 | Loading… |
|
|
Krijo subjekt të ri

Klikimi mbi Krijo subjekt të ri butonin hap një panel për shtimin e një regjistrimi të ri.
Paneli mund të ndahet logjikisht në tre pjesë:

Shiriti tani ndryshon dhe tregon butonat:
Fshi
|
Për të fshirë një subjekt, duhet së pari të konfirmoni një mesazh paralajmërues: A jeni të sigurt se dëshironi të fshini regjistrimin?
nuk mund të fshini një subjekt që është tashmë në përdorim në dokumente ose ngjarje biznesi. Programi lëshon këtë paralajmërim: Subjekti është tashmë në përdorim në regjistrime të tjera dhe nuk mund të fshihet.
|
Ruaj
|
Ruajti subjektin në regjistër.
|
X (Anulo)
|
Kthehu në listën e subjekteve.
|
Shto subjekt shpejt
Në rreshtin e sipërm, mund të përdorni Shto subjekt shpejt funksionin i cili përdor të dhëna nga shërbimi në internet, në këtë rast nga Agjencia Kombëtare për Regjistrat Publikë Ligjorë (p.sh. AJPES në Slloveni).
Njështo subjekt shpejt
|
Shkruani numrin e TVSH-së ose emrin e partnerit, dhe klikoni Shkruaj ose (Kërko) butonin, dhe programi do të kërkojë në bazën e të dhënave për subjekte përkatëse.
|
Shfaq
|
Numrin e rezultateve që dëshironi të shfaqen.
|
Për vendin
|
Zgjidhni vendin nga i cili po shtoni subjektin.
|
Rezultatet shfaqen në një Zgjidh Partnerin window pop-up ku mund të (Zgjidhni) subjektet e dëshiruara për t'u shtuar në regjistrin tuaj dhe të dhënat e tyre shfaqen në Të dhënat bazë të subjektit panel.
Fushat në Të dhënat bazë të subjektit
Aktiv
|
Aktivizoni këtë buton kalimi për të treguar se subjekti është aktiv dhe shfaqet në të gjitha dokumentet.
|
Kodi
|
Kodi i subjektit është një vend për të futur një emër të shkurtër kompanie me shkronja, numra etj. Kodi mund të ketë një maksimum prej 30 karakteresh.
Me default, kodi i subjektit është titulli aktual i kompanisë (p.sh. Furnizuesi Ltd.). Ju gjithashtu mund të futni një kod numerik në këtë fushë (p.sh. 0000000001). Ju mund të futni kodet e subjekteve manualisht në një kohë ose, nëse keni një licencë PANTHEON, mund ta lejoni programin të bëjë numërimin (më shumë në ID-të e Subjekteve të Caktuara Automatikisht).
nuk rekomandohet të përdoren karaktere speciale të sistemit dhe shenjat e pikësimit për kodet e subjekteve (p.sh. < > ‘ : “ / \ ? *).
Një kod është të dhëna të detyrueshme. Nëse nuk e futni, programi e shënon fushën me të kuqe dhe nuk ju lejon të ruani subjektin.
|
Emri
|
Futni një titull shtesë të subjektit ose emrin e gjatë të kompanisë.
|
Adresa
|
Futni adresën (rruga, numri i shtëpisë, qyteti, etj.).
Nëse ndryshoni adresën për një subjekt të caktuar, ajo do të ndryshojë në të gjitha dokumentet.
|
Posta
|
Zgjidhni kodin postar nga menuja e rënë. Ju mund ta futni atë me një prefiks, p.sh. SI-1231 ose vetëm numrat, 1231.
|
Vendi
|
Zgjidhni vendin e selisë së kompanisë.
|
Numri i taksës
|
Kodi i vendit me dy karaktere, i përdorur për qëllime identifikimi të taksës.
|
Numri i regjistrimit
|
Një numër unik identifikimi i çdo njësie në një regjistër biznesi, i caktuar pas regjistrimit në regjistrin e biznesit nga administratori i regjistrit; ai nuk ndryshon.
|
Numri i Llogarisë Bankare
|
Numri i llogarisë bankare lokale. Futni të dhëna rreth llogarive bankare lokaletë subjektit. Ju mund të futni disa llogari bankare lokale për një subjekt të caktuar.
|
Dokumentet e Biznesit |
Përdorni këtë menu të rënë për të zgjedhur nëse dokumentet për një subjekt të caktuar eksportohen në eDokument apo jo. Të gjitha dokumentet e subjektit mund të importohen, pavarësisht nga tipi i zgjedhur i Dokumenteve të Biznesit.
