PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Collapse]Produse
    [Expand]Tipărirea în masă
     Integrarea PANTHEON cu WebShops
    [Expand]Problemă
    [Collapse]Primirea
      Revizuirea bazelor de date în legătură cu preluarea
      Schema de Primire
     [Expand]Document de primire
     [Expand]Intern
     [Collapse]Recepție colectivă
       Adăugarea avizelor de expediere
       Documente de primire consolidate și facturi de subcontractare
       Șifrantul periodic al facturării agregate
     [Expand]Plată anticipată
    [Expand]Document Administrativ Unic (DAU)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Schimbare de preț
    [Expand]Numărul de inventar
     Creare Raport de Consignare
    [Expand]Facturare Recurentă
    [Expand]Pregătiți discountul în numerar
    [Expand]Magazii personalizate
    [Expand]Stoc
    [Expand]Depozite de mărfuri
    [Expand]Mișcări de Material
    [Expand]Compararea Veniturilor/ Cheltuielilor
    [Expand]Raport de Facturi Emise
    [Expand]Raport de Facturi Primite
    [Expand]Taxa pe valoarea adăugată
    [Expand]Prezentare generală a mișcării materialelor
    [Expand]Rapoarte de sinteză
    [Expand]Reîmprospătează Stocul
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 390,6285 ms
"
  3076 | 3475 | 472202 | AI translated
Label

Adăugarea Documentului

Adăugarea Fișelor de Ambalare

010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Cea mai ușoară modalitate de a crea un nou factură colectivă de primire este să faceți clic pe butonul Adaugă într-un EXISTENT document colectiv de primire. De asemenea, puteți crea un document de primire consolidat așa cum ați face cu un document normal de primire, făcând clic pe butonul de înregistrare nouă și apoi făcând clic pe butonul Adaugă ÎNAINTE de a salva documentul. Programul va crea noul document folosind parametrii introduși în fereastra descrisă mai jos.

Criterii pentru Crearea unei Facturi Consolidate

Data Creării Documentului Data la care a fost creat documentul consolidat. Această dată va servi ca dată a facturii.
Document (Doc.) (de-la-până) Introduceți datele dacă doriți să limitați documentele adăugate la factura consolidată la documente emise înainte/după o anumită dată.
Document Legat (Doc.) (de-la-până) Introduceți datele documentului legat dacă doriți să limitați documentele adăugate la factura consolidată la documente cu documente legate emise înainte/după o anumită dată.
Monedă Selectați o monedă dacă doriți să limitați factura consolidată la o singură monedă utilizată în documentele interne.
Tip Document Selectați un tip de document intern dacă doriți să limitați documentele interne incluse în factura consolidată la documente de un singur tip. Tipurile de documente care vor fi adăugate la factura consolidată în mod implicit pot fi setate în Tipuri de Documente setările pentru documentele de primire consolidate.
Emitent Selectați un emitent din documentele interne de primire dacă doriți să limitați documentele adăugate la factura consolidată la documente pentru un singur emitent. Dacă acest câmp este lăsat gol, programul va include toate documentele interne de primire nefacturate și va crea o factură consolidată pentru fiecare furnizor care apare în documentele interne.
3rd Party Selectați un terț din documentele interne de primire dacă doriți să limitați documentele adăugate la factura consolidată la documente pentru un singur terț.
Depozit Selectați un depozit din documentele interne de primire dacă doriți să limitați documentele adăugate la factura consolidată la documente pentru un singur depozit.
Departament Selectați un departament din documentele interne de primire dacă doriți să limitați documentele adăugate la factura consolidată la documente pentru un singur departament.

Programul va găsi toate documentele (nu liniile) cu departamentul selectat introdus în CEL PUȚIN O linie. Programul va adăuga TOATE liniile acestor documente, indiferent de departamentul introdus în liniile individuale.

Toate Combinările de Subiect/3rd Party Selectați această opțiune dacă doriți ca programul să creeze o factură consolidată pentru fiecare combinație Subiect (emitent)/terț în documentele interne. Dacă această opțiune nu este selectată, programul va crea o factură consolidată pentru fiecare furnizor care apare în documentele interne incluse.
Creare Factură Nouă Selectați această opțiune dacă doriți ca programul să creeze o nouă factură consolidată.
Confirmare Documente Adăugate Selectați această opțiune dacă doriți ca programul să atribuie statutul Aprobat tuturor documentelor interne adăugate la factura consolidată.
Informații despre Document Informații despre factura în care a fost deschisă funcția de adăugare.
Transfer Selectați cum vor fi transferate documentele interne la factura consolidată. Există două opțiuni:
  • Sumar pe Articole – Dacă articole cu același ID de articol au fost primite cu mai multe documente interne, totalul articolului din toate documentele interne incluse care pot fi combinate. Liniile nu vor fi combinate dacă ID-ul articolului este același, dar liniile documentului intern diferă în alt mod: departament diferit, centru de cost diferit, rată de impozitare diferită, preț diferit sau rebate.
  • Detaliat pe Fișe de Ambalare – Dacă articole cu același ID de articol au fost primite cu mai multe documente interne, o linie va fi creată în factura consolidată pentru fiecare linie care apare în documentele interne. Cu alte cuvinte, liniile din factura consolidată vor fi identice cu liniile introduse în documentele interne.
Completați Numărul Documentului Colectiv Selectați cum va marca programul documentele interne care au fost adăugate la factura colectivă:
  • Nu Completați Nimic - Numerele facturilor consolidate la care sunt legate documentele interne vor fi introduse în documentele interne.
  • În Doc. Legat 1 – Numărul facturii consolidate va fi introdus în câmpul Document Legat 1 al documentelor interne.
  • În Doc. Legat 2 – Numărul facturii consolidate va fi introdus în câmpul Document Legat 2 al documentelor interne.
Selectați Odată ce ați introdus criteriile dorite, faceți clic pe butonul Selectați. Programul va crea o listă de documente interne care îndeplinesc criteriile specificate în fereastra de adăugare.

001467.gif

În mod implicit, toate documentele interne de primire oferite de program vor fi marcate pentru a fi adăugate la factura consolidată. Un document intern este marcat pentru adăugare dacă caseta din coloana Sel. (Selectat) este bifată. Desigur, puteți debifa orice documente interne pe care nu doriți să le adăugați la factura consolidată (făcând clic pe casetă cu mouse-ul sau apăsând bara de spațiu când linia este selectată).

000001.gif

În panoul inferior, veți găsi o listă de linii de documente interne. Aceste linii nu sunt active și servesc doar ca referință. Cu alte cuvinte, doar DOCUMENTELE INTERNE ÎNTREGI pot fi marcate pentru transfer la o factură consolidată.  

000001.gif Dacă programul a găsit mai multe documente interne care îndeplinesc criteriile introduse, navigați între ele folosind tastele de cursor. Numai documentele interne de primire care nu au fost încă facturate vor fi afișate și pot fi selectate.
 
Adăugați

Odată ce ați selectat documentele interne dorite, faceți clic pe butonul Adaugă.

Programul va crea factura consolidată (sau mai multe facturi consolidate, în funcție de subiectele din documentele interne și de setările introduse în fereastra de adăugare (vezi mai sus). Când procesul de adăugare a documentelor interne la factura consolidată este complet,programul va afișa un mesaj: Adăugare reușită!

 


 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!