PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
 Primjer Office 365
 Plan računa
 Kako RLS funkcionira u praksi
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
     Integracija PANTHEON s WebTrgovinama
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Izdavanje
    [Expand]Prijem
    [Expand]JCD/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripremite gotovinski popust
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Trošarinska skladišta
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Usporedba prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdanih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Masovni ispis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]POS
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
    Riječnik pojmova
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Kor korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
[Collapse]Bilance
  Prenos bilance na druga poduzeća
  Uvoz/Izvoz bilanc
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 Unaprijediti
 Baza podataka
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva
 Promjene koda
 Otklanjanje poteškoća
 ARES - RLS Kompatibilni Mod
 RLS Pitanja i Odgovori

Load Time: 421,8772 ms
"
  883 | 1136 | 13035 | Localized
Label

PDV

010379.gif010380.gif010381.gif010382.gif010383.gif

 

Pogledajte: Zakon o porezu na dodanu vrijednost NN 73/13

Pogledajte: Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost NN 79/13

Pogledajte: Pravilnik o  postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela europske unije te međunarodne organizacije (NN 79/13)

Pogledajte: Pravilnik o  oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja (NN 79/13)

Za pravilno praćenje ulaznog i obračunatog PDV-a u Parametri l Roba I PDV izaberemo tarifni broj, koji će se upotrebljavati kod prometa robe, gdje se PDV obračuna po stopi 0% (posebno za izvoz robe i isporuku u EU (Izvoz- EU) - pogledajte Primjeri upotrebe tarifnih brojeva). Predefinirane tarifne brojeve možete pogledati u šifrantu tarifnih brojeva.  

Nakon što je godinama forma PDV-a egzistirala kao samostalna forma u sklopu modula Roba, na novijim verzijama obračun PDV-a i svaki drugi obračun u sklopu PDV-a određen je kao zasebna vrsta dokumenta.

Tako iz izbornika modula "Roba" izaberemo opciju obračuna/obrazca koji želimo pokrenuti.

Za svaki obračun koji odaberemo, otvori se prozor za unos datumskih kriterija za obračun i ispis obračuna.

Kod PDV obračuna otvori se grid Obračun nakon 01.07.2013 i dodatni grid koji prikazuju povezane Izdane račune, Primljene avanse, Primljene račune i Dane avanse uključene u razdoblje, kao i račun dobavljača ili neki drugi dokumenti ako su oni priloženi Dokumentaciji. 

Ako su računi proknjiženji, njihova knjiženja vidljiva su na Tabličnom pregledu, kao i račun dobavljača ili neki drugi dokumenti ako su oni priloženi Dokumentaciji. 

 

Na svakom obračunu vidljive su knjige i evidencije primljenih i izdanih računa:


 

Obrazac PDV-a kreiramo, ispisujemo i knjižimo u panelu Obračun nakon 01.07.2013. , eventualne greške pri obračunu PDV-a ili ispisu knjiga nalazimo u panelu Greške.

Vrsta ispisa ispis ograničimo po vrsti:

Knjiga izdanih računa za redovne isporuke dobara i usluga

Kontrolni ispis neplaćenih izdanih računa

Evidencija isporuka u postupku OSS
 


Knjiga primljenih (ulaznih) računa za redovne isporuke dobara i usluga
Knjiga primljenih (ulaznih) računa za uvoz dobara i usluga
Knjiga primljenih (ulaznih) računa za uvoz dobara i usluga po JCD-u

Evidencija o stjecanju dobara iz Europske unije

Evidencija o primljenim uslugama iz Europske unije

Evidencija za tuzemni prijenos porezne obveze

Evidencija o primljenim isporukama od nerezidenata

 

Evidencija o prodanim dobrima na koja se primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže - obrazac PDV-MI

Evidencija o nabavljenim dobrima u posebnom postupku oporezivanja marže - obrazac PDV-MU
 

  • Knjiga primitaka i izdataka - ispišemo knjigu primitaka i izdataka po izabranim kriterijima (ispis je od 2015.g. nakon izmjena obračuna PDV-a moguć svim korisnicima, bez obzira na način obračuna.

  • Knjige izdanih i primljenih računa  iz ranijih razdoblja prije 01.01.2023., prije 01.01.2014., knjige izdanih i primljenih računa prije 01.07.2013., knjige izdanih i primljenih računa prije 01.03.2012., knjige  primljenih i izdanih računa prije 01.01.2010., PDV evidencije prije 01.02.2009 te PDV evidencije prije 01.01.2006. nalaze se ispod popisa trenutno aktualnih PDV evidencija.
Vrste materijalnih sredstava OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste idenata, za koje želimo ispis (kriterij upotrebljavamo za ispis knjiga i za obračun PDV).
Vrste dokumenata OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste dokumenata, za koje želimo ispis. Na raspolaganju imamo samo vrste dokumenata, koje su u šifrantu označeni s tipom »Dokument« (kriterij upotrebljavavamo za ispis knjiga i za obračun PDV). U pravilu ovdje izaberemo sve ponuđene vrste dokumenata, a promete, koji  ne spadaju u knjige, izdvojimo odabirom odgovarajuće porezne tarife (pogledajte Primjeri upotrebe tarifnih brojeva).