- Papërshkrim dhe Elektronik: eksportohet në eDokument me default (deri në njoftimin e mëtejshëm kjo funksionon njësoj si lloji eDokument – Faturë e Thjeshtë).
- eDokument – Faturë e Thjeshtë: eksportohet në eDokument si një faturë e thjeshtë me default.
- Papërshkrim: nuk eksportohet në eDokument me default kur përdoret funksioni për të eksportuar një grup dokumentesh (shih p.sh. Eksporto dokumentet e subjekteve si eDokument).
|
Informacioni për kontakt
Tipi i kontaktit
|
Zgjidhni tipin e kontaktit nga menuja e rënë: një adresë emaili, një numër telefoni dhe/ose një lidhje në internet.
|
Të Dhënat e Kontaktit
|
Futni detajet e kontaktit për tipin e zgjedhur të kontaktit.
|
(Shto)
|
Shto në listën e të Dhënave të Kontaktit.
|
Shënim
Fusha e tekstit Shënim është e destinuar për të futur shënime mbi çdo subjekt. Regjistrimet mund të kenë maksimum 4096 karaktere. Shënimet përdoren në disa raporte.
Në panelin e djathtë, mund të zgjidhni tipin e subjektit duke aktivizuar fushat Klient, Furnizues, dhe Magazinë.
Pasi të shënohen subjektet me këto kategori, shfaqen fusha të reja.
Klient
Klient
|
Subjektet e shënuara si klientë do të shfaqen në dokumentet e lëshuara të faturave dhe ofertave.
Nëse një subjekt është përdorur tashmë si klient për krijimin e dokumenteve dhe ngjarjeve biznesi, kjo fushë kalimi nuk mund të çaktivizohet, dhe një paralajmërim shfaqet: Klienti nuk mund të hiqet sepse subjekti është në përdorim si Klient.
|
Shisni për
|
Këto janë opsionet e paracaktuara për të zgjedhur:
- TVSH e regjistruar – Shitja për tatimpaguesit lokalë, të regjistruar për TVSH (opsioni default).
- Klienti përfundimtar – Shitja për tatimpaguesit lokalë dhe të huaj.
- Eksport në BE – Eksporti i mallrave në vendet e BE-së.
- Eksport në vende të treta – Eksporti i mallrave në vende jo-anëtare të BE-së.
Kur ndryshoni mënyrën e shitjes, programi kryen një kontroll të përputhshmërisë me numrin e TVSH-së të futur.
|
Mënyra e pagesës me default
|
Nga menuja e rënë, zgjidhni metodën e pagesës me default për këtë klient.
Të dhënat nuk janë të detyrueshme. Nëse zgjidhni këto të dhëna, ato shfaqen në të gjitha dokumentet e daljes me këtë klient.
|
Data e skadimit
|
Futni numrin e ditëve të rregulluara të disponueshme për pagesë.
|
Niveli i çmimeve
|
Zgjidhni një nga opsionet e paracaktuara për nivelin e çmimeve për këtë klient. Mund të lexoni më shumë rreth niveleve të çmimeve në Çmimi dhe Të dhënat e përgjithshme të artikujve.
|
Diskonti i kontratës
|
Diskonti i rregulluar për këtë Klient për çdo blerje.
Futni diskontin si një përqindje.
|
Artikujt e porosisë |
Në këtë fushë, mund të kufizoni shfaqjen e artikujve në fushën Shto artikull të menusë Faturë/Ofertë paraprake të re. Nëse kjo fushë është e zbrazët, të gjithë artikujt shfaqen në listën e rënë të fushës Shto artikull. Nëse vetëm artikujt e zgjedhur specifikohen në këtë fushë, vetëm artikujt e zgjedhur këtu shfaqen në listën e rënë të fushës Shto artikull. |
Shfaq stoku me Po/Jo |
Ky buton kalimi ju lejon të shfaqni stokun në listën e rënë të artikujve në menunë Faturë/Ofertë paraprake të re. Nëse është aktivizuar, statusi i stokut shfaqet si Po ose Jo:

Nëse butoni kalimi nuk është aktivizuar, statusi i stokut shfaqet duke përdorur vlera numerike:

|
Furnizues
Furnizues
|
Subjektet e shënuara si furnizues do të shfaqen kur lëshoni porosi dhe regjistroni faturat e pranuara.
Nëse një subjekt është përdorur tashmë si furnizues për krijimin e dokumenteve dhe ngjarjeve biznesi, kjo fushë kalimi nuk mund të çaktivizohet, dhe një paralajmërim shfaqet: Furnizuesi nuk mund të hiqet sepse subjekti është në përdorim si furnizues.
|
Mënyra e prokurimit
|
Këto të dhëna janë thelbësore për regjistrat e saktë të TVSH-së.
Nga menuja e rënë, mund të zgjidhni midis tre opsioneve të paracaktuara:
- TVSH e regjistruar (Tatimpaguesit lokalë) – Blerja e mallrave dhe shërbimeve nga tatimpaguesit lokalë (opsioni default).
- Personat e tjerë – jo tatimpagues – Blerja e mallrave dhe shërbimeve nga tatimpaguesit lokalë dhe të huaj (edhe për blerje nga vendet e BE-së).
- Import – Importi i mallrave nga vendet e treta (jo-BE).
- Import – BE – Importi i mallrave nga tatimpaguesit e BE-së nëse subjekti është regjistruar për TVSH në një nga anëtarët e BE-së (shih Subjekti | Të dhënat e përgjithshme).
- Jo-rezident – Blerja e shërbimeve nga furnizuesit nga të dyja vendet e BE-së dhe vendet e treta kur TVSH llogaritet mbi parimin e vetëvlerësimit.
- Tatimpagues me normë fikse - blerja me 8% TVSH (ose siç është e aplikueshme në vendin tuaj).
|
Mënyra e pagesës me default
|
Nga menuja e rënë, zgjidhni metodën e pagesës me default për këtë furnizues.
Këto të dhëna nuk janë të detyrueshme. Nëse zgjidhni këto të dhëna, ato shfaqen në të gjitha dokumentet e pranuara me këtë furnizues.
|
Data e skadimit
|
Futni numrin e ditëve të rregulluara të disponueshme për pagesë.
|
Diskonti i kontratës
|
Diskonti i rregulluar për këtë furnizues për çdo blerje.
Futni diskontin si një përqindje.
|
Magazina
Magazina
|
Një subjekt gjithashtu mund të shënohet si magazinë.
|
Ndjekja e stokut
|
Aktivizoni këtë buton kalimi nëse subjekti do të veprojë si magazinë dhe nëse stoku do të ndjeket mbi të.
Magazinat për të cilat Menaxhimi i stokut nuk është aktivizuar, nuk shfaqen në përmbledhjen aktuale të stokut, një kartelë stoku nuk mund të printohet, etj. Një shembull i tillë magazinash janë magazinat fiktive, të përdorura vetëm për regjistrimin e faturave, por që nuk kërkojnë menaxhim të stokut (shih shembullin në Magazina – Kostot, Pasuritë e Paluajtshme).
|
Stoku negativ i lejuar
|
Aktivizoni këtë buton kalimi nëse lejoni lëshimin e mallrave nga kjo magazinë kur mallrat nuk janë në stok në kohën e lëshimit, duke çuar në stok negativ.
Rekomandohet që ky buton kalimi të aktivizohet vetëm në raste të menduara me kujdes dhe të justifikueshme, sepse stoku negativ çon në parregullsi rreth vlerës së stokut (çmimet e vlerësimit). Nuk mund të lëshoni mallra mbi stokun e disponueshëm nga një magazinë që nuk lejon stok negativ. Programi do të lëshojë një paralajmërim: Stoku nuk mund të jetë më pak se zero! ID: {0}.
|
Çmimi i veçantë |
Çmimi i veçantë i çmimeve të shitjes për magazina individuale është i aplikueshëm VETËM kur këto magazina janë njësi të shitjes me pakicë të dislokuara me politika të veçanta çmimesh dhe kështu çmimet e tyre janë të vendosura veçmas nga njësi të tjera të shitjes me pakicë dhe veçmas nga magazina kryesore.
Nëse butoni kalimi është aktivizuar (me ngjyrë), mund të zgjidhni magazinën dhe të vendosni çmime të përshtatshme në Artikujt regjistrin në Çmimi i veçantë tab. |
Vlerësimi i stokut
|
Është e detyrueshme të zgjidhni një nga opsionet e paracaktuara për vlerësimin e stokut:
|
Data e fundit e inventarit
|
Kur inventari konfirmohet, programi aplikon datën e numërimit të fundit të inventarit. Si pasojë, kjo bllokon të gjitha lëvizjet materiale para kësaj date. Nëse dëshironi të ndryshoni ose krijoni dokumente të reja para kësaj date, programi lëshon paralajmërimin e mëposhtëm: “Numërimi i inventarit në magazinën {magazina} u konfirmua më {data e numërimit të fundit të inventarit}. Lëvizjet materiale para kësaj date nuk mund të ndryshohen.”
Nëse dëshironi të ndryshoni lëvizjet materiale para datës së inventarit, fshini datën e numërimit të fundit të inventarit.
|
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|
|