PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Guides for PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON Retail
  [Expand]Guide for PANTHEON Vet
  [Expand]Guide for PANTHEON Farming
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON
  [Collapse]User Manual for PANTHEON
   [Expand]Getting Started
   [Expand]User Manual for eBusiness
   [Expand]Settings
   [Collapse]Orders
    [Expand]Wizzards
     Order planning
     Izpis davčne številke subjekta
    [Expand]Sales Order Entry
     Purchase Order Entry
    [Expand]Create Purchase Orders
    [Collapse]Picking List
      Nastavitve za uporabo odpremne liste
      Prenos naročila kupca na odpremno listo
     [Expand]Urejanje odpremne liste
      Nastavitev filtra za prikaz pozicij OL
      Kreiranje dobavnice ali fakture kupcu iz OL
      Odpremna lista in popravljanje količin na izdaji
     [Expand]Odpremna lista in popravljanje količin na naročilu
      Trde rezervacije
     Sales Order Report
     Purchase Order Report
     Special Payment Orders
     Pregled pozicij naročil
   [Expand]Goods
   [Expand]Manufacturing
   [Expand]Service
   [Expand]Help
   [Expand]Personnel
   [Expand]Financials
   [Expand]Analytics
  [Expand]User Manual for PANTHEON Retail
  [Expand]User manual for PANTHEON Vet
  [Expand]User Manual for PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Guides for PANTHEON Web
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Light
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Legal
  [Expand]Old products Archive
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Web
  [Expand]Getting started PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Legal
  [Expand]Old products Archive
[Collapse]PANTHEON Granules
 [Collapse]Guides for PANTHEON Granules
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Granules
  [Expand]Getting started
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
  [Expand]Archive
[Expand]User Site

Load Time: 374.9967 ms
"
  8022 | 8532 | 339833 | Updated
Label

Prenos naročila kupca na odpremno listo

 

Prenos naročila kupca na odpremno listo

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Najprej po običajnem postopku izdelamo naročilo kupca (glej poglavje Naročila kupcev).

 

1. Prenos naročila kupca na odpremno listo

Za prenos naročila kupca na odpremno listo imamo na voljo dva načina:

Prenešene pozicije nato lahko urejujemo (spreminjamo količine ali celo brišemo pozicijo, če le te ne nameravamo izdati). Če naročilo, ki je že prenešeno na odpremno listo, naknadno popravljamo program ob spremembi podatkov v poziciji naročila odpre še tabelo odpremne liste (glej OL in popravljanje količin na naročilu).

 

2. Posamično dodajanje naročil na odpremno listo

000001.gif Na odpremno listo se na tak način prenašajo samo tista naročila, ki:
  • imajo v naročilu izbrano tako skladišče , ki zahteva odpreme preko odpremne liste
  • ali naročila, ki skladišča nimajo določenega

2.1 Neposredno iz naročila kupca s pomočjo gumba "Dodaj na odpremno listo" v opravilni vrstici

Iz opravilne vrstice naročila na naročilu kliknemo gumb "Dodaj na odpremno listo" 21988.gif. Če je bilo to naročilo že prenešeno na odpremno listo, nam program najprej sporoči (glej Naročilo je že prenešeno na odpremno listo! Ali ga želite ponovno prenesti?).

22099.gif

Če izberemo 21991.gif, nam odpremno listo samo prikaže na ekranu. Prikaže nam samo pozicije naročila, ki ga trenutno obdelujemo.

Če pa izberemo 21992.gif , osveži podatke na odpremni listi in nam jih prikaže na ekranu. Prikaže nam samo pozicije naročila, ki ga trenutno obdelujemo. S tem prekličemo tudi vse morebitne ročne popravke odpremne liste (glej Razdeljevanje pozicij).

21998.gif

Če poskušamo na odpremno listo dodati naročilo, v katerem je označeno, da bo izdobavljeno iz skladišča, za katerega nismo izbrali izdobav preko odpremne liste, program javi napako (glej Skladišče nima označene izdaje iz odpremne liste!).

 

000001.gif Če je katerakoli pozicija naročila že (vsaj delno) izdobavljena, ponovno dodajanje na odpremno listo ni več mogoče. V takem primeru program javi napako (glej Pozicija(e) na odpremni listi so že izdobavljene! Dodajanje ni mogoče!).

