PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Collapse]Nastavitve
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Koledar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Expand]Dokumentacija
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumentov
      [Expand]Ukazna vrstica
       Glava
      [Expand]Delovni nalogi
       Opombe
      [Expand]Naročila
      [Expand]Plan
      [Expand]Blago
       Podpisniki
      [Expand]Carina
      [Expand]Trošarina
      [Collapse]Denar
       [Collapse]Preddefinirane vrste dokumentov
         Prejeti računi
         Začetno stanje
        [Expand]Knjiženje izpiskov
         Izdani računi
         Stroškovni računi
         Blagajna
         Potni nalogi
         Plače
         Tečajne razlike
         Parske razlike
         Kompenzacije
         Knjiženje po temeljnici
         Knjiženje obračuna DDV
         Osnovna sredstva
         Knjiženje porabe materiala
         Zaključek leta
      [Expand]Potni nalogi
      [Expand]Plače
       Načrtovanje
       Arhiv
       IRIS preverjanja statusov vrst dokumenta
      [Expand]Blagajna
       Osnovna sredstva
      [Expand]Kompenzacije/Poboti
      [Expand]Plačilni nalogi
      [Expand]Obresti
       Spremenjen šifrant vrst dokumentov
       Avtorizacije nad posameznimi tipi vrst dokumentov
      [Expand]Poročila - denar
       Časovne razmejitve
      [Expand]Krediti in leasingi
       Poslovno leto
      [Expand]Opomini
       Denar Arhiviranje
       Obravnava
     [Expand]Izpisi v PANTHEON-u
     [Expand]Teksti za dokumente
      Načini dostave
     [Expand]Kartice zaupanja
     [Expand]Administratorska konzola
     [Expand]Gradniki nadzorne plošče
      Poročila nadzorne plošče
      Poročila nadzorne plošče
      Ad-hoc analize
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Zamenjaj uporabnika Ctrl - U
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 421,8864 ms
"
  420 | 542 | 87552 | Review
Label

Knjiženje izpiskov

 

Knjiženje izpiskov

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

410 - Knjiženje izpiskov

To je prednastavljeno edina vrsta dokumenta za knjiženje izpiskov (obkljukan je parameter "Knjiženje izpiskov"). V poziciji take temeljnice nam program po vnosu številke konta, partnerja in številke veznega dokumenta izpiše saldo odprte postavke in ostale podatke o veznem dokumentu.

  

Zavihek Nastavitve:

Določite krirerije in vrstni red iskanja

 

Za polnjenje podatka o subjektu lahko navedemo vrstni red iskanja. Nastavimo ga s premikanjem izbir med Uporabi in Ne uporabi.

Subjekt lahko iščemo po naslednjih kriterijih:

  • Naziv (išče subjekt v šifrantu subjektov po nazivu subjekta)
  • Transakcijski račun (išče subjekt v šifrantu subjektov po vnešenem transakcijskem računu pri subjektu)
  • Vezni dokument (išče subjekta glede na vnešeni vezni dokumenti pri knjižbah)
  • Transakcijski račun in sklic (trenutno ni v uporabi)
  • Naročila kupca (poišče subjekta glede na sklic in/ali številko naročila kupca)
Prejeta plačila so združena za konte

Tu lahko vnesemo več kontov, ki jih ločimo s podpičjem. Če je v tem polju vnos, program pri parsanju izpiska preveri za vse pozicije, če za pozicije, kjer je najden konto, subjekt in vezni dokument (ter oddelek in stroškovni nosilec, če je vklopljeno zapiranje po oddelkih in stroškovnih nosilcih) obstajajo tudi knjižbe na kontih, ki so vnešeni v tem polju, in razdeli pozicijo po zneskih na te konte, če je skupni znesek plačila enak vsoti zneskov na teh kontih.

Struktura za uvoz plačilnih nalogov Izberemo privzeto strukturo podatkov za uvoz.
Valuta Izbrana valuta bo upoštevana pri uvozu izpiskov iz datoteke. Pri ročnem vnosu (deviznega) izpiska bo to privzeta valuta na temeljnici. Konto mora imeti nastavljeno, da se knjiži v tuji valuti oz. da ni kontrole pri vnosu knjižbe
Polnjenje podatkov iz sklica za plačila kupcev Nastavimo privzeto polnjenje polj Dokument, Vezni dokument in Tuj dokument pri uvozu izpiskov. Priporočena nastavitev je Dokument: D-v Dobro, Vezni dokument: D-v Dobro in Tuj dokument: B-v Breme.
Polnjenje podatkov iz sklica za plačila dobaviteljem Nastavimo privzeto polnjenje polj Dokument, Vezni dokument in Tuj dokument pri uvozu izpiskov. Priproočena nastavitev je Dokument: B-v Breme, Vezni dokument: D-v Dobro in Tuj dokument: D-v Dobro.
Shrani podatke Če je ta možnost obkljukana, bo program shranil podatke o uvoženem izpisku (vsebino datoteke).
Pri polnjenju konta in subjekta upoštevaj

Išči samo med aktivnimi subjekti - program pri iskanju subjektov ne bo iskal tistih, ki nimajo statusa aktivno.

Išči konto na podlagi knjižbe na saldakontnem kontu - glede na sklic bo program poiskal knjižbe s takšnim veznim dokumentom in med temi knjižbami konto, ki je v šifrantu kontnega plana označen kot K - Kupec oz. D - Dobavitelj.

Polni konto s kontom terjatve/obveznosti v šifrantu subjektov - v primeru, da v prejšnjih korakih ni bil najden konto, bo program vnesel konto (če je naveden) v finančnih podatkih subjekta (kupca oz. dobavitelja).

Polni konto s kontom v šifrantu tipov subjektov - v primeru, da v prejšnjih korakih ni bil najden konto, bo program vnesel konto (če je naveden) v šifrantu tipov subjektov za tip, ki je naveden kot primarni tip na subjektu.

 

Zavihek Polnjenje konta in subjekta glede na šifre na virmanu, TR: Podrobna pojasnila najdemo tudi na povezavi Denar.

 

Za primer uporabe glej Pozicije temeljnice - knjiženje izpiskov in denar.

 

V zavihku Ponjenje konta in subjekta glede na šifre na virmanu, TR določimo način polnjeja kontov in subjektov glede na šifre na virmanu in glede na transakcijski račun. V kolikor hočemo imeti več dokumentov za knjiženje bančnih izpiskov in imajo ti dokumenti enake podatke kot obstoječi potem to lahko storimo z klikom na gumb .

 

Poglejmo kako poteka postopek:

 

Odpremo novo vrsto dokumenta

Kliknemo na   in se nam odpre okno.

 

 

Vnesemo vrsto dokumenta iz katerega bomo kopirali podatke in kliknemo gumb  .

 

Vsi podatki, ki so bili v vrsti dokumenta 410 pod zavihkom Polnjenje konta in subjekta glede na šifre na virmanu, TR se prenesejo na novo vrsto dokumenta.

 

 

 

 

 Za lažje oblikovanje nastavitev glej tudi opis čarovnika za kopiranje transakcijskih računov dobaviteljev v nastavitve za uvoz bančnih izpiskov.


 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.