1. Zgjedhja e një Regjistri
Së pari hapni Subjektet regjistrin nga menuja.

Ju gjithashtu mund të hapni regjistrin duke përdorur çelësin e funksionit
, ose duke klikuar ikonën e shkurtes, e vendosur në shiritin e detyrave.

2. Krijimi i një Klienti të Ri
Klikoni butonin e regjistrit të ri
në
shiritin e detyrave. Një formular i zbrazët i përgatitur për futjen e një klienti të ri hapet.

Në seksionin e sipërm të formularit, futni të dhënat më themelore të lidhura me klientin, që do të thotë, ID e klientit dhe emri i klientit. Emri transferohet automatikisht në fushën Emri 2 .
Aktiv |
Shënon nëse një subjekt është aktiv apo jo (arkivuar).
- Nëse është e kontrolluar, ajo tregon subjektet aktive që janë të disponueshme kudo në program (në lëvizje, raporte, etj...).
- Nëse nuk është e kontrolluar (koka shfaqet në të kuqe), subjekti nuk është më aktiv. Sepse është joaktiv, nuk mund ta zgjidhni atë në dokumentet e porosive dhe dokumentet e mallrave. Megjithatë, ajo ende shfaqet në të gjitha raportet.
|

Për të zbuluar vendndodhjet e kompanisë, klikoni
.

Ajo hap një hartë me një shenjë që tregon vendndodhjet e kompanisë. Pasi të keni futur ID-në dhe emrin e subjektit, mund të futni informacionin e munguar në panelin e Përgjithshëm

. Emri -
Të dhënat më të rëndësishme në këtë regjistër janë një ID unike e subjektit, e cila për defekt përfaqëson emrin e tij. Ajo mund të përmbajë një maksimum prej 30 karakteresh.Adresa -
Këtu është adresa e subjektit. Zona Postare - Futni ose zgjidhni njëkod postar
. Ju mund të hapni regjistrin përkatës duke dyklikuar në fushë. Vendi - Futni ose zgjidhni një vend
ku ndodhet zyra qendrore e subjektit. Ju mund të hapni regjistrin përkatës duke dyklikuar në fushë. Distanca -
Pasi të keni futur distancën nga kompania jonë në regjistrin e Kodit Postar, ajo do të shfaqet këtu në kilometra. Ju gjithashtu mund ta futni manualisht. Të dhënat përdoren kur krijoni udhëtime. Telefoni - Futni numrin e telefonit të zyrës qendrore të subjektit. Numrat e tjerë të telefonit të punonjësve të kompanisë dhe të departamenteve individuale mund të futen në panelin e Kontakteve
. Qasni në të duke klikuar në fushën përkatëse më poshtë. Faks - Futni numrin e faksit të kompanisë. Numrat e tjerë të faksit të punonjësve të kompanisë dhe të departamenteve individuale mund të futen në panelin e Kontakteve
. Qasni në të duke klikuar në fushën përkatëse më poshtë. URL -
Futni adresën e Internetit të subjektit. CIS - Zgjidhni ID-në e klasifikimit standard të sektorëve institucionalë ngaregjistri CIS
. Ju mund të hapni regjistrin përkatës duke dyklikuar në fushë. Kodi i Aktivitetit - Futni ose zgjidhni një kod aktiviteti nga regjistri i Kodit të Aktivitetit
. Hapeni duke dyklikuar në fushë. Është E DOMOSDOSHME për mjetet e kompanisë së vet, ku përdoret në forma të caktuara të parashikuara. Numri i TVSH-së - Futni ose zgjidhni numrin e TVSH-së të subjektit. Ajo ju ofron mundësinë për të verifikuar të dhënat duke dyklikuar në numrin e taksës dhe ju ridrejton në faqen e internetit Inetis, ku publikohen të dhënat e të gjitha kompanive në Slloveni. Duhet të keni lidhje me Internetin. Ju gjithashtu mund të qaseni në këtë kërkim nga menuja e asistentëve (shihGjeni të Dhënat e Kompanisë
).
Numrat e taksave të personave të tatueshëm nga të gjitha Shtetet Anëtare të BE-së mund të verifikohen në faqen e internetit:
http://ddv.inetis.com/iskalnik.aspx?isci= Numri i Regjistrimit - Futni numrin e regjistrimit të subjektit nga regjistri i Zyrës Statistike. Për të kontrolluar të dhënat, thjesht dyklikoni numrin e regjistrimit dhe do të ridrejtoheni në faqen e internetit Inetis, ku publikohen të dhënat e të gjitha kompanive në Slloveni. Kjo është e mundur vetëm nëse keni lidhje me Internetin. Kjo kërkesë mund të qaset gjithashtu nga menuja e asistentëve (shihGjeni të Dhënat e Kompanisë

).

Këtu mund të futni të dhënat e klientit. Ato do të përdoren në marrjen e porosive, lëshimin e faturave dhe në modulin Financiar. Informacioni i përgjithshëm rreth klientit futet në panelin e Përgjithshëm.
3. Futja e të Dhënave
3.1. Futja e Zbritjes së Kontratës
Futni shumën e rënë dakord të zbritjes
e cila përfaqëson zbritjen e paracaktuar për blerjen e mallrave. Futeni si përqindje.

