PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Collapse]Rregullimet
    [Expand]Subjektet
    [Expand]Artikuj
    [Expand]POS
    [Expand]Prodhimi
    [Expand]Stafi
     Kalendari
    [Expand]Financat
    [Expand]Dogana
    [Collapse]Programi
     [Collapse]Llojet e Dokumenteve
       Kreu
       Shënime
      [Expand]Lejet
       Firmëtarët
      [Expand]Shiriti i detyrave
      [Expand]Porositë
      [Expand]Urdhërat e Punës
      [Expand]Plan
      [Collapse]Mallrat
        Postimi në Llojin e Dokumentit të Paracaktuar
        Oznaka e njësisë së biznesit
        Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
        Kopjo Llogaritë
       [Expand]Pranimi
       [Expand]Transfer
       [Collapse]Çështja
         Dokumenti i Llojit të Çështjes
         Statusi
        [Expand]Parametrat e Llogarisë
        [Expand]Kontrolloni Kufirin nëse Bilanci është i Papaguar
        [Expand]Tipet e Dokumenteve të Çështjeve të Paracaktuara
       [Expand]POSX
        Porosi Shërbimi
        Ndryshimi i Çmimit
        Numri i Inventarit
        Faturimi i përsëritur
        Intrastat
       [Expand]TRISHTIM
        Rivlerësimi i Inventarit
      [Expand]Dogana
      [Expand]Taksa e akcizës
      [Expand]Financat
      [Expand]Urdhërat e Pagesës
      [Expand]Interes
      [Expand]Udhëtime
      [Expand]Paga
       Planifikimi
       Ndryshimi i kodit të llojeve të dokumenteve
       Autorizimet për Grupet e Llojeve të Dokumenteve
       Arkiv
       Trajtimi
     [Expand]Raportet në PANTHEON
      Tekstet e Dokumenteve
      Metodat e Dërgesës
     [Expand]Kartat e Besnikërisë
     [Expand]Paneli i Administratës
     [Expand]Komponentët e Panelit
      Raportet e Panelit
      Analizë ad-hoc
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Dokumentacioni
    [Expand]Ndrysho Përdoruesin
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbim
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumente dhe Detyra Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 406.1272 ms
"
  378 | 490 | 465398 | AI translated
Label

Kontrolloni Kufirin nëse Bilanci është i Papaguar

Kontrolloni Kufirin nëse Bilanci është i Papaguar

Kontrolloni Kufirin nëse Bilanci është i Papaguar

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Për të zgjedhur dhe vendosur funksionin Kontrollo Kufirin me sukses, kërkohen të dhëna të mëposhtme:

  1. Llogaritë: Programi do të shtojë shumat e papaguara në llogaritë e specifikuara në Panelin e Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Financat | Gjenerale | Llogaria e Klientit.
  2. Kontrollo Kufirin: Ka katër metoda për llogaritjen e kufirit në Panelin e Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Financat | Gjenerale | Kontrollo Kufirin seksioni (për më shumë informacion shih Shkaktimi i shumat e papaguara).
  3. Kufiri i Kreditit: Çdo klient mund të marrë një kufi krediti në regjistrin e Subjekteve | Klienti | Detajet Financiare.
  4. Ku të kryhet kontrolli: Specifikoni për cilin porosi shitjeje  dhe/ose lloji i dokumentit të lëshuar doni të kryeni kontrollin duke zgjedhur një nga opsionet në Nëse Bilanci është i Papaguar seksioni.

Nëse nuk është çaktivizuar, ky kontroll do të paralajmërojë përdoruesin kur një artikull i papaguar i klientit plus faktura e fundit e lëshuar tejkalon kufirin e vendosur në regjistrin e Subjekteve. Programi do të kryejë kontrollin nëse vlera e faturës dhe vlera e artikujve të papaguar do të tejkalojnë vlerën e kufirit që keni vendosur në regjistrin e Subjekteve | Klienti | Detajet Financiare.

1) Llogaritë

000001.gif Programi do të shtojë shumat e papaguara (të duhura dhe të kaluara) në llogaritë e specifikuara në Panelin e Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Financat | Gjenerale | Llogaria e Klientit
000001.gif Kontrolli gjithmonë kryhet në monedhën lokale siç është vendosur në Panelin e Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale. Nëse përdorni këtë funksion në llogaritë që lejojnë postime në monedhë të huaj, të gjitha vlerat do të konvertohen në monedhën lokale.

Norma qendrore e këmbimit, e specifikuar në Panelin e Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale, do të përdoret për konvertimin.

2) Kontrollo Kufirin

Ka katër opsione për llogaritjen e shumat e papaguara dhe janë vendosur në Panelin e Administratës Cilësimet | Mallrat
 

