 | Loading… |
|
|
Nov subjekt

Ob kliku na Nov subjekt se odpre maska za dodajanje novega zapisa.
Zaslon lahko razdelimo na tri dele:

Orodna vrstica se nekoliko spremeni in prikazuje naslednje gumbe:
Izbriši
|
Za izbris subjekta moramo ob kliku na Izbriši najprej potrditi izbiro v opozorilnem sporočilu: Ste prepričani, da ćelite izbrisati zapis?
Subjekta, za katerega že obstajajo dokumenti oz. poslovni procesi, program ne dovoli brisati in prikaže se obvestilo: Subjekt se že uporablja v drugih zapisih, zaradi česar ga ni mogoče brisati.
|
Shrani
|
Shrani subjekt v šifrant.
|
X (Izhod)
|
Prekine proces in vrne na seznam subjektov.
|

Osnovni podatki subjekta vsebujejo podatke o nazivu, naslovu, davčni številki subjekta, e-naslov, pošta in država.
Hitro dodaj subjekt
Subjekte lahko dodajamo tudi s pomočjo AJPES-a. Na črto pod vnesemo ustrezen podatek – DDV številko ali ime subjekta, in program ga bo sam poiskal na spletnem strežniku.
Hitro dodaj subject
|
Vnesemo DDV številko ali ime in kliknemo Enter ali gumb za iskanje . Program bo preiskal podatkovno bazo AJPES za relevantne subjekte.
|
Prikaži
|
Število rezultatov, ki naj bodo prikazani.
|
Za državo
|
Izberemo državo, iz katere je subjekt, ki ga iščemo.
|
Rezultati se prikažejo v pojavnem oknu Izberi subjekt.

Tu lahko označimo subjekt(e), ki jih želimo dodati v šifrant. S klikom na Izberi se podatki prenesejo v šifrant subjektov.
Polja v Osnovih podatkih subjekta
Aktiven
|
Če je ta preklopnik omogočen (obarvan), je subjekt aktiven in se prikazuje na vseh dokumentih.
|
Šifra
|
Šifra subjekta je podatek, kamor lahko pišemo krajši naziv podjetja, številke, črke ipd. Šifra ima lahko največ 30 znakov. Privzeto za šifro subjekta uporabljamo njegov dejanski naziv (npr. »Dobavitelj d.o.o.«). Seveda pa v polje za šifro subjekta lahko vnesemo tudi številčno šifro (npr. »0000000001«).
Šifre subjektov lahko določamo ročno (sproti), lahko pa številčenje prepustimo programu, a za to potrebujemo PANTHEON licenco (glej Avtomatsko šifriranje subjektov). Za šifro subjekta ni priporočljivo vnašati posebnih sistemskih znakov in ločil kot recimo (< > ' : " / \ | ? *).
Šifra subjekta je obvezen podatek. Če ga ne vnesemo, program označi polje z rdečo in ga ne pusti shraniti.
|
Naziv
|
Vpišemo dodaten naziv subjekta ali daljši naziv podjetja.
Če je polje Naziv prazno in je v programu PANTHEON izbrano nastavitev Za naziv našega podjetja se uporablja Naziv2, bo PANTHEON Web Light pri izbiri takega subjekta na dokumentih javil napako.
|
Naslov
|
Zapišemo naslov (ulico, kraj, hišno št.).
Če spreminjamo naslov za določen subjekt, se bo ta spremenil na vseh dokumentih.
|
Pošta
|
S spustnega seznama izberemo poštno številko. Lahko vnesemo SI-1231 ali samo 1231.
|
Država
|
Izberemo državo, kjer ima subjekt svoj sedež.
|
Davčna št.
|
Dvomestna črkovna predpona z oznako države, ki se uporablja za davčne številke oziroma identifikacijske številke za DDV v skladu s Pravilnikom o izvajanju ZDDV (UL 17/04).
|
Matična št.
|
Enolična identifikacija vsake enote poslovnega registra, ki jo ob vpisu v poslovni register dodeli upravljavec registra in se ne spreminja.
|
TRR
|
Domači bančni račun subjekta. Vnesemo lahko podatke o več domačih računih za določen subjekt.
|
Način poslovanja |
S tem preklopnikom izberemo, ali se dokumenti za določen subjekt izvozijo v e-Slog ali ne. (Uvozijo se lahko vsi dokumenti subjekta, ne glede na to, kakšen način poslovanja mu izberemo.)
- Papirno in elektronsko – se privzeto izvaža v e-Slog (*do nadaljnjega ima enak učinek kot tip "Elektronsko e-Slog - enostaven račun").
- Elektronsko e-Slog - enostaven račun – se privzeto izvaža v e-Slog kot enostaven račun.
- Papirno – se privzeto NE izvaža v e-Slog pri uporabi funkcije za izvoz nabora dokumentov (glej npr. Izvoz e-Slog dokumentov za kupca).
|
Kontaktni podatki
Vrsta kontakta
|
S spustnega seznama izberemo vrsto kontakta: elektronski naslov, telefonsko številko ali spletno povezavo.
|
Podatek
|
Vnos kontaktih podatkov za izbrano vrsto kontakta.
|
(Dodaj)
|
Klik na plus doda kontaktne podatke v seznam.
|
Opomba
Besedilno polje Opomba je namenjeno vpisovanju opomb pri kateremkoli subjektu. Opisi so lahko dolgi največ 4096 znakov. Opombo uporabljamo na nekaterih izpisih.