- 3.2. Futja e Monedhës, Metodës së Pagesës, Dorëzimit, Afatit të Dorëzimit, Vendit dhe Llojit të Subjektit Monedha - Vendosni monedhën
- e përdorur në faturat e lëshuara për klientin. Monedha e përdorur në vendin e banimit të klientit ofrohet për defekt. Kjo do të thotë, monedha përdoret në krijimin e dokumenteve të klientit. Sigurisht, ju mund ta ndryshoni atë sipas dëshirës. Metoda e Pagtës - Futni ose zgjidhnimetodën e pagesës
- . Dorëzo me - Futni ose zgjidhni njëmetodë dorëzimi
- . Aferi i Dorëzimit - Futni ose zgjidhniID-në e afatit të dorëzimit
- . Vendi - Futni ose zgjidhni vendin e afatit të dorëzimit
- për klientin. Lloji i Subjektit - Ju mund të zgjidhni (JO E DOMOSDOSHME) një lloj subjekti nga regjistri i Llojeve të Subjekteve . Ajo shërben si një model për regjistrin e Subjekteve duke përdorur cilësimet e përgjithshme, për shembull, monedhën, numrin e ditëve të pagesës dhe të ngjashme. Nëse një karakteristikë e zakonshme për një lloj të veçantë subjektesh ndryshohet më vonë (p.sh. numri i ditëve për pagesë), ju mund ta ndryshoni atë në regjistrin e Subjekteve duke përdorur funkcionin Kopjo
.

3.3. Lloji i Llogaritjes së Çmimit, Lloji i Shitjes dhe Grupi i Çmimit
- Zgjidhni se si duhet të shfaqet zbritja në porositë e shitjes dhe dokumentet e lëshimit: Shfaq Zbritjen e Kontratës veçmas -
- Çmimi i grirë dhe përqindja e zbritjes shfaqen veçmas (zgjedhja e paracaktuar) Shfaq Zbritjen veçmas - Nëse zgjidhet, çmimi i shitjes (çmimi i grupit të parë të çmimeve nga regjistri i Artikujve) do të zgjidhet gjithmonë përçmimin në linjë , ndërsa diferenca nga çmimi aktual i blerjes shfaqet sizbritje për artikuj . Këtu nuk rekomandohet të ndryshoni zbritjen për artikuj! Kjo llogaritje është e përshtatshme vetëm për shitjet dhe porositë e shitjes
- sepse baza për llogaritjen e zbritjes është çmimi i shitjes.Zbritja e Përfshirë në Çmim

: Vetëm çmimi neto i shitjes, tashmë i zbritur për zbritje, shfaqet në dokument.

– Shitjet për persona vendas dhe të huaj që nuk janë të regjistruar për TVSH. Zgjidhni midis tre grupeve të çmimeve që përfaqësojnë grupin e çmimeve të paracaktuar në të cilin i përket klienti. Zgjidhni grupin e çmimeve, nga i cili programi mund të marrë çmimin e shitjes për këtë klient kur krijoni porosinë. Emërtimi i grupeve të çmimeve mund të ndryshohet sipas dëshirës duke ndjekur rrugën Parametrat e Programit | Artikuj | Përgjithshëm
në Panelin e Administratës.

3.4. Ndryshimi i të Dhënave Elektronike
Futni këto të dhëna me klientin ose furnizuesin; ato mund të shfaqen me një si dhe me llojin tjetër të subjektit. Zgjidhni parametrat për operacionet biznesore me kompaninë përmes ndërrimit të dokumenteve në ndryshimin e të dhënave elektronike: Dokumentet e Biznesit -
- me këtë opsion të zgjedhur nga lista e rënies, nëse faturat, të lëshuara për këtë subjekt, po eksportohen në ndryshimin e të dhënave elektronike apo jo (të gjitha dokumentet e subjektit mund të importohen, pavarësisht nga lloji i operacionit biznesor që ne zgjedhim për të). Tradicional dhe Elektronik -
- po eksportohen në e-Slog për defekt (deri më tej ka të njëjtin efekt si e-Slog Elektronik - lloji i faturës së thjeshtë). e-Slog - Fatura e Thjeshtë -
- Po eksportohen në e-Slog për defekt, si një faturë e thjeshtë. Tradicional - nuk eksportohen për defekt në e-Slog me përdorimin e funksionit për eksportimin e dokumenteve të zgjedhura (shih për shembullEksporti i Dokumenteve e-Slog për Klientin
). Kodi EAN i Subjektit -
Ai përdoret për identifikimin e subjekteve, me të cilat po ndërroni dokumentet përmes e-Slog. Dokumentet janë të Nënshkruara - Për importin e të dhënave nga skedarët e e-Slog: kutia e kontrollit do të thotë kërkesën për kontrollin e detyrueshëm të autenticitetit të nënshkrimit elektronik të dërguesit. Nëse është zgjedhur kontrolli i detyrueshëm i dokumenteve, të marra nga ky subjekt, por dokumenti nuk është nënshkruar, importi nuk është i mundur dhe programi do të kthejë një gabim (shih5343 Dokumenti nuk është nënshkruar!
). (Kutia e kontrollit nuk ndikon në nënshkrimin e dokumenteve të eksportuara - për këtë qëllim, nënshkrimi i dokumenteve të eksportuara është zgjedhur në Parametrat e Programit | Kompania | Përgjithshëm
e Panelit të Administratës.) Dokumentet janë të Kriptuara -
nuk është ende e disponueshme

3.5. Interesi Llogaritni Interesin - Për defekt është e kontrolluar. Nëse nuk është e kontrolluar, asnjë kandidat për llogaritje nuk do të shfaqet nëllogaritjen e interesit
. Lloji i Normës së Interesit -
Vendosni llojin e normës së interesit për llogaritjen e interesit, për shembull sipas kontratës.
3.6. Konfirmimi
Për konfirmimin e të dhënave të futur në shiritin e detyrave, klikoni butonin e konfirmimit