 

2.2 Avtomatsko s pomočjo nastavitve parametrov programa

Če tako določimo v parametrih programa, bo posamezno naročilo avtomatsko dodano na odpremno listo takoj, ko mu pripišemo ustrezen status.

22102.gif

V parametrih programa je privzeto določeno, naj se posamezno naročilo avtomatsko doda na odpremno listo takoj, ko mu pripišemo status "Potrjeno naročilo".

Pri vnosu novega naročila le-to dobi najnižji status, ki je definiran v šifrantu vrst dokumentov naročil (privzeto "Ponudba").

Ko tako naročilo kupcu potrdimo, mu pripišemo status "Potrjeno naročilo". Ob prednastavljenih nastavitvah parametrov (glej Parametri | Naročila) se takoj nato avtomatsko sproži funkcija dodajanja na odpremno listo, kot če bi jo sprožili s klikom na gumb 21988.gif. Od tu naprej je postopek torej tak, kot je že opisan pod točko 2.1.

 

3. Zbirno dodajanje naročil na odpremno listo

Naročila lahko dodajamo na OL tudi paketno. V oknu za zbirno dodajanje nastavimo izbirne kriterije, na podlagi katerih nam program zbere naročila, ki jih želimo prenesti na odpremno listo:

21983.gif

 

  • Ident je koda identa iz pozicije naročila kupca.
  • Skladišče - skladišče iz naročila kupca. Prenos na odpremno listo se bo izvršil LE za skladišča, ki imajo izbran preklopnik "Izdaja preko odpremne liste".
  • Prejemnik blaga iz naročila.
  • Stroškovni nosilec
  • Naročilo - številka naročila kupca. Izberemo ga lahko s pomočjo izbirne tabele.
  • Referent -  ki je označen na naročilu. Izberemo ga lahko s pomočjo izbirne tabele.
  • Datum naročila od  - dodajanje lahko omejimo z začetnim datumom kreiranja naročila.
  • Datum naročila  do - dodajanje lahko omejimo s končnim datumom kreiranja naročila.
  • Rok dobave od  - dodajanje lahko omejimo z začetnim rokom dobave iz pozicij naročil kupcev.
  • Rok dobave do - dodajanje lahko omejimo s končnim rokom dobave iz pozicij naročil kupcev.
  • Status  - dodajanje lahko omejimo tudi glede na status naročila. Na voljo imamo vse tiste statuse, ki smo jih definirali v šifrantu vrst dokumentov naročil. Obvezno izberemo vsaj en status.

    22553.gif

    Na odpremno listo se NE bodo dodala naročila s statusom "Zaključeno.

  • Vrste dokumentov  - OBVEZNO izberemo vrste dokumentov naročil kupcev, iz katerih zbiramo podatke in jih prenašamo na odpremno listo.

S klikom na gumb 21984.gif dodamo vsa naročila, ki ustrezajo izbranim kriterijem, na odpremno listo.

 

Če obveznih kriterijev (prometi in status) ne vnesemo, program javi napako (glej Kriterije moraš obvezno vnesti!).

 

000001.gif Rezultate zbirnega dodajanja si lahko ogledamo v panelu "Pregled "!

 

4. Onemogočanje dodajanja naročil na odpremno listo

V kolikor ima izbrani kupec presežen limit in ne želite da se njegovo naročilo prenese na odpremno listo, lahko to preprečite, tako da v administratorski konzoli pri avtorizaciji za uporabnika nastavite ničelno avtorizacijo za rubriko "Dovoljen promet pri odprtem stanju". Za delovanje novo nastavljene avtorizacije se je potrebno ponovno prijavit v program.

 

 Poleg avtorizacije je potrebno v šifrantu subjektov za tega kupca imeti označeno opcijo "Kontrola limita",

 v administratorski konzoli nastavljene prehode statusov za dodajanje na odpremno listo (na primer iz 2 na O),

ter v šifrantu vrst dokumentov za naročila kupcev (privzeto 010) pri statusu "O Odpremljeno" nastavljen način izdaje pri odprtem stanju kupca na A-Dov.izdaja samo pooblaščeni in obkljukano opcijo "Kontrola limita".

Z omenjenimi nastavitvami se bo ob prekoračitvi limita za izbranega kupca pokazalo sporočilo o preseženem limitu in nedovoljeni izdaji dokumenta, tako da se naročilo kupca ne bo preneslo na odpremno listo.

 


 

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!