Na desni strani zaslona lahko označimo tip subjekta, torej ali je subjekt kupec ali dobavitelj, ali pa oboje, oz. ali je to vrsta skladišča.
Pri označevanju subjektov s temi kategorijami se prikažejo nova polja.
Kupec

Kupec
|
Subjekti označeni kot kupci se bodo prikazovali na dokumentih izdanih računov in ponudb.
Če smo subjekt že uporabili kot kupca pri kreiranju dokumentov ali poslovnih dogodkov, se tega preklopnika ne da več onemogočiti in pojavi se opozorilo: Kupca ne morete odznačiti, ker se subjekt uporablja kot kupec!
|
Način prodaje
|
V ozadju te izbire je šifrant s prednastavljenimi možnostmi:
- Zavezanec – prodaja domačim davčnim zavezancem, identificiranim za DDV (privzeta izbira),
- Končni kupec – prodaja domačim in tujim nezavezancem,
- Izvoz – izvoz blaga v tretje države,
- Izvoz - EU - izvoz blaga v države EU.
Pri spreminjanju načina prodaje se izvede tudi kontrola skladnosti z vneseno identifikacijsko številko za DDV. Podatki se samodejno napolnijo glede na nastavitve v PANTHEON-u v Administratorski konzoli | Subjekti.
|
Privzeti način plačila
|
S spustnega seznama izberemo dogovorjeni način plačila. Podatek ni obvezen. Če bomo ta podatek vpisali, se bo prikazoval na vseh izhodnih dokumentih, na katerih bo ta kupec.
|
Zapadlost
|
Vpišemo dogovorjeno število dni za plačilo terjatev.
|
Cenovni razred
|
Izberemo cenovni razred, iz katerega bo program pri izdelavi ponudbe ali predračuna in fakture črpal prodajne cene za tega kupca. Poimenovanje cenovnih razredov lahko poljubno spremenimo v programu PANTHEON, in sicer v Administratorski konzoli | Identi | Osnovni podatki. Prednastavljemo lahko izbiramo med tremi cenovnimi razredi:
|
Dogovorjeni rabat
|
Privzeti popust, ki ga bo imel subjekt pri nakupu kateregakoli blaga. Vpišemo ga kot število odstotkov.
|
Identi za naročila |
V tem polju lahko omejimo prikaz identov na Predračunih kupcev v polju Dodaj ident. Če je polje prazno, so na spustnem seznamu polja Dodaj ident prikazani vsi identi. Če so v tem polju navedeni izbrani identi, so na spustnem seznamu polja Dodaj ident prikazani samo tukaj izbrani identi. |
Prejemnik |
V polju lahko omejimo prikaz subjektov na Predračunih kupcev v polju Prejemnik. V kolikor je polje prazno se v polju Prejemnik v spustnem seznamu prikazujejo vsi subjekti. Če pa so tu izbrani subjekti se v polju Prejemnikv spustnem menuju prikazujejo le tu izbrani in ne vsi. |
Prikaz zaloge z Da/Ne |
Ta preklopnik omogoča prikaz zaloge na spustnem seznamu identov na Predračunu kupcem.
Če je omogočen, je stanje zaloge prikazano z oznako Da ali Ne:

