Погледнете ги упатствата за PANTHEON™

 Categories
[Expand]User Manual for DataLab PANTHEON 5.5
 No formula defined!
[Collapse]Datalab PANTHEON 5.5 Guide
 [Expand]Orders
 [Expand]Settings
 [Expand]Manufacturing
 [Collapse]Goods
  [Expand]Issue
  [Expand]Receiving
  [Expand]Single Administrative Document (SAD)
  [Expand]Transfer
  [Expand]Price change
  [Expand]Inventory count
  [Expand]Recurrent Invoicing
   Create Consignment Report
  [Expand]Custom warehouses
  [Expand]Stock
  [Expand]Material Movements
  [Expand]Income/Expense Comparison
  [Expand]Invoices Issued Report
  [Expand]Invoices Received Report
  [Collapse]Value-Added Tax
   [Expand]Ledgers
   [Expand]VAT Account
   [Expand]Electronic Ledgers
   [Expand]Quarterly Report
   [Expand]VAT Account Errors
   [Expand]DDV - zakonske spremembe
   [Expand]Accounting VAT with Cash Accounting
   [Expand]DDV pred 1.1.2010
   [Expand]Poročilo o dobavah
  [Expand]Overview of Material Movement
  [Expand]Refresh Stock
  [Expand]Summary Reports
 [Expand]Service
 [Expand]Financials
 [Expand]Personnel
 [Expand]ZEUS Business Intelligence System
 [Expand]Desktop
  Web Portals
  Extra
 [Expand]Datalab Software System Environment
 [Expand]Messages and Warnings
 [Expand]Additional Programs
 Opening or closing round bracket missing!
 Debugging Formulas
[Expand]Testing and Debugging Formulas
 Opening or closing square bracket missing!
 Conditional statement at position x not enclosed in square brackets!
 Syntax error in conditional statement. Correct syntax is [condition:value]
 Adjacent operators (xx)!
 Last character of the formula is an operator!
 Variable not enclosed in hashes (#)!
 Illegal characters: xyz
 Unknown error!
[Expand]User Manual for Datalab PANTHEON Farming
[Expand]User Site
 Adjacent hashes!
 The line number must be an integer (#xx#)!
 The first character of #xx# must be a transaction type or a column mark!
 The first character of #xx# must be an operation type (R, S, O or A)!
 The second character of #xx# must be a transaction type (D, K, S, P, or O)!
 Variable not defined
[Expand]Kralicek Quicktest Financial Ratios

Load Time: 421,9019 ms
print   |
Label

5760 - Tarifna številka () ne obstaja pri vrsti dokumenta!

DDV po 1.1.2010

Obračun DDV

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Vir: Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1); Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B)

Za pravilno spremljanje vstopnega in obračunanega DDV v Parametrih | Podjetje | Osnovni podatki izberemo privzeto tarifno številko, ki naj se uporabi pri prometu blaga, kjer se DDV obračuna po stopnji 0% (posebej za izvoz blaga in posebej za nabave od domačih partnerjev, ki niso davčni zavezanci - glej Primeri uporabe tarifnih številk). Če uporabljamo prednastavljeni šifrant tarifnih številk, sta ustrezni tarifni številki B0 za izvoz oziroma NN za prevzem.  

Okno za vnos kriterijev za izpis obračunov in knjige prejetih in izdanih računov ponuja kriterije:

84042.bmp

Obrazec DDV-O izdelujemo, izpisujemo in knjižimo v panelu Obračun, morebitne napake pri obračunu DDV-O ali izpisu knjig pa najdemo v panelu Napake.

Vrsta izpisa

 

 

 

 

 

 

 

 

Izpisi

pred 1.1.2008

izpis omejimo po vrsti, in sicer:

 

000001.gif Knjige izdanih in prejetih racunov in avansov za obdobje po 1.1.2002 s stopnjami davka, veljavnimi pred 1.1.2002, izpišemo tako, da vnesemo tekoce davcno obdobje in izberemo obliko izpisa za knjige prejetih in izdanih racunov, ki so bile v veljavi pred 1.1.2002 (glej npr. poglavje DDV pred 1.1.2002).

Taka davcna stopnja (19 in 8%) je dopustna  in se tudi vkljucuje v zgoraj omenjene knjige ter v obrazec DDV-O, od koder so davki, obracunani po prej veljavnih stopnjah, razvidni iz specifikacije DDV-O.

