PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Priručnik za PANTHEON
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON
   [Expand]Kako početi?
   [Expand]Najčešća pitanja i odgovori u vezi Pantheon-a
   [Expand]ePoslovanje
   [Expand]eFiskalizacija 2022
   [Expand]eFakture
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Verzije programskog paketa DataLab Pantheon™
   [Expand]Narudžbine
   [Collapse]Roba
    [Collapse]Izdavanje
     [Collapse]Dokumenti
       Kreiranje dokumenta za izvoz
      [Expand]Kreiranje dokumenta izdavanja dodavanjem
       Kreiranje Prodaje za inostranstvo
      [Expand]Kreiranje dokumenta izdavanja
       Kreiranje robnog odobrenja/povraćaj robe
       Pravljenje dokumenata za procesni centar
       Pravljenje dokumenata o problemima
      Interno izdavanje
     [Expand]POS
     [Expand]Sumarno
      Avans
      Vlastita potrošnja
    [Expand]Prijem
    [Expand]JCI
    [Expand]Međuskladišni prenos
    [Expand]Promena cene
    [Expand]Inventar
     Periodično fakturisanje
    [Expand]Komisija
    [Expand]PDV
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Izdavanje maloprodajnog računa
    [Expand]Vrednovanje zaliha
    [Expand]Praćenje deviznih vrednosti
    [Expand]Primeri upotrebe tipova idenata
    [Expand]Reversi
    [Expand]Unos dokumenata sa upotrebom JM2
    [Expand]Različita kalkulacija prodajne cene po skladištima
    [Expand]eSlog
    [Expand]Uputstvo za integraciju ERP PANTHEONA-a 55 sa fisk
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Osoblje
   [Expand]Novac
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Licenca krajnjeg korisnika
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 437.4978 ms
"
  1010164 | 227078 | 433173 | AI translated
Label

Kreiranje dokumenata o izdavanju

1. Izaberite tip dokumenta

Prvo, izaberite tip dokumenta koji želite da koristite za kreiranje fakture o izdavanju. U Roba | Izdavanje | Dokument meniju, izaberite ili kliknite na željeni dokument.

Dokument možete izabrati i klikom na prečicu. Ikonica se nalazi na traci sa alatkama.

020751.gif

U Komandnoj traci
017826.gif
kliknite na Novi zapis 016037.gif  dugme. Ovo će otvoriti novi dokument koji će se koristiti za kreiranje fakture o izdavanju.

 

000001.gif Pošto se program uvek postavlja na poslednji kreirani dokument, morate kliknuti na Novi zapis 016037.gif dugme nakon izbora tipa dokumenta kada želite da kreirate novi dokument.

27166.gif

3. Unos podataka

 

3.1. Unos podataka o kupcu ili primaocu

Prvo unesite Kupca ili Primaoca. Kada unesete Kupca, ove informacije se takođe pojavljuju u polju Primalac . Ako kupac i primalac nisu isti, polje Primalac mora biti popunjeno. Nazivi oba polja mogu se postaviti u Postavkama tipova dokumenata .

27167.gif

Ime partnera se unosi u polje Kupac ili Primalac tako što se otkucaju prva slova imena partnera. Program će automatski generisati listu na osnovu partnera prethodno unetih u Registar subjekata :

27168.gif

Partnerovo ime možete pronaći i koristeći napredne kriterijume kroz funkciju Pronađi subjekt (Ctrl+S).

Ako želite da unesete partnera koji nije naveden u Registru subjekata , otvorite Registar subjekata klikom na 017831.gif dugme. Sada možete uneti novi subjekt.

000001.gif Ako subjekt koji želite da unesete nije u Registru subjekata  , prvo ga morate uneti tamo. Koristite  017831.gif   dugme za otvaranje Registra subjekata  i unos novog subjekta.

 

3.2. Brojevi i datumi dokumenata; potvrđivanje dokumenta

Program automatski generiše brojeve dokumenata. Broj se sastoji od dvocifrenog koda za godinu, koda za tip dokumenta (identičan onom koji se nalazi u Registru tipova dokumenata ), i niza znakova pitanja, koje će program automatski zameniti serijskim brojem nakon što dokument bude odobren. Dužina formata broja dokumenta može se postaviti u Administrativnom panelu.