Če preklopnik ni omogočen, je stanje zaloge prikazano s številskimi vrednostmi:

|
Dobavitelj

Dobavitelj
|
Subjekti označeni kot dobavitelji se bodo lahko prikazovali na dokumentih pri izdajanju naročil in pri vnosu prejetih računov.
Če smo subjekt že uporabili kot dobavitelja pri kreiranju dokumentov ali poslovnih dogodkov, se tega preklopnika ne da več onemogočiti in pojavi se opozorilo: Dobavitelja ne morete odznačiti, ker se subjekt uporablja kot dobavitelj!
|
Način nabave
|
Podatki pri načinu nabave so odločilni za pravilnost DDV evidenc.
Iz spustnega menija lahko izbiramo med prednastavljenimi možnostmi:
- Zavezanci – nabava blaga in storitev od domačih davčnih zavezancev (privzeta izbira),
- Druge osebe / Nezavezanci– nabava blaga in storitev od domačih in tujih nezavezancev (tudi nabave iz držav članic EU),
- Uvoz – uvoz blaga iz tretjih držav,
- Uvoz - EU - uvoz blaga od davčnih zavezancev iz EU, če je subjekt identificiran za namene DDV v eni od članic EU,
- Nerezident – nabava storitev od dobaviteljev iz tretjih držav in iz EU, kjer je potrebno davek obračunati po principu samoobdavčitve,
- Pavšalist – nabava z 8% DDV-jem. V kolikor imamo dobavitelja označenega kot pavšalist se nam odpre dodatno okno v katerem se prikaže številka dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila.
Podatki se samodejno napolnijo glede na nastavitve v PANTHEON-u v Administratorski konzoli | Subjekti.
|
Privzeti način plačila
|
S spustnega seznama izberemo dogovorjeni način plačila. Podatek ni obvezen. Če bomo ta podatek vpisali, se bo prikazoval na vseh izhodnih dokumentih, na katerih bo ta dobavitelj.
|
Zapadlost
|
Vpišemo dogovorjeno število dni za plačilo terjatev.
|
Dogovorjeni rabat
|
Privzeti popust, ki ga bomo imeli pri nakupu kateregakoli blaga. Vpišemo ga kot število odstotkov.
|
Skladišče

Skladišče
|
Subjekt lahko označimo tudi kot skladišče.
|
Vodenje zaloge
|
Ta preklopnik omogočimo, če bo imel subjekt vlogo skladišča in se bo na njem vodila zaloga. Za skladišča, kjer NI izbrano vodenje zaloge, ne moremo izpisati skladiščnega kartona, se ne pojavlja v pregledu trenutne zaloge ipd. Primer takih skladišč so fiktivna skladišča, ki jih uporabljamo le za vnos računov, ne zahtevamo pa vodenja zaloge (glej primer Skladišče - stroškovni računi, osnovna sredstva).
|
Dovoljena negativna zaloga
|
Ta preklopnik potrdimo, če dovolimo, da iz tega skladišča izdajamo blago, ki ga v času izdaje ni na zalogi, kar vodi v negativno zalogo.
Priporočamo vam, da ta preklopnik obkljukate le v redkih upravičenih primerih, ker negativne zaloge vodijo v nepravilne podatke o vrednosti zalog (cen za vrednotenje). Poskus izdaje preko količine na zalogi iz skladišča, kjer negativne zaloge niso dovoljene, ne bo uspel in program bo vrnil napako: Zaloga ne more pasti pod nič! Koda XXX.
|
Ločena kalkulacija |
Ločeno kalkulacije prodajne cene za posamezna skladišča oblikujemo SAMO v primeru, ko taka skladišča predstavljajo dislocirano maloprodajno mesto, ki uporablja svojo cenovno politiko in zato raven cen zanje oblikujemo ločeno od ostalih maloprodajnih mest in ločeno od cen na centralnem skladišču.
Če je preklopnik aktiven, lahko na identih pod zavihkom Ločena kalkulacija izberemo skladišče in nastavimo ustrezne cene. |
Vrednotenje zaloge
|
Za skladišča obvezno izberemo način vrednotenja zaloge. Na voljo so prednastavljene možnosti:
|
Datum zadnje inventure
|
Ob potrditvi inventure program vpiše datum zadnje izdelave inventure. Ta posledično blokira vse materialne promete pred tem datumom. Če želimo spreminjati ali na novo kreirati dokumente pred tem datumom, program javi sporočilo: Inventura na skladišču (skladišče) je potrjena z dne (datum zadnje inventure). Materialnih prometov pred tem datumom ne moreš spreminjati!
Če želimo materialne promete vseeno popravljati pred datumom inventure, izbrišemo Datum zadnje inventure.
|
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|
|