000001.gif Za knjige, veljavne pred 1.5.2004, glej DDV - zakonske spremembe.
000001.gif Za knjige, veljavne pred 1.1.2008, glej DDV - zakonske spremembe.
000001.gif Za knjige, veljavne pred 1.1.2010, glej DDV - zakonske spremembe.
Vrste identov
OBVEZNO izberemo (obkljukamo) vrste identov, za katere želimo izpis (kriterij uporabljamo za izpis knjig IN za obracun DDV).
Vrste dokumentov
OBVEZNO izberemo (obkljukamo) vrste dokumentov, za katere želimo izpis. Na voljo imamo samo vrste dokumentov, ki so v šifrantu oznaceni s tipom »Dokument« (kriterij uporabljamo za izpis knjig IN za obracun DDV). Praviloma tu izberemo vse ponujene vrste dokumentov, saj promete, ki v knjige ne sodijo, izberemo z ustrezno davcno tarifo (glej Primeri uporabe tarifnih številk).

Evidencnih vrst dokumentov ni na seznamu!

Datum od
zacetni datum dokumentov. Ne glede na izbrani nacin polnjenja številke veznega dokumenta je za presojo o tem, ali dokument sodi v izbrano davcno obdobje ali ne odlocilen:

Program privzeto ponudi prvi dan preteklega meseca.

Datum do
koncni datum dokumentov za izpis (glej tudi prejšnje polje Datum od). Obicajno izberemo izpis od prvega do zadnjega dne v obracunskem obdobju.
Koda
izpis lahko omejimo na posamezno šifro identa iz prejetih in izdanih racunov
Klasifikacija
obracun lahko omejimo tudi s primarno klasifikacijo identa, ter tako obracunamo le racune, katerih pozicije so materialna sredstva dolocene klasifikacije. Klasifikacija identa je podatek, vsebovan v šifrantu identov .
Sek. klasifik.
obracun lahko omejimo tudi po sekundarni klasifikaciji identa. Sekundarna flasifikacija identa je podatek, vsebovan v šifrantu identov .
Status dokumenta
izpis lahko omejimo po statusu dokumenta (kriterij uporabljamo za izpis knjig IN za obracun DDV):
  • Vsi - izpis za vse dokumente, ne glede na status
  • Potrjeni – v izpis naj bodo vkljuceni samo potrjeni dokumenti (to je najustreznejša opcija, ce uporabljamo priporoceni nacin potrjevanja dokumentov)
  • Nepotrjeni – v izpis naj bodo vkljuceni samo nepotrjeni dokumenti (uporabljamo predvsem za kontrolne izpise, npr. da ugotovimo, kateri dokumenti niso vkljuceni v izpis knjig in obracun DDV)
Subjekt
izpis lahko omejimo tudi na posamezen subjekt (kupca ali dobavitelja) iz prejetih in izdanih racunov
Skladišce
obracun nadalje lahko omejimo tudi po prejemnem in izdajnem skladišcu, kot je vnešeno v prejetih in izdanih dokumentih
Oddelek
obracun lahko omejimo tudi po oddelekih, kot je vnešeno v prejetih in izdanih dokumentih
Država namena obracun lahko omejimo tudi na kriterij "država namena" (za izdane racune) oziroma "država pošiljatelja" (za prejete fakture).
Način prodaje ali Način nabave
izpise lahko omejimo tudi glede na način nabave (knjige prejetih računov) ali način prodaje (knjige izdanih računov)
Stopnja DDV izpise lahko omejimo tudi glede na tarifno številko
Vezni dok. 1
obracun lahko izvršimo tudi z omejitvijo na posamezen vezni dokument iz prejetih in izdanih racunov, z uporabo znakov s posebnim pomenom pa tudi za dolocen nabor dokumentov
Dat. od
obracun omejimo glede na zacetni datum veznega dokumenta 1
Dat. do
obracun omejimo glede na koncni datum veznega dokumenta 1
Vezni dok. 2
prav tako lahko obracun omejimo po drugem veznem dokumentu iz prejetih in izdanih racunov
Dat. od
obracun omejimo glede na zacetni datum veznega dokumenta 2
Dat. do
obracun omejimo glede na koncni datum veznega dokumenta 2
Vezni dokument v knjigi PREJETIH racunov
izberemo, katera številka dokumenta iz prejetega racuna naj se izpiše kot številka dokumenta v knjigi prejetih racunov:
  • Interna štev. – izpiše se interna Pantheonova številka dokumenta
  • Dokument 1 – izpiše se številka prvega veznega dokumenta (obicajno najprimernejša opcija, ker je obicajno to podatek o številki dobaviteljevega racuna)
  • Dokument 2 - izpiše se številka drugega veznega dokumenta
Vezni dokument v knjigi IZDANIH racunov
izberemo, katera številka dokumenta iz izdanega racuna naj se izpiše kot številka dokumenta v knjigi izdanih racunov:
  • Interna štev. – izpiše se interna Pantheonova številka dokumenta (obicajno najprimernejša opcija)
  • Dokument 1 – izpiše se številka prvega veznega dokumenta
  • Dokument 2 - izpiše se številka drugega veznega dokumenta
Partner na izpisu knjige IZDANIH racunov
izberemo, katerega partnerja želimo izpisati kot kupca v knjigi izdanih racunov:
  • Kupec - izpišejo naj se podatki o sedežu in davcni številki kupca (1. osebe) iz izdanega racuna. To je tudi privzeta nastavitev.
  • Tretja oseba- izpišejo se podatki o sedežu in davcni številki prejemnika (3. osebe) iz izdanega racuna. Izpis po tretji osebi je nujen, kadar imamo razmerja prejemnik/prevoznik, ki prevažajo blago cez mejo, nanje pa je izstavljen obrazec DDV-VP 7,54 za vracilo DDV (glej Izpis obrazca za vracilo davka).

