Pantheon User Manual

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Expand]PANTHEON priručnici
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON
   [Expand]Kako početi?
   [Expand]Najčešća pitanja i odgovori u vezi Pantheon-a
   [Expand]ePoslovanje
   [Expand]eFiskalizacija 2022
   [Expand]eFakture
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Verzije programskog paketa DataLab Pantheon™
   [Expand]Narudžbine
   [Collapse]Roba
    [Expand]Izdavanje
    [Collapse]Prijem
     [Expand]Primer prijema i zatvaranja primljenog avansa
      Prijem sa obračunom poreza po odbitku
     [Expand]Kreiranje dokumenta prijema
      Interni prijem
     [Expand]Kreiranje dokumenta prijema sa dodavanjem
     [Expand]Sumarni prijem
     [Expand]Nabavka robe iz uvoza
     [Expand]Dati avansi
     [Expand]Pravljenje dokumenata za priznanice iz EU
     [Expand]Unos računa troškova
     [Expand]Nabavka osnovnih sredstava
      Kreiranje robnog odobrenja/povraćaja robe
    [Expand]JCI
    [Expand]Međuskladišni prenos
    [Expand]Promena cene
    [Expand]Inventar
     Periodično fakturisanje
    [Expand]Komisija
    [Expand]PDV
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Izdavanje maloprodajnog računa
    [Expand]Vrednovanje zaliha
    [Expand]Praćenje deviznih vrednosti
    [Expand]Primeri upotrebe tipova idenata
    [Expand]Reversi
    [Expand]Unos dokumenata sa upotrebom JM2
    [Expand]Različita kalkulacija prodajne cene po skladištima
    [Expand]eSlog
    [Expand]Uputstvo za integraciju ERP PANTHEONA-a 55 sa fisk
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Novac
   [Expand]Osoblje
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Licenca krajnjeg korisnika
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule

Load Time: 1033.573 ms
print   |
Label

Sumarni prijem

Sumarni prijem

 

Sumarni prijemi su namenjeni zbiru internih prijema, sa kojima smo primili robu i materijal na skladište.

Sumarna dokumenta su finansijske prirode, obuhvataju se u poreskim evidencijama, knjižimo ih u glavnu knjigu i stvaramo obavezu prema dobavljaču.

U praksi se događa, da u određenom periodu primimo više otpremnica od strane dobavljača, odnosno u program unesemo više internih prijema. Na osnovu toga nam dobavljač naknadno pošalje fakturu za nabavke. Takvu fakturu u program unesemo kao sumarnu fakturu odnosno sumarni prijem. Iz toga sledi, da interni i sumarni dokumenti čine celinu odnosno sumarni dokumenti su logična posledica internih dokumenata.

Sumarni prijem je po svojim osobinama jednak dokumentu prijema. Kreiramo ga sa dodavanjem internih prijema.

1. Izbor vrste dokumenta

Prvo izaberemo vrstu dokumenta, u kome želimo kreirati sumarni prijem. U meniju Roba -> Prijem -> Sumarno izaberemo odnosno kliknemo na željeni dokument.

31867.gif

Dokument možemo izabrati i klikom na prečicu, ikonu, postavljenu u redu sa alatima.

31868.gif

2. Kreiranje sumarnog prijema

Primer: Od preduzeća Dobavljač DOM dana 10.02.2008. primili smo pošiljku, koju unesemo u program kao interni prijem. Dana 13.02.2008. ponovo primimo pošiljku od istog dobavljača. Dana 15.02.2008. dobijemo od dobavljača račun za oba prijema. U program ga unesemo kao sumarni prijem.

Sumarni prijem kreiramo dodavanjem internih prijema.

2.1. Kreiranje novog zapisa

Otvorimo novi zapis, unesemo dobavljača i 3. osobu, datume i ostale podatke u zaglavlje dokumenta (pogledajte Kreiranje dokumenta prijema). Skladište tu nije obavezan podatak, jer tim dokumentom ne zaprimamo robu i materijal na skladište. Uprkos tome u Šifarniku vrsta dokumenata možemo postaviti zadato skladište.

 

2.2. Dodavanje internih dokumenata

Sa klikom na taster 010250.gif se otvori prozor za dodavanje internih prijema (pogledajte Dodavanje otpremnica):

31869.gif

Klikom na taster 31870.gif se u donjem panelu pojave interni prijemi, koji još nisu fakturisani. Ako u zaglavlju dokumenta ne izaberemo dobavljača odnosno 3. osobu, u donjem panelu će se pojaviti svi još ne fakturisani interni prijemi; a ako partnera na dokumentu izaberemo, pojavi će se samo interni prijemi tog partnera.

 

U odnosu na to, da li želimo jednake idente udružiti u jednu poziciju ili ćemo isti ident staviti na toliko pozicija koliko ih je na internim prijemima, odgovarajuće označimo opciju Vrsta prenosa pozicija.

Označimo otpremnice, koje želimo dodati na sumarni dokument. Klikom na taster 021750.gif se označene otpremnice prenesu na sumarni dokument prijema. Prozor za dodavanje otpremnica zatvorimo i sumarni dokument je kreiran.

 

3. Sumarni prijem - sumarno

31871.gif

Na taj način prenosa program će udružiti (sumirati) pojedine pozicije istog identa.

4. Sumarni prijem - detaljno

31872.gif

U detaljnom načinu nam program uvrsti pozicije za svaku poziciju internog prijema posebno.

31873.gif

 

Opšti opis funkcija:

Povezane teme:




Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!