. Odobrena vrijednost limita: izaberemo je za svakog kupca posebno u šifrantu kupaca
  4. Gdje da upotrijebimo kontrolu: izaberemo na nivou pojedine vrste dokumenta za narudžbe kupaca i izdavanje robe. Ovdje možemo postaviti kontrolu ili blokadu izdavanja robe ili kreiranja ponude (narudžbe) kupcima, koji prekorače dogovoreni limit ili isključimo kontrolu.

Kontrola će se pokrenuti onda kada vrijednost računa + vrijednost otvorenih stavki prekorači vrijednost limita, koji je za svakog kupca određen u šifrantu poslovnih partnera.

Ad 1: Konta

000001.gif Vrijednost otvorenih knjiženja (dospjelih i/ili nedospjelih) program izračuna tako da zbroji otvorena stanja na kontima,  navedenim u Parametri | Novac | Osnovni podaci, polje konto kupca.
000001.gif Kontrola limita je uvijek postavljena u domaćoj valuti iz parametara programa. Ako dakle, kontroliramo vrijednosti na kontu, gdje su knjiženja i devizna i kunska, a prometi (narudžbe kupaca ili izdani računi) u stranoj valuti, vrijednosti se izražavaju u domaćoj valuti.

Za preračun neknjiženih iznosa u domaću valutu, upotrebljava se srednji tečaj Hrvatske Narodne Banke:

Ad 2: Već iskorištena vrijednost limita

Vrijednost otvorenih stavaka može pritom biti definirana na četiri načina, među kojima izaberemo u parametrima programa:

  • Dospjeli do danas - zadana postavka. Iznos limita, odobrenog u šifrantu kupaca, program uspoređuje sa svim dospjelim otvorenim stavkama. Podatak "Otvorene stavke" u poruci će, dakle, označavati iznos svih dospjelih stavaka, a podaci "Neknjiženi" i "Narudžbe" će uvijek biti 0, jer oni ne utječu na vrijednost limita.
  • Otvoreni knjiženi dokumenti - iznos limita, odobrenog u šifrantu kupaca, program uspoređuje sa svim (dospjelim i nedospjelim) otvorenim stavkama. Podatak "Otvorene stavke" u poruci označava iznos svih dospjelih i nedospjelih stavaka, a podaci "Neknjiženi" i "Narudžbe" će uvijek biti 0, jer oni ne utječu na vrijednost limita.
  • Svi otvoreni i neknjiženi dokumenti - iznos limita, odobrenog u šifrantu kupaca, program uspoređuje sa svim (dospjelim i nedospjelim) otvorenim stavkama, kojima se dodaju još i iznosi neknjiženih dokumenata izdavanja tipa Dokument - Materijalno i Dokument - Sumarno, te oduzmu iznosi neknjiženih blagajničkih primitaka (pogledajte vrsta dokumenta izdavanja). Podatak "Otvorene stavke" u poruci označava iznos svih dospjelih i nedospjelih stavki, a podatak "Neknjiženi" biti će zbroj vrijednosti unesenih, a neknjiženih računa.   
  • Potvrđene narudžbe i svi otvoreni dokumenti - iznos limita, odobrenog u šifrantu kupaca, program uspoređuje sa svim (dospjelim i nedospjelim) otvorenim stavkama, te dodatno doda još i iznose neknjiženih dokumenata izdavanja tipa Dokument - Materijalno i Dokument - Sumarno, te oduzme iznose neknjiženih blagajničkih primitaka (kao gornja opcija), a tome još doda i vrijednost narudžbi, koje imaju takav status da za njih vrijedi da se uključuju u vrijednost limita kupca (pogledajte vrste dokumenata narudžbi).
Upozorenje kod dospjeća preko XXX dana Dodatno načinu kontrole limita, odnosno zajedno s njim, u parametrima programa možemo izabrati najduži dozvoljeni rok kašnjenja plaćanja (Upozorenje kod dospjeća preko XXX dana). Njega unesemo u broju dana kašnjenja plaćanja od dana dospjeća dokumenta do dana izdavanja novog dokumenta.

 Kontrola se izvede samo ako je izabrani broj dana veći od 0!

Kontrola broja dana dospjeća se upotrebljava na isti način i u isto vrijeme kad i kontrola eventualnog prekoračenja limita. I u slučaju kada kupac još nije prekoračio limit, ali je prekoračio maksimalno dozvoljen broj dana kašnjenja plaćanja, program nas na to upozori, odnosno ne dozvoljava izdavanje.

 

000001.gif Pogledajte i primjer Definiranje vrijednosti otvorenih stavaka.

Ad 3: Odobrena vrijednost limita

Iznos odobrenog limita unesemo u  šifrantu kupaca.

Ako u šifrantu kupaca unesemo iznos limita -1, svako novo izdavanje ili predračun značiti će prekoračenje limita. Program pored uobičajenih poruka ispiše i napomenu iz šifranta subjekata.

000001.gif Pogledajte i primjer Definiranje vrijednosti otvorenih stavaka.

Ad 4: Gdje da upotrijebimo kontrolu

Na nivou pojedine vrste dokumenta za narudžbe kupaca i izdavanje robe izaberemo da li i kako ćemo kontrolirati otvoreno stanje kupca. Pritom na raspolaganju imamo slijedeće tri mogućnosti:

Izdavanje bez kont. otvorenog stanja program će dozvoliti izdavanje robe ili izradu predračuna bez obzira na financijsko stanje kupca i zakašnjelih plaćanja
Upoz. kod otv. stanja ili prek. limita program će nas obavijestiti o prekoračenju limita, ali će dozvoliti izdavanje. Primjer informacije:
 
Dozv. izdavanje samo ovlaštenoj osobi

program će svakog korisnika upozoriti na prekoračenje limita. Izdavanje robe ili izrada predračuna neće dozvoliti korisnicima, koji nemaju odgovarajuću autorizaciju, te će zahtjevati lozinku ovlaštene osobe koja izdavanje može odobriti.
Ovo je najstroža mogućnost i omogućava definiranje povlaštenih osoba, koje u slučaju prekoračenja limita smiju odobriti izdavanje robe ili izradu predračuna. U šifrantu djelatnika, pomoću autorizacija odredimo da li je pojedini korisnik programa ovlašten za tu operaciju ili ne.
Ovlaštena je ona osoba, koja ima autorizaciju za odobrenje prometa kod otvorenog stanja kupca.
Korisnicima, koji tu autorizaciju nemaju, ovdje izaberemo ništavnu autorizaciju:


Kada korisnik programa bez odgovarajuće autorizacije naiđe na takav primjer, program će javiti informaciju:



Ispis i snimanje dokumenta biti će mogući tek onda kada ponovno izaberemo korisnika programa i unesemo naziv i lozinku ovlaštene osobe. Program odgovarajuće zabilježi tko je odobrio izdavanje ili izradu predračuna
Program ne postavlja blokadu ovlaštenoj osobi, već samo ispiše upozorenje:


Kada kliknemo tipku  , program dozvoli snimanje i ispis dokumenta ovlaštenoj osobi.

 



 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!