1. Izdelava dobavnice ali fakture kupcu
Izdaja blaga iz odpremne liste poteka podobno kot izdaja blaga iz naročila
kupca. Vendar pa se oba postopka med seboj izključujeta - če uporabljamo odpremno
listo, je ne moremo kombinirati s postopkom dodajanja naročila (glej dodajanja naročila), ker odpremna
lista prevzame funkcijo naročila v fazi izdobave blaga (glej shemo Povezava z odpremami in spremljanje back-orderjev).
Ali se za skladišče uporablja odpremna lista ali ne določa preklopnik "Izdaja
preko odpremne liste" v šifrantu subjektov - panel skladišče.
Blago iz odpremne liste lahko izdajamo na dva načina:
- s pomočjo funkcije za dodajanje naročila (glej
Dodajanje naročila preko odpremne liste)
- neposredno iz odpremne liste iz panela "Kreiranje dokumenta"
(glej
Izdaja blaga iz odpremne liste)
Možno pa je seveda tudi ročno dodajanje pozicij fakture brez povezave z
naročilom ali odpremno listo.
Funkcija omogoča prenos pozicij odpremne liste na izdano fakturo. S tem
omogočimo tudi povezavo med naročilom in izdajo (gumb Odpreme v naročilu kupca) in tako kontrolo dobav glede na naročila.
Najprej odpremo novo glavo dokumenta ter vnesemo naziv kupca in izdajno
skladišče.
Nato s klikom na gumb
na opravilni vrstici
prikličemo pregled pozicij odpremne liste, filtrirano na naslednji način:
- vse neizdane ali delno izdane pozicije odpremne liste
- samo za izbranega kupca
- samo za pozicije, kjer je označeno trenutno izbrano skladišče ALI kjer je
podatek o skladišču prazen
Panel za izbiro naročil je pri uporabi odpremne liste nekoliko drugačen, saj
je na njem aktivnih le nekaj opcij: ponovno iskanje cen, ponovno iskanje davčnih
tarif in izbira baze podatkov (za podroben opis naštetih funkcij glej Dodaj | Preklopniki).
| POZOR: Za prenos na fakturo so privzeto označene samo tiste od zgoraj naštetih
pozicij, ki imajo rok dobave manjši ali enak datumu izdaje blaga iz glave
izdane fakture.
|

O. označeno za odpremo. Privzeto so za odpremo označene samo tiste pozicije odpremne
liste, ki imajo rok dobave manjši ali datumu izdaje blaga. (glej tudi Časovno planiranje izdaj ).
Posamezno pozicijo lahko tudi dodatno obkljukamo in s tem vključimo v seznam
za dodajanje npr. pozicije, ki jim rok dobave še ni dospel, tako, da dvokliknemo
v to polje.
Posamezno pozicijo lahko tudi odkljukamo in s tem izključimo iz seznama za
dodajanje (če npr. nimamo zadostne zaloge) tako, da dvokliknemo to polje.
Naročilo
je številka naročila kupca iz odpremne liste, Poz.
pa številka pozicije naročila kupca iz odpremne liste. Ident
je koda identa iz pozicije odpremne liste. Naziv
je naziv identa.
Količina
je neodpremljena količina oz. količina za dobavo. Količino za prenos v dokument izdaje lahko na tem mestu tudi spremenimo in
odpremimo količino, ki pa je lahko KVEČJEMU MANJŠA od količine za odpremo.
Izdano količino lahko spremenimo tudi naknadno tako, da na dobavnico dodamo
celotno neodpremljeno količino in jo nato zmanjšamo na poziciji dobavnice (glej OL in popravljanje količin na izdaji ).
Zaloga
- je trenutna dejanska zaloga identa na skladišču, izbranem v glavi dokumenta
izdaje. Trenutna dejanska zaloga je podatek, ki NE upošteva morebitnih izdobav iz
tega panela. Zato je v primeru, ko imamo za izdobavo ponujenih več pozicij za
enak ident, trenutna zaloga enaka (glej primer zgoraj).
EM
je enota mere iz pozicije naročila. Rok dob.
je rok dobave iz pozicije odpremne liste.
S klikom na gumb
se izvede
dodajanje vseh obkljukanih (označenih) pozicij odpremne liste v dokument izdaje,
ki ga trenutno izdelujemo. S tem se v glavo dokumenta prepišejo podatki o kupcu ter izdelajo pozicije
dokumenta izdaje.
| Tako ponujene pozicije odpremne liste lahko tudi filtriramo na posamezno kodo
identa (glej primer v poglavju Pozicije
za prenos). |
 |
Na skladiščih, za katere smo izbrali uporabo odpremne liste, dodajanje
naročila torej pomeni dodajanje pozicij iz odpremne liste, ki je nastala na podlagi
naročil. Možno pa je seveda tudi ročno dodajanje pozicij fakture brez povezave z
naročilom ali odpremno listo.
|
 |
Če blago izdajamo iz skladišča, za katerega NI izbrana izdaja iz odpremne
liste, je izgled in pomen panela za dodajanje naročila nekoliko drugačen! Za
podroben opis glej poglavje Dodajanje naročila
kupca - izdaja .
|
| Pozicij odpremne liste, ki se nanašajo na isto
pozicijo naročila, program ob dodajanju na fakturo NE ZDRUŽI, ampak
doda vsako posebej. To je nujno zaradi zagotavljanja povezljivosti in
preglednosti med odpremno listo in dobavnico. |
| Posamezne pozicije tako izdelane fakture lahko tudi
spreminjamo (količine, cene...) vendar tako, da je izdana
količina kvečjemu manjša od količine na OL.
Če poskušamo izdati količino, ki presega količino za odpremo iz odpremne
liste, program javi napako (glej Ne moreš izdati več kot je na odpremni listi! Največja količina je (x)!).
|
V primeru, da je izdana količina manjša od količine na OL, program pri
shranjevanju dokumenta kreira novo pozicijo odpremne liste z razliko količine in
datumom izdaje, kot ga je imela originalna pozicija OL (glej OL in popravljanje količin na izdajii).
Blago iz odpremne liste lahko izdajamo tudi neposredno iz odpremne liste in
sicer iz panela "Kreiranje dokumenta".
Najprej izberemo Skladišče
saj lahko kreiranje dokumenta omejimo na posamezno skladišče iz odpremne liste. Prejemnik
- obvezno izberemo prejemnika iz odpremne liste, kateremu dobavljamo blago. Če
podatka ne vnesemo, program javi napako(glej Prejemnika moraš obvezno vnesti!).
Vrsta dokumenta
- obvezno moramo izbrati vrsto dokumenta izdaje, kjer naj se kreira
izdana faktura ali dobavnica. Če podatka ne vnesemo, program javi napako (glej Nastavi
vrsto dokumenta!).
s klikom na gumb
sprožimo kreiranje fakture za izbranega prejemnika
in v izbrani vrsti dokumenta. Avtomatsko se izdela nova glava izdanega
dokumenta, datirana s trenutnim datumom. Program pa nas postavi na pozicije odpremne
liste za izbranega prejemnika tako, kot če bi na novem dokumentu uporabili
funkcijo dodajanja naročila:

Program javi:

