PANTHEON™ Help

 Toc
 Ndihma PANTHEON - Mirë se vini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web Light
   [Expand]Paneli i kontrollit
   [Collapse]Porositë
    [Collapse]Porosi e shitjes
      Linia e komandës - Porosia e shitjes
     [Expand]Rreshtat e artikujve në porosinë e shitjes
     [Expand]Gjeneral - Porosi shitjeje
      Footer - Porosia e shitjes
      Linket
     [Expand]Magjistarët në Porositë e Shitjeve
    [Expand]Kalendar
     Lista e porosive të shitjeve
    [Expand]Porositë e Blerjeve
     Lista e porosive të blerjeve
   [Expand]Mallra
   [Expand]Financa
   [Expand]Personeli
   [Expand]Dokumentet dhe detyrat
   [Expand]Regjistrat
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Mesazhe paralajmëruese/pop-up
   [Expand]Kyçu në PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Granula e Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Granula Inventura e Aseteve Fikse
  [Expand]Granula Inventari i Depove
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumente dhe Detyra
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1640.6508 ms
"
  1000001387 | 221056 | 456986 | AI translated
Label

Gjenerale në Porosinë e Shitjes

Gjenerale në tab, ne gjetëm të gjitha fushat kyçe për krijimin dhe menaxhimin e një porosie shitjeje, duke përfshirë detajet e klientit dhe marrësit, datat (porosia, vlefshmëria, dorëzimi, dokumentet e lidhura), informacionin mbi pagesën dhe valutat, llojin e dorëzimit, departamentin, personin përgjegjës, zyrtarin dhe regjistrat referues.

 

Klienti Personi të cilit i shisni mallra ose shërbime. Në këtë fushë, mund të kërkoni klientin sipas numrit të tij të TVSH-së dhe/ose emrit. 
Marrësi Një subjekt shtesë, për default i njëjtë me personin e parë, sepse programi automatikisht fut të dhënat këtu. Ju gjithashtu mund ta ndryshoni këtë fushë dhe të përdorni kombinime Klient/Marrës. Adresa gjithashtu aplikohet nga regjistri i Subjekteve.
Depo Në përgjithësi, të dhënat mbi depo nuk janë të detyrueshme dhe nuk keni nevojë t'i futni ato. Megjithatë, nëse dëshironi të transferoni të dhëna në një faturë të lëshuar ose një slip paketimi, duhet të zgjidhni depo. Nëse jo, programi do të lëshojë një mesazh paralajmërues. Depo gjithashtu mund të vendoset në Regjistri i Llojeve të Dokumenteve si fushë e detyrueshme.
Statusi

Një etiketë mbi statusin e porosisë. Ka tre statuse të paracaktuara:

  • Krijuar – Përfaqëson informacion për klientin dhe nuk ndikon në stokun e lirë.
  • Konfirmuar – Përfaqëson një porosi të detyrueshme për të dy, klientin dhe furnizuesin, dhe llogaritet në stokun e lirë.
  • Shkarkuar – Status automatikisht i aplikuar kur porosia transferohet në listën e marrjes.
  • Përfunduar – Përdoret për porositë që nuk janë dërguar plotësisht; sasia e mbetur e pa dërguar është e anuluar. Programi përdor këto të dhëna në Raportin e Porosisë së Shitjes.

Nëse është e nevojshme, mund të definoni gjithashtu statuse të reja shtesë.

Një porosi është përfunduar:

  • Automatikisht, nëse të gjitha linjat në porosi janë transferuar në një faturë të lëshuar në sasinë e tyre të plotë (statusi i porosisë nuk ndryshohet në 'Përfunduar', por mbetet siç është);
  • Manuelisht, duke zgjedhur statusin ‘Përfunduar’ në regjistër, nëse përfundimi i një porosie është dhe nuk do të jetë i mundur për çfarëdo arsye (p.sh. anullimi i porosisë së mbetur).

Kur futni një porosi të re, statusi i paracaktuar do të jetë vlera më e ulët (për default: 1 – Krijuar).

