Navodila za PANTHEON

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Expand]Vodiči za PANTHEON
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Obračun materialnih prometov
     Primerjava prihodkov in stroškov
     Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Collapse]Prevzem
     [Expand]Kreiranje dokumenta prevzema
     [Expand]Kreiranje dokumenta prevzema z dodajanjem
      Interni prevzem
     [Expand]Zbirni prevzem
     [Expand]Kreiranje prejema iz EU
     [Expand]Nabava blaga iz uvoza
     [Expand]Dani avansi
     [Expand]Vnos stroškovnega računa
     [Expand]Nakup osnovnih sredstev/nepremičnin
      Kreiranje blagovnega dobropisa/vračila identov
    [Expand]Izdaja
    [Expand]Izdaja maloprodajnega računa
    [Expand]Medskladiščni prenos
    [Expand]ECL/Intrastat
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
     Periodično fakturiranje
    [Expand]Primeri uporabe tipov identov
    [Expand]Reverzi
    [Expand]Komisija
    [Expand]Vnos dokumentov z uporabo EM2
    [Expand]Vrednotenje zalog
    [Expand]Ločena kalkulacija prodajne cene po skladiščih
    [Expand]Spremljanje deviznih vrednosti
    [Expand]eSlog
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Denar
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1015,6289 ms
print   |
Label

Zbirni prevzem

79176.gif

 

KRATEK OPIS SPODNJEGA PRIMERA: Primer postopka zbirnega prevzema

Zbirni prevzem

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Zbirni prevzemi so namenjeni zbiru internih prevzemov, s katerimi smo prejeli blago in material na skladišče. Ti dokumenti so zgolj finančne narave, kar pomeni, da se uvrščajo v davčne evidence, knjižijo v glavno knjigo in tako povzročajo nastanek obveznosti do dobaviteljev.

V praksi se dogaja, da v določenem obdobju prejmemo več dobavnic s strani dobavitelja oz. v program vnesemo več internih prevzemov. Na podlagi le-teh nam dobavitelj naknadno pošlje fakturo za dobave. Tako fakturo v program vnesemo kot zbirno fakturo oz. zbirni prevzem. Iz tega sledi, da interni in zbirni dokumenti tvorijo neko celoto oz. zbirni dokumenti so logična posledica internih dokumentov.

Zbirni prevzem je po svojih značilnostih enak dokumentu prevzema. Kreiramo pa ga z dodajanjem internih prevzemov.

1. Izbira vrste dokumenta

Najprej izberemo vrsto dokumenta, v kateri želimo kreirati zbirni prevzem. V meniju Blago -> Prevzem -> Zbirno izberemo oz. kliknemo na željeni dokument.

Lahko pa dokument izberemo tudi s klikom na bližnjico; ikono, nastavljeno v orodni vrstici.

2. Kreiranje zbirnega prevzema

Primer: Od podjetja Dobavitelj d.o.o. z dne 23.2.2007 dobimo pošiljko. Le-to vnesemo v program kot interni prevzem. Dne 27.2.2007 dobimo ponovno pošiljko od istega dobavitelja. Dne 28.2.2007 dobimo od dobavitelja račun za oba prejema. V program ga vnesemo kot zbirni prevzem.

Zbirni prevzem kreiramo z dodajanjem internih prevzemov.

2.1. Kreiranje novega zapisa

Odpremo nov zapis, vnesemo dobavitelja in 3. osebo, datume in ostale podatke v glavi dokumenta (glej tudi Kreiranje dokumenta prevzema). Skladišče tu ni obvezen podatek, saj s tem dokumentom ne prejemamo blaga in materiala na skladišče. Kljub temu v Šifrantu vrst dokumentov nastavimo privzeto skladišče.

 

2.2. Dodajanje internih dokumentov

S klikom na gumb  se odpre okno za dodajanje internih prevzemov (glej tudi Dodajanje dobavnic):

S klikom na gumb   se v spodnjem panelu pojavijo interni prevzemi, ki še niso fakturirani. V primeru, da v glavi dokumenta ne izberemo dobavitelja oz. 3. osebe, se v spodnjem panelu pojavijo vsi, še ne zafakturirani interni prevzemi; v primeru, da partnerja na dokumentu izberemo, pa se pojavijo samo interni prevzemi tega partnerja.

 

Glede na to, ali želimo enake idente združiti v eno pozicijo ali pa je za isti ident pozicij toliko kot na internih prevzemih, ustrezno obljukamo opcijo pri Vrsti prenosa pozicij.

S kljukico označimo dobavnice, ki jih želimo dodati na zbirni dokument. S klikom na gumb  se označene dobavnice prenesejo na zbirni dokument prevzema. Okno za dodajanje dobavnic zapremo in zbirni dokument je kreiran.

3. Zbirna izdaja - sumarno

V tem načinu prenosa bo program združil (sumiral) pozamezne pozicije istega identa.

4. Zbirna izdaja - detaljno

V detaljnem načinu nam naredi pozicije za vsako pozicijo internega prevzema posebej.

 

Splošen opis funkcije:

Povezane teme:




Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.