  • Të Duhura deri Sot - Ky opsion zgjidhet si parazgjedhje. Programi do të krahasojë shumën e kufirit që keni specifikuar në regjistrin e Subjekteve | Klienti | Detajet Financiare me të gjitha artikujt e papaguar që janë të duhura deri në datën aktuale. Në mesazhin ose paralajmërimin e Informacionit, Artikujt e Papaguar do të thotë shuma e të gjithë artikujve të papaguar që janë të duhura deri në datën aktuale, dhe Nuk është postuar dhe Porositë do të jenë gjithmonë 0, sepse këto dy nuk ndikojnë në vlerën e kufirit.
  • Dokumentet e Papaguara të Postuara - Programi do të krahasojë shumën e kufirit që keni specifikuar në regjistrin e Subjekteve | Klienti | Detajet Financiare me të gjitha artikujt e papaguar që janë të duhura ose të kaluara deri në datën aktuale. Në mesazhin ose paralajmërimin e Informacionit, Artikujt e Papaguar do të thotë shuma e të gjithë artikujve të papaguar, të duhura dhe të kaluara deri në datën aktuale, dhe Nuk është postuar dhe Porositë do të jenë gjithmonë 0, sepse këto dy nuk ndikojnë në vlerën e kufirit.
  • Të Gjitha të Papaguara, të Postuara dhe të Papostuara - Programi do të krahasojë shumën e kufirit që keni specifikuar në regjistrin e Subjekteve | Klienti | Detajet Financiare me të gjitha artikujt e papaguar që janë të duhura ose të kaluara deri në datën aktuale. Shtuar këtyre artikujve të papaguar do të jenë gjithashtu dokumentet e papostuara të llojeve Mallra dhe Kolektive, dhe do të zbriten të ardhurat e papostuara (shih Tipi i Dokumentit të Lëshuar). Në mesazhin ose paralajmërimin e Informacionit, Artikujt e Papaguar do të thotë shuma e të gjithë artikujve të papaguar, të duhura dhe të kaluara deri në datën aktuale, Nuk është postuar do të jetë vlera totale e faturave të futur, por të papostuara.
  • Porositë e Miratuara dhe Dokumentet e Papaguara - Programi do të krahasojë shumën e kufirit që keni specifikuar në regjistrin e Subjekteve | Klienti | Detajet Financiare me të gjitha artikujt e papaguar që janë të duhura ose të kaluara deri në datën aktuale. Shtuar këtyre artikujve të papaguar do të jenë gjithashtu dokumentet e papostuara të llojeve Mallra dhe Kolektive, dhe do të zbriten të ardhurat e papostuara (si opsioni i mëparshëm), por gjithashtu do të shtohen porositë që kanë një status që përfshin vlerën e porosisë në kufirin e kreditit të klientit (zakonisht statusi 2-Potvrduar; për më shumë informacion shih Tipet e Dokumenteve të Porosive).
Paralajmërimi kur është e Kalur Përveç specifikimit të një kufiri krediti, mund të aktivizoni një paralajmërim që të shfaqet kur pagesa është e kaluara për një numër të caktuar ditësh. Specifikoni numrin e ditëve në Panelin e Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Financat | Gjenerale | Paralajmërimi kur është e Kalur Më shumë se XXX (ditë)). Ky është numri i ditëve nga data e skadencës së një dokumenti deri në datën e lëshimit të një dokumenti të ri.

Ky kontroll do të kryhet vetëm nëse vlera e vendosur atje është më e lartë se 0.

Ky kontroll kryhet në të njëjtën kohë me kontrollin e kufirit. Nëse një klient nuk e ka tejkaluar kufirin e tij, por është përtej periudhës së faljes së kalimit të vendosur këtu, shfaqet një paralajmërim.

 

000001.gif Për më shumë informacion shih Shkaktimi i shumat e papaguara.

3) Kufiri i Kreditit

Specifikoni kufirin e lejuar të kreditit për një klient në regjistrin e Subjekteve | Klienti | Detajet Financiare |  "Kufiri i Kreditit fushë".
Gjithashtu kutia "Kontrollo Kufirin" duhet të jetë e zgjedhur.

Nëse futni -1 për kufirin e kreditit, çdo lëshim ose porosi shitjeje do të konsiderohet si tejkalim i kufirit dhe mesazhet përkatëse do të shfaqen plus shënimin për subjektin.

000001.gif Për më shumë informacion shih Shkaktimi i shumat e papaguara.

4) Ku të Përdoret Kontrolli

Mund të aktivizoni kontrollin për çdo porosi shitjeje dhe lloj dokumenti të lëshuar për çdo status dokumenti veçmas.

Tre opsionet janë:

Mos Kontrollo Kufirin Programi do të lejojë lëshimin pavarësisht bilancit të klientit.
Paralajmërimi për Artikujt e Papaguar ose Tejkalimin e Kufirit Programi do t'ju paralajmërojë kur kufiri ose bilanci i papaguar është tejkaluar, por do të lejojë lëshimin. Shembull:
Vetëm Përdorues të Autorizuar Programi do t'ju paralajmërojë kur kufiri ose bilanci i papaguar është tejkaluar. Programi nuk do të lejojë lëshimin, por do të kërkojë fjalëkalimin e një personi të autorizuar që mund të miratojë lëshimin.
Ky opsion është më i rrepti nga të gjithë dhe ju lejon të vendosni përdorues të autorizuar, të cilët mund të miratojnë lëshimin për klientët me bilanc të papaguar të tejkaluar. Ju mund të përcaktoni personin e autorizuar me përdorimin e autorizimeve.
Një person i autorizuar lejohet të miratojë lëshimin e mallrave për klientin me bilanc të papaguar të tejkaluar.
Përdoruesit pa lejen për të lëshuar mallra duhet të kenë autorizimin e tyre për këtë operacion të vendosur në Asnjë.

Kur një përdorues pa autorizime të përshtatshme ka një shembull të artikujve të papaguar të tejkaluar, programi do të shfaqë një mesazh:

Për të vazhduar një përdorues i autorizuar duhet të identifikohet në këtë pikë dhe të miratojë lëshimin. Programi do të regjistrojë kush e miratoi lëshimin. Paralajmërimi për tejkalimin e kreditit do të shfaqet ende.


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!