26197.gif

Datumi se mogu ručno uneti klikom na polje Datum , ili izabrati iz kalendara, koji će se pojaviti ako kliknete na strelicu za padajući meni.

26198.gif

  • Otpremnica: datum kada će vaš magacin izdati artikle i time povećati svoj inventar;
  • Faktura: datum kada će faktura biti izdata ili kreirana;
  • PDV: datum kada će dokument biti evidentiran u poreskim evidencijama. Datum izdavanja fakture se unosi po defaultu i može se promeniti ako je potrebno.

Trenutni datum je default za sva tri polja datuma.

 

Kada je dokument kreiran, može se odobriti označavanjem polja. Dokument je sada spreman za dalju obradu u glavnoj knjizi i poreskim evidencijama. Autorizacije se mogu koristiti da se spreči da drugi korisnici menjaju odobrene dokumente.

3.3. Unos podataka u zaglavlje dokumenta

Izaberite Odeljenje iz Registra subjekata (na isti način kao što ste izabrali kupca ili primaoca); možete takođe postaviti default odeljenje u Postavkama tipova dokumenata . Odeljenje uneto u zaglavlje automatski će se pojaviti u linijama dokumenta. Nije obavezno uneti odeljenje.

 

Nabavka, Valuta, Dani i Rok plaćanja, Tekst, Uslovi isporuke i Mesto, Zemlja odredišta, i Način plaćanja polja se takođe popunjavaju kroz Registar subjekata . Kurs Centralne banke se uzima iz kursne liste Banke Slovenije - srednji kurs za trenutni datum unet u Administrativni panel - Datum kursa ( Administrativni panel| Postavke | Roba | Opšte ) se koristi. Default unos u poljuTriangularna operacija je 0, bez triangularne operacije. Ove informacije se takođe mogu promeniti ili uneti u sam dokument. U

Povezani dokument 1 ili 2 poljima, mogu se uneti broj i datum dokumenata povezanih sa fakturom o izdavanju koju kreirate. Nazivi polja za povezane dokumente mogu se postaviti u Postavkama tipova dokumenata .

 

Odgovorno lice polje može biti popunjeno, ali polje Referent ne može se menjati. 4. Unos linija

Korišćenjem miša, kliknite na polje

Artikal ili Naziv , u zavisnosti od toga da li želite da pretražujete po artiklu ili po nazivu. Artikli se mogu pronaći po artiklu ili po nazivu tako što otkucate prva slova artikla ili naziva koji želite da pronađete. Program će automatski generisati listu artikala na osnovu artikala prethodno unetih u Registar artikala . Artikal možete pronaći i koristeći napredne kriterijume kroz funkciju

26200.gif

Pronađi artikal (Ctrl+F). Ako artikal koji želite da unesete nije u

000001.gif Registru artikala , prvo ga morate uneti. Otvorite Registar artikala dvostrukim klikom na polje ID ili Naziv da biste uneli novi artikal. Kada ste izabrali željeni artikal, unesite količinu u kolonu

Količina . Sve ostale informacije će automatski uneti program na osnovu parametara unetih u Registar artikala , ili će biti izračunate. Naravno, možete promeniti specifične parametre pojedinačnih linija. Koristite

taster za kretanje između kolona i 007430.gif taster za kursor za prelazak na novi red.  014665.gif    5. Vrednosna traka

26201.gif

5.1. Napomena o dokumentu

Dvostruko kliknite na polje

26202.gif

Napomena o dokumentu da biste uneli napomene. Tekst unet ovde će se pojaviti na štampanom dokumentu o prijemu. 5.2. Informacije o vrednosti

Polja označena sivom bojom automatski izračunava program i ne mogu se menjati.

26962.gif

Vrednost i Popust koje je program izračunao između linija mogu se uneti. Ako ste već uneli popust prilikom kreiranja linija, ove informacije će se pojaviti ovde. 6. Štampanje dokumenta o izdavanju

 

Kada ste kreirali dokument o izdavanju, možete ga odštampati klikom na dugme

Otpremnica ili Faktura . Po defaultu će se štampati najnoviji oblik fakture. Ako želite da odštampate drugačiji oblik fakture, kliknite desnim tasterom miša na dugme

26963.gif

Otpremnica ili Faktura i izaberite željeni oblik. Opšte funkcije:

26964.gif

 

Izdavanje

Izdavanje serijskih brojeva


 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!