PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web Light
   [Expand]Paneli i Kontrollit
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallra
    [Expand]Lëshimi i faturës
    [Collapse]DM
     [Collapse]Faturë e re - POS
      [Expand]Linje komande - Faturë POS
       Të përgjithshme – faturë POS
      [Expand]Rreshtat e artikujve – faturë POS
       Dokumente – faturë POS
       Lidhjet - Fatura POS
       Rrëzë – faturë POS
       Skadimi i certifikatës digjitale
      [Collapse]Wizardët në POS
        Avanset në POS
        Libër faturash me numër të paracaktuar
        Fiskalizo faturën jo të fiskalizuar – POS
      Lista e Faturave të Arka
      Mbyllja e arkës
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Raportet
    [Expand]Inventari
    [Expand]Transfer ndërmjet magazinave
   [Expand]Financat
   [Expand]Kadri
   [Expand]Dokumentet dhe detyrat
   [Expand]Regjistrat
   [Expand]Cilësimet
   [Expand]Mesazhe paralajmëruese/pop-up
   [Expand]Hyni në PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 2375,0464 ms
"
  1000002228 | 221853 | 419753 | AI translated
Label

Pagesat paraprake në POS

Pagesat paraprake veçori në Wizard në faturat e lëshuara POS ju mundëson të lidhni një faturë paraprake me një faturë.

Kur klikoni në Pagesat paraprake, hapet një dritare me të gjitha pagesat paraprake të hapura. Ajo ka listën me kolonat dhe disa të dhëna në shiritin e vlerës (footer).

Në këtë dritare, mund të gjeni të gjitha pagesat paraprake që janë ende të hapura dhe një listë të pagesave paraprake të lidhura me një faturë të lëshuar. Në panelin për zgjedhjen dhe lidhjen e pagesave paraprake me një faturë, shfaqen vetëm ato pagesa paraprake që janë krijuar në të njëjtën valutë si fatura e marrë që po krijoni dhe që janë krijuar para datës së faturës së lëshuar.

Dritarja mund të ndahet në dy pjesë:

  1. Lista e pagesave paraprake me kolonat
  2. Footer i listës së pagesave paraprake

1. Lista e pagesave paraprake me kolonat

Zgjidh

Kontrolloni fushën nëse dëshironi të lidhni një dokument për një pagesë paraprake të marrë me një faturë të lëshuar. Mund të zgjidhni një ose më shumë pagesa paraprake. Nëse vlera e dokumentit të pagesës paraprake është më e lartë se vlera e faturës së lëshuar, programi do të lidhë vetëm një pjesë përkatëse të vlerës dhe taksës me faturën e marrë, ndërsa pjesa tjetër e vlerës do të ofrohet për lidhjen me faturën e ardhshme të lëshuar.

Dokumenti

Numri i brendshëm i dokumentit të pagesës paraprake të marrë, i cili është:

ende i pa lidhur (pjesërisht ose plotësisht) me faturat e marra (nëse Zgjidh fushe nuk është kontrolluar);

pjesërisht ose plotësisht i lidhur me faturën e marrë aktualisht të zgjedhur (nëse Zgjidh fushe është kontrolluar).

Dokumenti 1

Numri i dokumentit të parë lidhës në dokumentin e pagesës paraprake të marrë. Për shembull, mund të jetë numri i faturës paraprake etj.

Dokumenti 2

Numri i dokumentit të dytë lidhës në dokumentin e pagesës paraprake të marrë.

Përdor Doc1/Doc2

Nëse kontrolloni këtë kuti, dokumenti do të shkruhet në faturën e lëshuar.

Përdor datën e TVSH-së për doc.1

Nëse kontrolloni këtë kuti, data do të shkruhet në faturën e lëshuar.

Data

Data e dokumentit për pagesën paraprake të marrë.

Paguar

Shuma e dokumentit të pagesës paraprake të lëshuar, ende e pa lidhur me faturat e lëshuara. Pra, kjo mund të jetë e gjithë vlera e dokumentit të pagesës paraprake ose vetëm vlera e mbetur.

TVSH e paguar

Vlera e TVSH-së nga dokumenti i pagesës paraprake të lëshuar, ende e pa lidhur me një faturë të lëshuar.

Zgjedhur

Vlera e pagesës paraprake të lëshuar, e zgjedhur për t'u lidhur me faturën e lëshuar. Kjo mund të jetë më e ulët ose më e lartë se vlera e pagesës paraprake të dhënë. Do të jetë më e ulët kur vlera e mbetur e papaguar e faturës së lëshuar është më e ulët se vlera e pagesës paraprake të marrë. Vlera gjithashtu mund të korrigjohet manualisht; në këtë rast, vlera e TVSH-së të imputuar në fushën tjetër do të rikalculohet.

Baza e TVSH-së

Baza e përdorur për llogaritjen e TVSH-së.

TVSH

Vlera e TVSH-së e zgjedhur për t'u lidhur me faturën e lëshuar. Mund të jetë më e ulët ose e njëjtë me vlerën e pagesës paraprake të marrë. Kjo vlerë gjithashtu mund të futet manualisht, por në këtë rast, vlera në fushën e mëparshme NUK rifreskohet.

Shuma e pagesës paraprake

Vlera e një pagesë paraprake të hapur.

Valuta

Valuta kryesore.

 

2. Footer i listës së pagesave paraprake

Në pjesën e poshtme të dritares, mund të gjeni vlerën totale dhe butonin Konfirmo .

TVSH

Vlera totale e TVSH-së së pagesave (paraprake) të bëra nga klienti.

Pagesa

Vlera totale e pagesave (paraprake) të bëra nga klienti.

Anulo Mbyll formularin.

Konfirmimi

Pas zgjedhjes së dokumentit të pagesës paraprake për t'u lidhur me faturën e lëshuar dhe klikimit në butonin Konfirmo , programi kontrollon çdo pagesë paraprake të mundshme të hapur për këto subjekte dhe shfaq një mesazh IRIS: IRIS 5781 – Krijimi i faturave negative të pagesave paraprake përfundoi.

 

Në përmbledhjen e dokumenteve të lidhura në dritaren e faturës POS, mund të shihni këto dokumente dhe të klikoni dy herë numrin e dokumentit për t'i hapur ato.

 

KUJDES

Nëse lloji i dokumentit për një pagesë paraprake negative nuk është vendosur në PANTHEON në Llojin e dokumentit për Pagesën paraprake, programi shfaq një mesazh informues në dritaren pop-up: Vendosni llojin e dokumentit. Në këtë rast, së pari duhet të vendosni llojin e dokumentit për një pagesë paraprake negative. Cilësimet mund të ndryshohen në PANTHEON në regjistrin Llojet e dokumenteve në skedën Mallrat | Pranimi | Mallrat | Të dhënat e avancuara.

 

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!