Evidencijskih vrsta dokumenata nema na popisu!

Datum od početni datum dokumenata. Bez obzira na izabrani način popunjavanja broja veznog dokumenta za odluku o tome da li dokument spada u izabrano porezno razdoblje ili ne, odlučujući je:

 

Datum do završni datum dokumenata za ispis (pogledajte prethodne polje Datum od). Obično izaberemo ispis od prvog do zadnjeg dana u obračunskom razdoblju.
Šifra ispis možemo ograničiti na pojedinu šifru identa iz primljenih i izdanih računa
Prim. klasifik. ispis možemo ograničiti i s primarnom klasifikacijom idenata, te tako obračunamo samo račune u čijim su pozicijama identa određene klasifikacije. Klasifikacija idenata je podatak  sadržan u šifrantu idenata .
Sek. klasifik. ispis možemo ograničiti i po sekundarnoj klasifikaciji identa. Sekundarna klasifikacija identa je podatak sadržan u šifrantu idenata .
Status dokumenta ispis možemo ograničiti po statusu dokumenta (kriterij upotrebljavamo za ispis knjiga I za obračun PDV):
  • Svi - ispis za sve dokumente, bez obzira na status
  • Potvrđeni – u ispis će biti uključeni samo potvrđeni dokumenti (to je najbolja opcija, ako koristimo preporučeni način potvrđivanja dokumenata)
  • Nepotvrđeni – u ispis će biti uključeni samo nepotvrđeni dokumenti (koristimo prije svega za kontrolne ispise, npr. da utvrdimo koji dokumenti nisu uključeni u ispis i/ili obračun)
Subjekt ispis možemo ograničiti i na pojedini subjekt (kupca ili dobavljača) iz primljenih i izdanih računa
Država ispis možemo ograničiti i na pojedini državu (kupca ili dobavljača) iz primljenih i izdanih računa
Skladište ispis možemo ograničiti i po prijemnom i izdatnom skladištu, kako je uneseno u primljenim i izdanim dokumentima
Odjel ispis možemo ograničiti i po odjelima, kako je uneseno u primljenim i izdanih dokumentima
Tarifni broj ispis možemo ograničiti po tarifnim brojevima, tada će se u knjigama prikazati samo računi koji na pozicijama imaju odabran određeni tarifni broj
Način nabave ispis ograničimo prema načinu nabave iz glave dokumenata prijema  
Način prodaje ispis ograničimo prema načinu prodaje iz glave dokumenata izdavanja
Trostrani posao

Ispis ograničimo ovisno o kojem trostranom poslu iz glave dokumenta se radi.

Ponude se različiti filteri ovisno da li se radi o knjizi izdanih ili primljenih računa.

  • 2W2 - Knjiga izdanih računa - Trostrani posao kod izdavanja ponuditi će slijedeće filtere:

  •  2W6 - Evidencija o stjecanju dobara iz EU - Trostrani posao kod prijema ponuditi će slijedeće filtere:

Vezni dok. 1 obračun možemo izvršiti i s ograničavanjem na pojedini vezni dokument iz primljenih i izdanih računa, upotrebom znakova s posebnim značajem i za određeni skup dokumenata
Dat. od obračun ograničimo u odnosu na početni datum veznog dokumenta 1
Dat. do obračun ograničimo u odnosu na završni datum veznog dokumenta 1
Vezni dok. 2 obračun ograničimo u odnosu na drugi vezni dokumentu iz primljenih i izdanih računa
Dat. od obračun ograničimo u odnosu na početni datum veznog dokumenta 2
Dat. do obračun ograničimo u odnosu na završni datum veznog dokumenta 2
Vezni dokument u knjizi PRIMLJENIH računa izaberemo, koji broj dokumenta iz primljenog računa da se ispiše kao broj dokumenta u knjizi primljenih računa:
  • Interni broj. – ispiše se interni broj dokumenta
  • Dokument 1 – ispiše se broj prvog veznog dokumenta (obično najbolja opcija, jer je to podatak o broju dobavljačeva računa)
  • Dokument 2 - ispiše se broj drugog veznog dokumenta
Vezni dokument u knjizi IZDANIH računa izaberemo, koji broj dokumenta iz izdanog računa da se ispiše kao broj dokumenta u knjizi izdanih računa:
  • Interni broj. – ispiše se interni broj dokumenta (najbolja opcija jer je to broj računa)
  • Dokument 1 – ispiše se broj prvog veznog dokumenta 
  • Dokument 2 - ispiše se broj drugog veznog dokumenta
  • Fisk. br. - ispiše se fiskalni broj dokumenta
Način ispisa plaćenih/neplaćenih  računa

filter se koristi kod ispisa knjige izdanih računa 2XG i primljenih računa 2XI, u slučaju ako porezni obveznik obračunava PDV po plaćenoj realizaciji