Parameter loceno nastavljamo za Knjigo izdanih racunov EU in loceno za ostale knjige, na kar nas opozori naziv polja za izbiro. Ta je za EU knjige:

18336.gif

 za ostale knjige pa tak, kot kaže slika na vrhu te strani.

Partner na izpisu knjige PREJETIH racunov
izberemo, katerega partnerja želimo izpisati kot kupca v knjigi prejetih racunov:
  • Dobavitelj - izpišejo naj se podatki o sedežu in davcni številki dobavitelja (1. osebe) iz prejetega racuna. To je tudi privzeta nastavitev.
  • Tretja oseba- izpišejo se podatki o sedežu in davcni številki 3. osebe iz prejetega racuna.

Parameter loceno nastavljamo za Knjigo prejetih racunov EU in loceno za ostale knjige, na kar nas opozori naziv polja za izbiro. Ta je za EU knjige:

18337.gif

 za ostale knjige pa tak, kot kaže slika na vrhu te strani.

Ref.
izpis lahko omejimo tudi po referentu iz prejetih in izdanih racunov
Združi maloprodajne racune za en dan:
opcijo uporabljamo, ce uporabljamo modul POS .
  • opcijo obkljukamo, ce želimo promet maloprodaje s POS posameznega dne za koncne kupce združiti v eno pozicijo. Ce smo iz modula POS izdali blago davcnemu zavezancu, pa se bo taka izdaja izkazala v samostojni poziciji, ki bo navajala ime in davcno številko kupca.
  • ce opcije ne obkljukamo, bo vsaka izdaja iz POS izpisana kot samostojna pozicija
000100.gif
izpiše trenutno izbrano vrsto izpisa
000001.gif Knjige prejetih/izdanih računov in avansov se vedno izpišejo glede na VSE izbrane omejitvene kriterij
Obrazec DDV-O pa upošteva le tri omejitve: izbrane vrste dokumentov, izbrane vrste identov ter statuse dokumentov, ker se obračun DDV-O vedno izvede za celoten obračunski mesec in za vse fakture, ki sodijo v davčno obdobje. Za definicijo le-teh glej opis polja »Datum od«.
000001.gif Za obračune DDV in knjige prejetih in izdanih računov pred zadnjimi zakonskimi spremembami glej poglavje DDV - zakonske spremembe.
000001.gif Za lažje izbiranje vrst dokumentov in vrst identov lahko uporabljamo tudi bližnjico iz menija desnega klika miške (glej Osnove - Multipli potrditveni vnos).
000001.gif Za splošen opis funkcij ukazne vrstice glej Ukazna vrstica.

000001.gif Kriterije za obračun moramo izbrati vsakič sproti, lahko pa si jih shranimo v predlogo.
000001.gif Tako kot pri vseh filtriranjih velja tudi pri obračunih, da prazno polje vključi v obračun vse vrednosti, vpisano polje pa v obračun vključi le dokumente in postavke, ki ustrezajo vpisanemu podatku!
Z uporabo posebnih znakov pa lahko filter nastavimo tudi nekoliko širše (glej Osnove - Znaki s posebnim pomenom).

Za primere glej poglavje DDV - primeri.




Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!