Navodila za PANTHEON

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Collapse]Prevzem
      Pregled podatkovnih baz v povezavi s prevzemom
      Shema poteka prevzema z dokumentom
     [Collapse]Dokument prevzema
       Pretvornik valut
      [Expand]Ukazna vrstica prevzema
       Glava prevzema
      [Collapse]Pozicije prevzema
        Transport
       [Expand]Kalkulacija nabave
        Kalkulacija prodaje
        Trde rezervacije
        Avansi
       [Expand]Plačila
       [Expand]Knjižbe
        Odg. osebe
        Upravitelji
       [Collapse]Povezave
         Naročila
         Povezano z avansi
         Prometi
         Delovni nalogi
         ECL/Intrastat
         Knjižbe
         Likvidatura
         DDV
         e-SLOG
         Spr. cene
         Osnovna sredstva
         Dokumentacija
         Avansi iz knjižbe
      [Expand]Opravilna vrstica pozicij prevzema
       Rekapitulacija davkov
       Podatki o vrednosti prevzema
       Avtorizacije nad prevzemi
       Kontrola trdih rezervacij pri prevzemih in prenosih
       Postopek prevzema z dokumentom
       Kreiranje dokumenta prevzema
     [Expand]Interni prevzem
     [Expand]Zbirni prevzem
     [Expand]Dani avansi
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Expand]Uporabniški priročniki za PANTHEON
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1328,1381 ms
print   |
Label

e-SLOG

       

V podzavihku e-SLOG se izpišejo podatki o uvoženih XML datotekah in statusih potrditev.

Podatki so vidni le, če je bil dokument uvožen kot eSLOG dokument.

Do podzavihka dostopamo v Dokumentu prevzema s klikom na zavihek Povezave in nato s klikom na podzavihek e-SLOG.

Kazalo vsebine

  1. Tabela uvoženih dokumentov
  2. Noga podzavihka

1. Tabela uvoženih dokumentov

V tabeli se izpišejo podatki uvoženega eSLOG dokumenta.

Datum in čas

V polju se zapiše datum in čas uvoza XML datoteke.

Tip

V polju je zapisan tip povezave:

  • ES – izvožen dokument
  • EI – uvožen dokument

Funkcija

V polju je zapisana vrsta funkcije v XML datoteki. Vrsta funkcije določa status, ki bo zapisan na povratnici, s katero bomo uvožen dokument potrdili.

Na voljo so funkcije:

  • 4 – Sprejet s spremembo; Naročilo ni potrjeno s prvotnimi podatki. Spremembe so se lahko zgodile na nivoju dokumenta (na primer spremenjen datum dobave) ali na nivoju postavk (na primer spremenjena količina). Spremembe se lahko nanašajo na eno ali več postavk. Kako naročnik postopa ob spremembah, je odvisno od medsebojnega dogovora med partnerji.
  • 12 – Ni sprocesiran
  • 27 – Ni sprejet (zavrnjeno) - Dobavitelj ni sprejel naročila. Čeprav se ta status nanaša na celotno naročilo, je dobra praksa, da se v dokumentu kljub temu navede vse postavke, ki jih je vsebovalo prvotno naročilo, nato pa se potrjena količina na vsaki postavki nastavi na 0 (nič).
  • 29 – Sprejet brez popravkov (brez spremembe – privzeta nastavitev) - Dobavitelj je v celoti sprejel naročilo, kot mu ga je poslal kupec. Tudi v tem primeru se navede vse postavke, kot so bile navedene v prvotnem naročilu, z ustreznimi sklici na številke vrsti. Potrjene količine se nastavi na enako vrednost, kot je bila navedena v prvotnem poslanem naročilu.

Vrsta dokumenta

V polju se zapiše predpisan tip vrste dokumenta, kot jih določa eSLOG.

V primeru, da gre za uvoženo povratnico se v polje zapiše niz treh ničel – 000.

V primeru, da gre za izvoženo povratnico, se zapiše interno določen podatek o vrsti dokumenta:

  • ODK – povratnica za dokumente kupca
  • ODD - povratnica za dokumente dobavitelja

Dokument

V polju se zapiše dobaviteljeva številka dokumenta.

V primeru, da gre za uvoženo povratnico se zapiše oznaka tipa dokumenta, ki ga povratnica potrjuje:

  • DESADV – dobavnica
  • INVOIC – račun

Za izvožene dokumente je polje prazno.

2. Noga podzavihka

V nogi podzavihka so zapisani dodatni podatki o uvoženem dokumentu.

UJP Id

V polje lahko vpišemo identifikacijsko številko subjekta iz registra Uprave RS za javna plačila, če je subjekt del javne uprave.

Način poslovanja

V polje se zapiše način poslovanja subjekta, ki je zapisan v šifrantu subjektov.

eSlog ver. (eSlog verzija)

V polje se zapiše različica uvoženega eSLOG dokumenta.

Status

V polje se zapiše status uvoženega dokumenta, če ta podatek obstaja.

(Odpri mapo)

S klikom na gumb odpremo mapo, kjer se nahajajo programske datoteke PANTHEON.

 



Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.