  • Plaćeni - ispišu se svi plaćeni računi
  • Neplaćeni - ispišu se svi neplaćeni računi (moraju biti knjiženi)
  • Svi - ispišu se svi računi za odabrani period
Referent ispis možemo ograničiti i po referentu iz primljenih i izdanih računa
Konto dobavljača

ako koristimo samo jedan konto kod knjiženja dobavljača, npr.2200 upišemo taj konto, ono će biti uzeto u obzir pri prikazu onih stavki koje ovise o plaćanju. Ako koristimo više konta za knjiženje (konta navedena u AK > Novac > Osnovni podaci > Konto dobavljača), filtriramo ovaj podatak kao 22% ili 2%  i tada će biti uključeni svi računi (pozicije) koje imaju knjiženja na kontima koji počinju sa 22xx ili 2xxx, ovisno o poslovanju.

VAŽNO: NA OSTALIM POZICIJIAMA DOKUMENTA A KOJE NISU ANALITIKA DOBAVLJAČA NE SMIJE BITI ISKAZANO KNJIŽENJE TROŠKOVA ILI SL. NA BILO KOJEM KONTU KOJE POČINJE SA 2xxx ili 22xx KAKO NE BI DOŠLO DO DUPLIRANJA IZNOSA SA TE POZICIJE U KNJIGE URA I OBRAČUNU PDV-a!!!

Konto kupaca

ako koristimo samo jedan konto kod knjiženja kupaca, npr.1200 upišemo taj konto, ono će biti uzeto u obzir pri prikazu onih stavki koje ovise o plaćanju. Ako koristimo više konta za knjiženje (konta navedena u AK > Novac > Osnovni podaci > Konto kupaca), filtriramo ovaj podatak kao 12% i tada će biti uključeni svi računi (pozicije) koje imaju knjiženja na kontima koji počinju sa 12xx, ovisno o poslovanju.

VAŽNO: NA OSTALIM POZICIJIAMA DOKUMENTA A KOJE NISU ANALITIKA KUPACA, NE SMIJE BITI ISKAZANO KNJIŽENJE PRIHODA ILI SL. NA BILO KOJEM KONTU KOJE POČINJE SA 12xx KAKO NE BI DOŠLO DO DUPLIRANJA IZNOSA SA TE POZICIJE U KNJIGE IRA I OBRAČUNU PDV-a!!!

Združi maloprodajne račune za jedan dan: opciju uptrebljavamo, ako koristimo modul POS .
  • opciju označimo, ako želimo promet maloprodaje POS pojedinog dana za krajnje kupce udružiti u jednu poziciju. Ako smo iz modula POS izdali robu poreznom obvezniku, takvo izdavanje će se iskazati u samostalnoj poziciji, koja će navoditi ime i OIB kupca.
  • ako opciju ne označimo, svako će izdavanje iz POS biti ispisano kao samostalna pozicija
Prikaži samo carinske postupke 42 i 63 opciju upotrebljavamo ako želimo da nam se ispišu samo dokumenti u kojima je označen carinski postupak 42 ili 63
Sortiraj po vrsti dokumenata opciju upotrebljavamo ako želimo da se na ispisu knjiga najprije uvažava kriterij vrste dokumenta, a nakon toga datumski kriterij. Na ispisu će se prikazati računi po vrsti dokumenta, a unutar svake vrste još po datumu.
Tablični pregled prikazuje tablični pregled računa ovisno o knjizi na kojoj se pozicionirate i datumskog kriterija koji odaberete za ispis. Dodatno preko tipke za izvoz/uvoz dokumenta i opcije "Prikaži dokumente" moguće je vidjeti ako je pojedini račun povezan sa nekim prilogom u Dokumentaciji (sken računa ili nekih drugih priloga).
000100.gif Ispis ispiše trenutno izabranu vrstu ispisa
000001.gif Knjige primljenih/izdanih računa i avansa se uvijek ispišu u odnosu na SVE izabrane ograničavajuće kriterije
Obrazac PDV koristi samo dva ograničenja: izabrane vrste dokumenata, izabrane vrste idenata te statuse dokumenata jer se obračun PDV uvijek izvede za cjelokupni obračunski mjesec i za sve račune, koje spadaju u porezno razdoblje. Za definiciju razdoblja pogledajte opis polja »Datum od«.
000001.gif Za jednostavniji izbor vrsta dokumenata i vrsta idenata jednostavno upotrijebimo i prečicu iz izbornika desnog klika mišem (pogledajte Osnove - Višestruki potvrdni unos).
 
000001.gif Za opći opis funkcija redka s naredbama pogledajte Redak s naredbama.

 
000001.gif Kriterije za obračun možemo izabrati svaki put, a možemo ih snimiti u predlošku.
000001.gif Kao i kod svih filtriranja i kod obračuna vrijedi, da prazno polje uključuje u obračun sve vrijednosti, a upisano polje u obračun uključi one dokumente i postavke, koji odgovaraju upisanom podatku!
Upotrebom posebnih znakova možemo proširiti filter (pogledajte Osnove - Znakovi s posebnim značenjem).

 

Za primjere vidi poglavlje PDV - primjeri.


 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!