Data e dorëzimit Data e krijimit të porosisë (data aktuale për default).
Vlefshmëria Futni një numër ditësh ose datën e vlefshmërisë së porosisë. Të dhënat këtu janë të lidhura midis dy fushave. Nëse ndryshoni një vlerë (p.sh. numrin e ditëve), tjetra (p.sh. data) do të ndryshojë automatikisht përkatësisht.
Ditët për Pagesë Numri i ditëve në të cilat porosia e faturuar (p.sh. fatura do të lëshohet mbi bazën e porosisë) do të jetë e detyrueshme për pagesë. Për default, këto të dhëna aplikohen nga regjistri i Klientëve dhe gjithashtu mund të ndryshohen.
Data e Dorëzimit

Data e dëshiruar për dorëzim e shprehur nga klienti ose e vendosur sipas mundësive tuaja. Datat këtu për default gjithashtu transferohen në linjat e porosisë. Ju gjithashtu mund ta ndryshoni datën e dorëzimit në linjën e porosisë.

Nëse afati i dorëzimit të paracaktuar ndryshohet në krye të dokumentit pas të paktën një linje porosie është futur, programi do t'ju japë një mundësi për të futur datën e ndryshuar të dorëzimit në linjat e dokumentit gjithashtu. Mesazhi i mëposhtëm do të shfaqet: A dëshironi vërtet të ndryshoni datën e dorëzimit sipas linjës?
Nëse e konfirmoni këtë zgjedhje, data e dorëzimit në linjë do të ndryshohet.

Dorëzo me Tipi i dorëzimit të paracaktuar nga regjistri i Klientëve aplikohet këtu. Ju gjithashtu mund të zgjidhni një tip dorëzimi të përshtatshëm nga regjistri më vonë.  
Valuta

Valuta e paracaktuar nga cilësimet PANTHEON shfaqet, por nëse një valutë e paracaktuar për këtë klient është zgjedhur në regjistrin e Subjekteve , kjo e fundit përdoret.

Është e detyrueshme të zgjidhni valutat para futjes së linjave.

Nëse valuta në krye të dokumentit korrigjohet më vonë në një dokument tashmë të krijuar, programi do të lëshojë një mesazh paralajmërues IRIS: Ndrysho valutat në krye të dokumentit.

Norma e këmbimit të Bankës së Sllovenisëpërdoret, në datat e zgjedhura nga katër datat e futur në cilësime. Norma e këmbimit gjithashtu mund të futet ose ndryshohet manualisht. Nëse norma e këmbimit ndryshohet pas futjes së linjave të dokumentit, një mesazh IRIS do të shfaqet: Ndrysho valutat në krye të dokumentit.

Kur shtoni linjat nga dokumenti në dokument, është e detyrueshme të futni normën e këmbimit (nga 1.1.2007) për atë bankë të vendosur si Banka e Sllovenisë në Panelin e Administratës në PANTHEON.

Departamenti Zgjedhja e departamentit mundëson që çështja t'i caktohet një departamenti të caktuar brenda kompanisë suaj. Nëse departamenti është tashmë zgjedhur në cilësimet e Llojit të Dokumentit , ato të dhëna do të aplikohen në këtë fushë.
Regjistri Mund të futni të dhëna për dy dokumente të lidhura. Përdorimi më i zakonshëm për to është numri i dokumentit dhe data e kërkesës ose porosisë. Nëse dëshironi që këto të dhëna të jenë të detyrueshme, mund ta vendosni këtë në llojin e dokumentit në PANTHEON.
Raporti Mund të futni të dhëna për dy dokumente të lidhura. Përdorimi më i zakonshëm për to është numri i dokumentit dhe data e kërkesës ose porosisë. Nëse dëshironi që këto të dhëna të jenë të detyrueshme, mund ta vendosni këtë në llojin e dokumentit në PANTHEON.
Shitje për Përcakton kushtin e shitjes së klientit (p.sh. regjistruar në TVSH).
Vlera transferohet nga të dhënat e klientit dhe ndikon në llogaritjen e taksave.
Personi përgjegjës Në varësi të cilësimeve, programi aplikon këtu përdoruesin e regjistruar në program, ose personin përgjegjës, të përcaktuar në regjistrin e Klientëve. Personi përgjegjës mund të ndryshohet.
Zyrtari  Për default, ky është përdoruesi i regjistruar në program. Këto të dhëna nuk mund të ndryshohen.
lloji i dokumentit Tipi i dorëzimit të paracaktuar nga regjistri i Klientëve aplikohet këtu. Ju gjithashtu mund të zgjidhni një tip dorëzimi të përshtatshëm nga regjistri më vonë.  

 

 

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!