Likvidatura
Likvidatura

U panelu likvidature kreiramo kunske platne naloge i naloge za devizna plaćanja, pregledavamo već kreirane platne naloge te otvoreno stanje dokumenta.
U šifrantu vrste dokumenata za izdavanje izaberemo također i zadanu vrstu dokumenta za likvidaturu. U vrsti dokumenta likvidature pak izaberemo zadane vrijednosti u svrhu naloga, šifre raščlanjenog prometa te zadani model za poziv na broj.

U desnom dijelu panela nalazimo podatke o ukupnoj vrijednosti dokumenta i već plaćenih vrijednosti, koje nalazimo također u panelu Povezave, gdje su oni opisani.
Podpanel "Plaćeno u gotovini" i "Povezano sa avansima" su tu ponovno prikazani za lakše pregledavanje svih najčešće mogućih zatvaranja plaćanja (osim kompenzacija i ručnih zatvaranja obaveza, ako za nju nismo kreirali dokument za likvidaturu te ga stornirali).
Podaci za kunsku likvidaturu:
Račun |
redni broj transakcijskog odnosno kunskog računa partnera - primatelja plaćanja. Ako partner ima više kunskih računa, program zadano ponudi onog sa najnižim rednim brojem (prvog na popisu). S pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mjestu također promijeniti i na taj način zamijenimo broj transakcijskog računa za nalog. |
Oznaka za vezu |
Zadana šifra oznake za vezu se popunjava iz vrste dokumenta likvidature, izabranog u šifrantu vrste dokumenata prijema. S pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mjestu promijeniti |
Šifra izdatka |
zadana šifra izdatka se popunjava iz vrste dokumenta likvidature, izabranog šifrantu vrsta dokumenata prijema. S pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mjestu promijeniti. |
Šifra prejemka |
zadana šifra primitka se popunjava iz vrste dokumenta likvidature, izabranog u šifrantu vrst dokumenata prijema. S pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mjestu promijeniti. |
Model za poziv |
Ako je model za poziv unesen u šifrantu dobavljača vrsti dokumenta likvidature, program će upotrijebiti taj podatak. |
Poziv na broj |
Ako je poziv na broj unesen u šifrantu dobavljača ili u vrsti dokumenta likvidature, program će upotrijebiti taj podatak.
U polje poziv na broj je dozvoljen unos znakova od 0 do 9 i znakova -, u suprotnom primjeru program prikaže grešku: U pozivu u dobu je dozvoljen unos znakova od 0-9!
 |
Polje je prazno, ako u šifrantu subjekata nemamo uključeni prekidač poziva, i ako nismo unijeli podatak u polje na dokumentu prijema. |
|
Domaća |
program ispiše zadanu vrstu dokumenta domaće likvidature, izbrane u šifrantu vrst dokumenata tog prijema. S pomoću izborne tabele moguće je podatak na tom mjestu promijeniti i s tim odredimo, da se platni nalog kreira u nekoj drugoj vrsti dokumenta likvidature.
U primjeru, da unesemo vrstu dokumenta likvidature, koji nije zadana vrijednost iz šifranta vrsta dokumenata, program nas na to upozori sa IRIS prozorom (vidi 4143 Preddefinirana je vrsta dokumenta likvidature (xx)!)
|
Inozemna |
program ispiše zadanu vrstu dokumenta tinozemne likvidature, izbrane u šifrantu vrsta dokumenata tog prijema. S pomoću izborne tabele moguće je podatak na tom mjestu promijeniti i s tim odredimo, da se platni nalog kreira u nekoj drugoj vrsti dokumenta likvidature.
U primjeru, da unesemo vrstu dokumenta likvidature, kojem nije zadana vrijednost iz šifranta vrsta dokumenata, program nas na to upozori sa IRIS prozorom (vidi 4143 Predefinirana je vrsta dokumenta likvidature (xx)!).
|
Likvidatura - domaća:
U panelu likvidature nadalje nalazimo popis svih kreiranih platnih naloga i, ako su već realizirani, datum plaćanja istih.
Dokument |
broj platnog naloga. Duplim klikom na broj dokumenta otvorimo pozicije likvidature za taj platni nalog. U slijedećim poljima nalazimo ispod navedene podatke iz tog obrasca: |
Datum |
datum kreiranja naloga |
Datum valute |
datum kreiranja naloga |
Plaćanje |
datum plaćanja (potvrde) naloga |
Svrha naloga |
opis svrhe na nalogu |
Iznos |
iznos za plaćanje na nalogu |
Status |
status platnog naloga, koji može biti:
- P – Ide u plaćanje. Takav status dobije, ako ga označimo za plaćanje
- Z – za plaćanje. Takav status dobije, ako kreiramo plaćanje (likvidiramo fakturu)
- R – realiziran. Takav status dobije, ako je plaćanje potvrđeno.
- S – storniran. Takav status virmanu pripišemo ručno, ako je plaćanje iz bilo kojeg razloga stornirano.
|
Likvidatura - inozemna:

panelu inozemne likvidature nadalje nalazimo popis svih kreiranih obrazaca za inozemni nalog (1450) te, ako su već realizirani, datum plaćanja istih.
Dokument |
interni broj naloga. Duplim klikom na broj dokumenta otvorimo taj obrazac 1450. U slijedećim poljima nalazimo određene podatke iz tog obrasca: |
Datum |
datum kreiranja obrazca |
Datum valute |
datum valute plaćanja obrasca |
Banka |
banka uplatitelja, preko kojeg je bilo izvršeno plaćanje u inozemstvo |
U Roba |
primatelj plaćanja - dobavljač robe ili usluge |
Iznos |
iznos za plaćanje u valuti |
Valuta |
valuta, u kojoj je nalog nominiran |