PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
 Primjer Office 365
 Plan računa
 Kako RLS funkcionira u praksi
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
     Integracija PANTHEON s WebTrgovinama
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Izdavanje
    [Collapse]Prijem
      Pregled baza podataka u vezi s prijemom
      Shema tijeka prijema s dokumentom
     [Collapse]Dokument prijema
       Pretvornik valut
      [Expand]Redak s naredbama prijema
       Glava prijema
      [Expand]Pozicije prijema
      [Expand]Redak s alatima pozicija prijema
       Rekapitulacija poreza
       Popust
       Podaci o vrijednosti prijema
       Autorizacije nad prijemima
       Kontrola čvrstih rezervacija kod prijema i prijenosa
       Postupak prijema s dokumentom
       Kreiranje dokumenta prijema
     [Expand]Interni prijem
     [Expand]Zbirni prijem
     [Expand]Dani avansi
    [Expand]JCD/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripremite gotovinski popust
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Trošarinska skladišta
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Usporedba prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdanih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Masovni ispis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]POS
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
    Riječnik pojmova
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Kor korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
[Collapse]Bilance
  Prenos bilance na druga poduzeća
  Uvoz/Izvoz bilanc
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 Unaprijediti
 Baza podataka
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva
 Promjene koda
 Otklanjanje poteškoća
 ARES - RLS Kompatibilni Mod
 RLS Pitanja i Odgovori

Load Time: 578,1501 ms
"
  617 | 799 | 9385 | Localized
Label

Postupak prijema s dokumentom

Postupak prijema s dokumentom

Postupak prijema s dokumentom

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Ovom funkcijom evidentiramo račune troškova, preuzimamo materijalna sredstva na zalihu - ukratko, evidentiramo prijeme koji utječu na poslovni rezultat ili stanje poduzeća prema vani. Pojednostavljeno rečeno, dokument mijenja stanje skladišta i uzrokuje nastanak obaveze do dobavljača.

000001.gif Pri prijemu s dokumentom vrijedi da je jedna dostavnica, jedan račun!
010413.gif 010414.gifAko želite više dostavnica uvrstiti na jedan račun, upotrijebite interne prijeme i zbirno fakturiranje!

 

Kao kod svih operacija, i pri prijemu s dokumentom moramo najprije izabrati vrstu dokumenta, kojom ćemo robu ili uslugu preuzeti. Iz izbornika možemo izabrati među svim vrstama dokumenata tipa dokument, koji su uneseni u šifrant vrsta dokumenata:

001363.gif

I. Otvorimo novi zapis 

klikom na ikonu  17279.gif u redku s naredbama. Otvori nam se novi, prazan obrazac za unos prijema:

 

a. Prijem na osnovu narudžbe dobavljaču

 

000001.gif Prijem najbrže napravimo iz narudžbe dobavljaču!
Svaku narudžbu možemo upotrijebiti kao predložak za prijem roba ili usluga.

Klikom na tipku 17281.gif možemo, u slučajevima kada izdajemo robu na osnovu već kreirane narudžbe dobavljaču, uštediti prilično posla, ako jednostavno prenesemo narudžbe u prijem.

Program nam prenese sve podatke iz narudžbe u prijem. Sada već možemo preći na točku II. – plaćanje.

b. Kreiranje novog dokumenta

1. Unesemo podatke o dobavljaču

Ako je dobavljač već upisan u šifrant poslovnih partnera, dovoljno je da upišemo njegov naziv, a u suprotnom ga moramo najprije dodati u šifrant. (To možemo napraviti direktno iz dokumenta izdavanja klikom na tipku 17282.gif , koja nam otvori novi panel za unos u šifrant.)

Kada je dobavljač različit od pošiljatelja, dobavljača unesemo kao prvu osobu, a pošiljatelja kao drugu osobu.

2. Unesemo rokove plaćanja, valutu, način dostave i nabave, te cjenovni razred

Ako su ti podaci već određeni u šifrantu poslovnih partnera i ako ih želimo takve zadržati, unos je preskočen, jer se podaci popune automatski.

 

3. Unesemo pozicije

a. Šifra i naziv artikla

Utipkamo ili iz izborne tablice potražimo materijalna sredstva, koja preuzimamo. Materijalna sredstva možemo unijeti, odnosno izabrati: 

  • po šifri

   

  • po nazivu

 

Podaci o šifri artikla i njegovom nazivu su međusobno povezani: traženi artikl možemo, dakle, izabrati po šifri ili po nazivu, te se pritom ovisan podatak popuni, odnosno ponudi ga program sam.

Gore su prikazane zadane postavke izborne tablice. U Parametri | Artikli | Postavke traženja definiramo koji podaci iz šifranta materijalnih sredstava će nam se ispisati kod traženja artikla i u kojem formatu. 

Naziv artikla možemo i promijeniti u dokumentu: tako možemo generičku šifru artikla (npr. USL) dopuniti s potpunijim opisom iste (npr. popravak stroja po predračunu 3456/00).

Podatke o preuzetim količinama možemo očitati i čitačem bar koda!.

b. Preuzeta količina

Za svaku poziciju upišemo količinu, koju ćemo s dokumentom preuzeti na skladište.

 

c. Serijski brojevi

010414.gifAko materijalno sredstvo koje preuzimamo, vodimo po serijskim brojevima, na zalihu moramo preuzeti još i serijske brojeve

 

d. Ostali podaci

Ostale podatke u poziciji prijema nam program ponudi automatski i možemo ih po potrebi i promijeniti.

e. Skok na slijedeću poziciju

Ostale podatke u poziciji prijema nam program ponudi automatski i možemo ih po potrebi i promijeniti.

II. Plaćanje u gotovini

PPlaćanje gotovinom evidentiramo kada robu platimo dobavljaču gotovinom.

Na panelu Blagajna kliknemo tipku  .

Program neposredno prikaže automatski generirani blagajnički izdatak, kojeg možemo i ispisati. Blagajničko poslovanje je detaljno opisano u modulu Blagajna.

III. Ispisi

Dokument možemo ispisati u obliku dostavnice, prijemnog lista ili kalkulacije nabave, a unutar svake od tih kategorija možemo predefiniranim oblicima ispisa dodavati i vlastite!

O tome koje ispise imamo na raspolaganju, najlakše ustanovimo tako da se mišem postavimo na ikonu za ispis  17288.gif .

 



 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!